Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340163 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Internetové služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 12.4.2013 | 19.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340164 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 101,42 vrátane DPH |
15.4.2013 | 15.04.2013 | 22.4.2013 | ||
11340165 | AMLOMED s.r.o.; Čajakova 3 , Košice |
35912308 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
15.4.2013 | 07.05.2013 | 3.6.2013 | ||
11340166 | MUdr. Varšaníková Ľudmila Komenského 2830/108, Snina |
35508027 | poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 167,28 bez DPH |
16.4.2013 | 30.04.2013 | 3.6.2013 | ||
11340167 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Doodávka tepelnej energie - obd. marec 2013 | 15115,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 16.4.2013 | 19.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340168 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Dodávka tepelnej energie - konečné vyúčtovanie za rok 2012 | 5618,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 16.4.2013 | 19.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340169 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 POvažská Bystrica |
36012424 | teplo a ohrav teplej vody | 1678,36 vrátane DPH |
901 | 17.4.2013 | 24.04.2013 | 7.5.2013 | |
11340170 | Ján šuľákVýťahy-Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | oprava výťahu | 471,76 vrátane DPH |
3/97 | 18.4.2013 | 24.04.2013 | 7.5.2013 | |
11340171 | Emil Pošefka Laborecká 28, Humenné |
37373447 | pneumatiky +prezutie | 368,00 bez DPH |
20/2013 | 18.4.2013 | 30.04.2013 | 3.6.2013 | |
11340172 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 695,99 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 19/2013 | 18.4.2013 | 30.04.2013 | 3.6.2013 |
11340174 | KODAMI s.r.o. Študentská 2996/43, Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
19.4.2013 | 30.04.2013 | 3.6.2013 | ||
11340175 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 474,16 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 26.4.2013 | 07.05.2013 | 3.6.2013 | |
11340176 | Ejzatour Budovateľská 1430/1 , Snina |
36824356 | preprava osôb | 1486,30 bez DPH |
15/2013 | 26.4.2013 | 07.05.2013 | 3.6.2013 | |
11340177 | Kridla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
37937791 | tonery do tlačiarní | 2601,64 vrátane DPH |
18/2013 | 29.4.2013 | 07.05.2013 | 3.6.2013 | |
11340178 | VSE a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | dodávka elektriny | 2754,00 vrátane DPH |
5100642196C | 30.4.2013 | 07.05.2013 | 3.6.2013 | |
11340179 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, Humenné |
22826532 | Prenájom garáže | 39.32 vrátane DPH |
3110305 | 2.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340180 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 10087,14 vrátane DPH |
K-307/PO98 | 3.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340181 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vyučtovanie obd. 15.3.2013-16.4.2013 | 166,27 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 3.5.2013 | 14.05.2013 | 14.5.2013 | |
11340182 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba 4/2013 | 1650,48 vrátane DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 03.5.2013 | 14.05.2013 | 14.5.2013 | |
11340183 | Pro Sanus-MR SNP č. 48 Snina |
45440166 | Spracovanie výpisu zdravotnej dokumentácie za obd.2013/04 | 20,91 bez DPH |
3.5.2013 | 31.05.2013 | 12.6.2013 | ||
11340185 | Emil Pošefka Laborecká 28, Humenné |
37373447 | Servisná oprava Škoda Octavia | 681,9 vrátane DPH |
23/2013 | 6.5.2013 | 20.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340186 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 527,75 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 6.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340187 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Odvoz odpadu od 1.4.2013 do 30.4.2013 | 93,5 vrátane DPH |
Zmluva č.462 | 6.5.2013 | 14.05.2013 | 14.5.2013 | |
11340188 | MEDI-PARMA s.r.o. Pčoliné 261 |
36503916 | Za zdravotné výkony a spracovanie výpisu zdravotnej dokumentácie za obd.marec2013 | 20,91 bez DPH |
6.5.2013 | 30.05.2013 | 12.6.2013 | ||
11340189 | AMB-EK s.r.o. 1.mája Poliklinika 2045, Humenné |
45636745 | Za zdravotné výkony obd 04/2013 | 20,91 bez DPH |
6.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | ||
11340190 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 403/33, Humenné |
34977511 | Za upratovacie práce | 2093,56 bez DPH |
10/2011 | 9.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340191 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby | 147,68 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.5.2013 | 20.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340192 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.5.2013 | 20.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340193 | Polygrafické práce Michalovce |
40936597 | Tlačivá | 497,88 vrátane DPH |
9/2011 | 21/2013 | 9.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 |
11340194 | Ing.Jozef Zubko AQUA-PROJEKT Partizánska 7, Humenné |
40573826 | Výkon technickej pomoci | 311,85 vrátane DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 01/2013 | 9.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340195 | Východoslovenká energetika a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Elektrina - preplatok | 365,66 bez DPH |
Zmluvy č. 5100642196C | 10.5.2013 | 17.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340196 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis za poštové služby za apríl 2013 | 1030,3 bez DPH |
17.5.2013 | 29.05.2013 | 12.6.2013 | ||
11340196 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za apríl 2013 | 1039,3 vrátane DPH |
13.5.2013 | 30.05.2013 | 12.6.2013 | ||
11340197 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Snina |
36012424 | Dodávka tepla za mesiac 4/2013 | 1063,44 vrátane DPH |
901 | 13.5.2013 | 20.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340198 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby | 577,45 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 13.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340199 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby | 922,39 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340200 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 14.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340201 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 14.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340202 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanietelekomunikačných služieb | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340203 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 |