Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340117 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Internet | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 13.3.2013 | 20.03.2013 | 20.3.2013 | |
11340119 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Snina |
36012424 | Preplatok teplo na vykurovanie | -148,92 bez DPH |
901 | 14.3.2013 | 18.03.2013 | 22.4.2013 | |
11340122 | Syteli s.r.o. Duklianska 7 , Michalovce |
36173975 | oprava zariadenia EZS | 90,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 26.9.2011 | 18.3.2013 | 25.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340121 | Humenská energetická spoločnosť Chmeslonská 1 , Humenné |
31728812 | dodávka tepla a teplej vody | 13434,77 vrátane DPH |
č.120310 a č. 120311 | 18.3.2013 | 25.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340120 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Výplatný stroj - preplatok | 106,22 vrátane DPH |
18.3.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | ||
11340124 | MUDr. Homzová Silvia Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za mes. 1/2013 | 55,76 bez DPH |
19.3.2013 | 08.04.2013 | 22.4.2013 | ||
11340123 | MUDr. Kunecová Nadežda Strojárska 20, Snina |
319899659 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 118,49 bez DPH |
19.3.2013 | 08.04.2013 | 22.4.2013 | ||
11340126 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné rudiny , Žilina |
31611630 | náplň do frankovacieho stroja | 379,20 vrátane DPH |
14/2013 | 19.3.2013 | 25.02.2013 | 8.4.2013 | |
11340125 | Kridla s.r.o. Družstevná 26 , Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 815,42 vrátane DPH |
8/2013 | 19.3.2013 | 25.03.2013 | 8.4.2013 | |
113400127 | Kodami s.r.o. Ul. Študentská 2996/43 |
36506036 | Za zdravotné výkony 02/2013 | 41,82 bez DPH |
20.3.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | ||
11340128 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 272,78 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 21.3.2013 | 27.03.2013 | 27.3.2013 | |
21340002 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Zálohový doklad- zbierka zákonov | 50 vrátane DPH |
22.03.2013 | 27.03.2013 | 27.3.2013 | ||
11340129 | Dr. Čornaničová Mária Študentská 1438, Snina |
35519631 | Za zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
26.3.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | ||
11340130 | Constructing. stav s.r.o. Koškovce 155 |
45893144 | Úprav a montáž mreží | 391,22 vrátane DPH |
11/2013 | 26.3.2013 | 04.04.2013 | 8.4.2013 | |
11340132 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Toner Minolta | 206,4 vrátane DPH |
13/2013 | 26.3.2013 | 28.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340131 | Pergamon spol s.r.o. Chemlonská 1, Bratislava |
31327681 | Black Toner K.Mita ORG KM 1525 | 58,04 vrátane DPH |
12/2013 | 26.3.2013 | 28.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340133 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 113,50 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 28.3.2013 | 04.04.2013 | 8.4.2013 | |
11340134 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27 , Humenné |
00186155 | poplatok za kontajner | 74,80 vrátane DPH |
zmluva č.v462 | 28.3.2013 | 04.04.2013 | 8.4.2013 | |
11340137 | MUDr. Homzová Silvia - Silhom Sládkovičova 300/3, Snina |
36488844 | poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 20,91 bez DPH |
3.4.2013 | 30.04.2013 | 3.6.2013 | ||
11340136 | MUDr. Homza Jozef -Silhom Sládkovičova 300/3, Snina |
poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 34,85 bez DPH |
3.4.2013 | 30.04.2013 | 3.6.2013 | |||
11340140 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 10087,14 vrátane DPH |
K-307/PO98 | 3.4.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340139 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 27.2.2013 do 25.3.2013 | 434,93 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 3.4.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340138 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 31.1.2013 do 26.2.2013 | 490,62 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 3.4.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340135 | AMB-EK s.r.o. 1.mája Poliklinika 2045, Humenné |
45636745 | Za zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
3.4.2013 | 19.04.2013 | 22.4.2013 | ||
11340145 | Polygra KOšICE Ostrovského 1, Košice |
17082528 | Oprava tlačiarne | 56,4 vrátane DPH |
16/2013 | 4.4.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340144 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
37937791 | Kancelárske potreby | 373,01 vrátane DPH |
3/2011 | 17/2013 | 4.4.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 |
11340143 | Katos Med s.r.o. Komenského 3, Humenné |
44968361 | Za zdravotnú dokumentáciu | 62,73 bez DPH |
4.4.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | ||
11340141 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba 3/2013 | 1746,16 bez DPH |
9/2011 | 4.4.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340146 | MED-AID s.r.o Chemlonská 1, Humenné |
36500585 | Za zdravotné výkony od 1.1.2013 do 31.3.2013 | 76,67 bez DPH |
05.04.2013 | 18.04.2013 | 17.4.2013 | ||
11340150 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38 |
37876414 | vystavenie lekárskeho nálezu na účely sociálneho konania | 34,85 bez DPH |
9.4.2013 | 30.04.2013 | 3.6.2013 | ||
11340159 | LUKAM s.r.o. 1.mája 5558, Humenné |
Spracovanie lekárskych posudkov obd.1.-3.2013 | 83,64 bez DPH |
09.04.2013 | 13.05.2013 | 9.5.2013 | |||
11340151 | Východoslovenká energetika a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Elektrina- preplatok | 501,77 vrátane DPH |
Zmluvy č. 5100642196C | 9.4.2013 | 18.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340148 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Vyúčtovanie záloh. faktúry -Zbierky zákonov | 50 vrátane DPH |
9.4.2013 | 27.03.2013 | 22.4.2013 | ||
11340158 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.4.2013 | 18.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340157 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.4.2013 | 18.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340156 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.4.2013 | 18.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340155 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby obd. 1.3.2013 do 31.3.2013 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.4.2013 | 18.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340154 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.4.2013 | 18.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340153 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby | 141,68 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.4.2013 | 18.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340152 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 403/33, Humenné |
34977511 | Upratovacie práce - obdobie marec 2013 | 2093,56 bez DPH |
10/2011 | 9.4.2013 | 18.04.2013 | 17.4.2013 |