Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340420 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | strážna služba | 1650,48 bez DPH |
Zmluva č. 9/2011 | 03.10.2013 | 11.10.2013 | 10.10.2013 | |
11340182 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba 4/2013 | 1650,48 vrátane DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 03.5.2013 | 14.05.2013 | 14.5.2013 | |
11340111 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Snina |
36012424 | Za dodávku tepla za mes.2/2013 | 1644,3 vrátane DPH |
901 | 8.3.2013 | 19.03.2013 | 20.3.2013 | |
11340577 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466779 | toner | 1593,90 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 5 | 100/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 |
11340573 | D P A Security, s.r.o. Námestie osloboditeľov 20, Košice - Staré mesto |
46553860 | bezpečnostné služby | 1569,39 bez DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340043 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba 1/2013 | 1500,98 bez DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 4.2.2013 | 07.02.2013 | 11.2.2013 | |
11340012 | Ing.Kamila Vilčková KA-LUX Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 bez DPH |
Zmluva i dielo 10/2011 | 9.1.2013 | 18.01.2013 | 22.1.2013 | |
11340176 | Ejzatour Budovateľská 1430/1 , Snina |
36824356 | preprava osôb | 1486,30 bez DPH |
15/2013 | 26.4.2013 | 07.05.2013 | 3.6.2013 | |
11340561 | D P A Security, s.r.o. Námestie osloboditeľov 20, Košice - Staré mesto |
46553860 | bezpečnostné služby | 1484,56 bez DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 13.12.2013 | 19.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340583 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340526 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 11.12.2013 | |
11340473 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 | 05.11.2013 | 12.11.2013 | 11.11.2013 | |
11340413 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 | 02.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
11340099 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
361164585 | Vykonávanie strážnej služby a ochrany č.9/2011 | 1450,15 vrátane DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 5.3.2013 | 13.03.2013 | 13.3.2013 | |
11340409 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1391,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 | 55/2013 | 27.09.2013 | 30.09.2013 | 30.9.2013 |
11340538 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1361,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 13.12.2013 | |
11340518 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | xerox papier | 1314,72 vrátane DPH |
86/2013 | 02.12.2013 | 11.12.2013 | 11.12.2013 | |
11340563 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 1234,87 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6 | 93/2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 26.12.2013 |
11340588 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | |
11340550 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340486 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 08.11.2013 | 14.11.2013 | 15.11.2013 | |
11340432 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.10.2013 | 22.10.2013 | 22.10.2013 | |
11340387 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 24.9.2013 | |
11340342 | SWAn a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2013 | 28.08.2013 | 30.8.2013 | |
11340300 | SWAN a s Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva a poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.7.2013 | 18.07.2013 | 22.7.2013 | |
11340202 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanietelekomunikačných služieb | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340157 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.4.2013 | 18.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340108 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.3.2013 | 20.03.2013 | 20.3.2013 | |
11340055 | SWAn a s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340579 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner | 1178,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 | 101/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 |
11340492 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1171,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 12.11.2013 | 20.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340197 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Snina |
36012424 | Dodávka tepla za mesiac 4/2013 | 1063,44 vrátane DPH |
901 | 13.5.2013 | 20.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340483 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1041,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 08.11.2013 | 14.11.2013 | 15.11.2013 | |
11340196 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za apríl 2013 | 1039,3 vrátane DPH |
13.5.2013 | 30.05.2013 | 12.6.2013 | ||
11340196 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis za poštové služby za apríl 2013 | 1030,3 bez DPH |
17.5.2013 | 29.05.2013 | 12.6.2013 | ||
11340059 | SWAN a s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1025,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340499 | Mestské kultúrne stredisko Gorkého 1555/1, Humenné |
00351865 | prenájom priestorov a techniky | 984,00 bez DPH |
Zmluva č. KRN13/057 | 67/2013 | 15.11.2013 | 22.11.2013 | 26.11.2013 |
11340344 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 974,47 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2013 | 28.08.2013 | 30.8.2013 | |
11340302 | SWAN a s Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 954,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.7.2013 | 18.07.2013 | 22.7.2013 | |
11340429 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 935,68 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.10.2013 | 22.10.2013 | 22.10.2013 |