Faktúry 2013 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340305   Ján Šuľák - Výťahy-Šuľák
Hrubov 81
17134692  Servisné práce podľa ZoD 03/1997  474,76 
vrátane DPH
ZoD 03/1997    12.07.2013  22.07.2013  22.7.2013 
11340175   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné a stočné  474,16 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    26.4.2013  07.05.2013  3.6.2013 
11340170   Ján šuľákVýťahy-Šuľák
Hrubov 81
17134692  oprava výťahu  471,76 
vrátane DPH
3/97    18.4.2013  24.04.2013  7.5.2013 
11340564   OP RENOSTAV s.r.o.
Suchý Jarok 2811, Humenné
45454141  kancelársky nábytok  470,38 
vrátane DPH
  88/2013  16.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
11340406   Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce
Agátová 21, 071 01 Michalovce
40936597  tlač tlačív  460,30 
bez DPH
  53/2013  25.09.2013  30.09.2013  30.9.2013 
11340317   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné za obd. 19.6.2013 do 15.7.2013  451,09 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    25.7.2013  02.08.2013  6.8.2013 
11240602   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné od 24.11.2012 do 19.12.2012  448.62 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    28.12.2012  31.12.2012  2.1.2013 
11340139   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné 27.2.2013 do 25.3.2013  434,93 
vrátane DPH
20-000002695PO2007     3.4.2013  11.04.2013  22.4.2013 
11340307   Medicentrum Snina s.r.o.
Študentska 3936/46
36686352  Za zdravotné výkony a spracovanie výpisu zdravotnej dokumentácie za obd. od 9.1.2013 do 26.6.2013  418,20 
bez DPH
    12.7.2013  12.08.2013  20.8.2013 
11340407   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  toner a štítky do frank.stroja  408,29 
vrátane DPH
  56/2013  26.09.2013  30.09.2013  30.9.2013 
11340223   Údržbyt, spo.l s ruc.
Budovateľská 2204, Snina
31684611  Oprava odvetrania kanalizácie v budove ÚPSVR, pracovisko Snina  402,6 
vrátane DPH
  22/2013  31.5.2013  07.06.2013  12.6.2013 
11340353   POSAM
Odborárska 21, Bratislava
31365078  oprava servera  394,80 
vrátane DPH
    16.8.2013  28.08.2013  30.8.2013 
11340130   Constructing. stav s.r.o.
Koškovce 155
45893144  Úprav a montáž mreží  391,22 
vrátane DPH
  11/2013  26.3.2013  04.04.2013  8.4.2013 
11340457   Ing. Michal Sopko, firma RAKETER
Štúrova 1903/36, Humenné
45311846  posúdenie funkčnosti výpočtovej techniky  387,00 
bez DPH
  69/2013  04.11.2013  07.11.2013  11.11.2013 
11340283   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné rudiny 1 , Žilina
31611630  náplň do frankovacieho stroja  379,20 
vrátane DPH
  40/2013  8.7.2013  12.07.2013  22.7.2013 
11340126   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné rudiny , Žilina
31611630  náplň do frankovacieho stroja  379,20 
vrátane DPH
  14/2013  19.3.2013  25.02.2013  8.4.2013 
11340144   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
37937791  Kancelárske potreby  373,01 
vrátane DPH
3/2011  17/2013  4.4.2013  11.04.2013  22.4.2013 
11340171   Emil Pošefka
Laborecká 28, Humenné
37373447  pneumatiky +prezutie  368,00 
bez DPH
  20/2013  18.4.2013  30.04.2013  3.6.2013 
11340195   Východoslovenká energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  Elektrina - preplatok  365,66 
bez DPH
Zmluvy č. 5100642196C     10.5.2013  17.05.2013  24.5.2013 
13440445   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  kancelárske potreby  343,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 3/2011  60/2013  16.10.2013  22.10.2013  22.10.2013 
11340286   Kridla s.r.o.
Mierová 94,Humenné
36466778  kancelárske potreby  342,20 
vrátane DPH
  42/2013  9.7.2013  18.07.2013  22.7.2013 
11340496   Hotelová akadémia
Štefánikova 28, Humenné
17078393  služby za občerstvenie a obedy  341,20 
bez DPH
  73/2013  14.11.2013  20.11.2013  20.11.2013 
11340035   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné a stočné  337,92 
vrátane DPH
Zmluva 20-000002695PO2007    25.1.2013  04.02.2013  5.2.2013 
11340262   Polygra KOšICE
Ostrovského 1, Košice
17082528  Montáž  335,04 
vrátane DPH
  38/2013  19.6.2013  27.06.2013  26.6.2013 
11340329   Hydrotour a. s.
Nám. SNP 15 . Bratislava
31371981  letenka  331,96 
bez DPH
  45/2013  5.8.2013  13.08.2013  27.8.2013 
11340363   Ing. Jozef Zubko AQUA-PROJEKT
Partizánska 7, Humenné
40573826  výkon technickej pomoci stavebného technika  330,75 
bez DPH
Zmluva o technickej pomoci 1/2013    2.9.2013  06.09.2013  6.9.2013 
11340079   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné 22.1.2013 do 18.2.2013  326,65 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    25.2.2013  27.02.2013  1.3.2013 
11340214   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Kancelárske potreby  324,16 
vrátane DPH
3/2011  26/2013  22.5.2013  07.06.2013  12.6.2013 
11340029   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banskaá Bystrica
36631124  Krátenie zľavy k DEKVS   315,00 
bez DPH
    15.1.2013  22.01.2013  28.1.2013 
11340261   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Kancelárske potreby  313,44 
vrátane DPH
3/2011  37/2013  18.6.2013  27.06.2013  26.6.2013 
11340073   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Kancelárske potreby  312,29 
vrátane DPH
  7/2013  19.2.2013  27.02.2013  1.3.2013 
11340194   Ing.Jozef Zubko AQUA-PROJEKT
Partizánska 7, Humenné
40573826  Výkon technickej pomoci  311,85 
vrátane DPH
Zmluva o technickej pomoci č. 01/2013    9.5.2013  23.05.2013  24.5.2013 
11340524   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  306,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    03.12.2013  11.12.2013  11.12.2013 
11340379   VSE a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  preplatok - vrátenie  305,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 5100642196    09.09.2013  16.09.2013  19.9.2013 
11340559   Dxa, s.r.o.
SNP 37, Snina
36455181  kontrola has.prístrojov a požiar.rozvodov  301,02 
vrátane DPH
  91/2013  13.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
11340362   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, Snina
40116000  Doprava osôb  292,32 
vrátane DPH
1/2012    2.9.2013  13.09.2013  13.9.2013 
11340361   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, Snina
40116000  Doprava osôb  292,32 
vrátane DPH
1/2013    2.9.2013  13.09.2013  13.9.2013 
11340324   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, Snina
40116000  Doprava osôb  292,32 
bez DPH
    2.8.2013  15.08.2013  21.8.2013 
11340313   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, Snina
40116000  Za dopravu osôb  292,32 
vrátane DPH
    17.7.2013  02.08.2013  6.8.2013 
11340287   Marcela Galandová_Gameko
Komenského 105, Snina
40116000  preprava osôb  292,32 
vrátane DPH
1/2012    9.7.2013  18.07.2013  22.7.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť