Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340442 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | prehliadka frankovacích strojov | 108,00 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálnych frankovacích strojov | 15.10.2013 | 22.10.2013 | 22.10.2013 | |
11340437 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | doplnenie kreditu do frank.stroja | 11,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 11.10.2013 | 18.10.2013 | 17.10.2013 | |
11340407 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | toner a štítky do frank.stroja | 408,29 vrátane DPH |
56/2013 | 26.09.2013 | 30.09.2013 | 30.9.2013 | |
11340283 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné rudiny 1 , Žilina |
31611630 | náplň do frankovacieho stroja | 379,20 vrátane DPH |
40/2013 | 8.7.2013 | 12.07.2013 | 22.7.2013 | |
11340126 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné rudiny , Žilina |
31611630 | náplň do frankovacieho stroja | 379,20 vrátane DPH |
14/2013 | 19.3.2013 | 25.02.2013 | 8.4.2013 | |
11340566 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611631 | ročný poplatok za služby | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340438 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611631 | doplnenie kreditu do frank.stroja | 11,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 11.10.2013 | 18.10.2013 | 17.10.2013 | |
51340002 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 71,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 | 2/2013/ESF | 05.09.2013 | 18.10.2013 | 17.10.2013 |
11340409 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1391,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 | 55/2013 | 27.09.2013 | 30.09.2013 | 30.9.2013 |
11340335 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 927,98 vrátane DPH |
46/2013 | 7.8.2013 | 15.08.2013 | 27.8.2013 | |
11340172 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 695,99 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 19/2013 | 18.4.2013 | 30.04.2013 | 3.6.2013 |
11340213 | Remo s.r.o Mierova 64, Humenné |
31656382 | Servisná oprava | 282,4 vrátane DPH |
27/2013 | 20.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340525 | IKARO s.r.o. Kukučínova 2596/4, Trebišov |
31656544 | PC server | 637,00 vrátane DPH |
83/2013 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 11.12.2013 | |
11340030 | Ikaro s.r.o. Okružná 32,Prešov |
31656544 | dopravné | 36,00 vrátane DPH |
15.1.2013 | 22.01.2013 | 28.1.2013 | ||
11240593 | Ikaro s.r.o Okružná 32, Prešov |
31656544 | údržba na kopírkach | 96 vrátane DPH |
119/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 2.1.2013 | |
11340223 | Údržbyt, spo.l s ruc. Budovateľská 2204, Snina |
31684611 | Oprava odvetrania kanalizácie v budove ÚPSVR, pracovisko Snina | 402,6 vrátane DPH |
22/2013 | 31.5.2013 | 07.06.2013 | 12.6.2013 | |
11340497 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Kamenná 2827/4, Žilina |
31708587 | servisné práce | 52,80 vrátane DPH |
77/2013 | 14.11.2013 | 20.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340077 | Hydrotour a.s Námestie SNP 15, Bratislava |
03171981 | Letenka Viedeň-Rím- Viedeň | 196,53 bez DPH |
4/2013 | 22.2.2013 | 27.02.2013 | 1.3.2013 | |
11340572 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 13000,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340562 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 10075,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340502 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 8284,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 15.11.2013 | 22.11.2013 | 26.11.2013 | |
11340490 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | dobropis - teplo r. 2009-2011 | -2034,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 08.11.2013 | 22.11.2013 | 26.11.2013 | |
11340443 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 5431,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 15.10.2013 | 22.10.2013 | 22.10.2013 | |
11340352 | Humenská energetická spoločnosť Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla a teplej vody | 4620,04 vrátane DPH |
Zmluva 129/04/HES | 14.8.2013 | 21.08.2013 | 27.8.2013 | |
11340310 | Humenská energetická spoločnosť Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | teplo a teplá voda | 4619,10 vrátane DPH |
129/04/HES | 15.7.2013 | 18.07.2013 | 22.7.2013 | |
11340260 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Dodáva tepelnej energie maj 2013 | 4635,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 17.6.2013 | 25.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340212 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Dodávka tepelnej energie apríl 2013 | 8517,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 20.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340168 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Dodávka tepelnej energie - konečné vyúčtovanie za rok 2012 | 5618,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 16.4.2013 | 19.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340167 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Doodávka tepelnej energie - obd. marec 2013 | 15115,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 16.4.2013 | 19.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340121 | Humenská energetická spoločnosť Chmeslonská 1 , Humenné |
31728812 | dodávka tepla a teplej vody | 13434,77 vrátane DPH |
č.120310 a č. 120311 | 18.3.2013 | 25.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340071 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Dodávka tepelnej energie | 18258,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 18.2.2013 | 27.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340528 | Mudr. BINDAS Pavol ZŠ-Koškovce 83, 067 12 Koškovce |
31970516 | zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
04.12.2013 | 19.12.2013 | 26.12.2013 | ||
11340404 | Mudr. BINDAS Pavol ZŠ-Koškovce 83, 067 12 Koškovce |
31970516 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
24.09.2013 | 08.10.2013 | 7.10.2013 | ||
11340365 | Mudr. Bindas Pavol Koškovce 83 |
31970516 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
2.9.2013 | 06.09.2013 | 6.9.2013 | ||
11340228 | MUDr. Bindas Pavol ZŠ Koškovce 83 |
31970516 | Za zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
4.6.2013 | 28.06.2013 | 27.6.2013 | ||
11340093 | MUDr. Bindas Pavol ZS - Koškovce 83 |
31970516 | Za zdravotné výkony za obd. 1.12.2012 do 28.2.2013 | 139,40 bez DPH |
5.3.2013 | 27.03.2013 | 27.3.2013 | ||
11340536 | MUDr. Stanislav Horský Privátna ambulancia, Koškovce |
31970524 | vypísanie správy | 10 bez DPH |
05.12.2013 | 16.12.2013 | 13.12.2013 | ||
11340149 | MUDr. Aszalayová Kveta Hviezdsolavova 17, Michalovce |
31976719 | Za zdarvotné výkony | bez DPH |
09.4.2013 | 18.04.2013 | 17.4.2013 | ||
11340354 | MUDr. Kunecová Nadežda Strojárska 20, Snina |
31989659 | zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
20.8.2013 | 16.09.2013 | 19.9.2013 | ||
11340123 | MUDr. Kunecová Nadežda Strojárska 20, Snina |
319899659 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 118,49 bez DPH |
19.3.2013 | 08.04.2013 | 22.4.2013 |