Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340305 | Ján Šuľák - Výťahy-Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | Servisné práce podľa ZoD 03/1997 | 474,76 vrátane DPH |
ZoD 03/1997 | 12.07.2013 | 22.07.2013 | 22.7.2013 | |
11340175 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 474,16 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 26.4.2013 | 07.05.2013 | 3.6.2013 | |
11340170 | Ján šuľákVýťahy-Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | oprava výťahu | 471,76 vrátane DPH |
3/97 | 18.4.2013 | 24.04.2013 | 7.5.2013 | |
11340564 | OP RENOSTAV s.r.o. Suchý Jarok 2811, Humenné |
45454141 | kancelársky nábytok | 470,38 vrátane DPH |
88/2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340406 | Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce Agátová 21, 071 01 Michalovce |
40936597 | tlač tlačív | 460,30 bez DPH |
53/2013 | 25.09.2013 | 30.09.2013 | 30.9.2013 | |
11340317 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obd. 19.6.2013 do 15.7.2013 | 451,09 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 25.7.2013 | 02.08.2013 | 6.8.2013 | |
11240602 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné od 24.11.2012 do 19.12.2012 | 448.62 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 2.1.2013 | |
11340139 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 27.2.2013 do 25.3.2013 | 434,93 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 3.4.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340307 | Medicentrum Snina s.r.o. Študentska 3936/46 |
36686352 | Za zdravotné výkony a spracovanie výpisu zdravotnej dokumentácie za obd. od 9.1.2013 do 26.6.2013 | 418,20 bez DPH |
12.7.2013 | 12.08.2013 | 20.8.2013 | ||
11340407 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | toner a štítky do frank.stroja | 408,29 vrátane DPH |
56/2013 | 26.09.2013 | 30.09.2013 | 30.9.2013 | |
11340223 | Údržbyt, spo.l s ruc. Budovateľská 2204, Snina |
31684611 | Oprava odvetrania kanalizácie v budove ÚPSVR, pracovisko Snina | 402,6 vrátane DPH |
22/2013 | 31.5.2013 | 07.06.2013 | 12.6.2013 | |
11340353 | POSAM Odborárska 21, Bratislava |
31365078 | oprava servera | 394,80 vrátane DPH |
16.8.2013 | 28.08.2013 | 30.8.2013 | ||
11340130 | Constructing. stav s.r.o. Koškovce 155 |
45893144 | Úprav a montáž mreží | 391,22 vrátane DPH |
11/2013 | 26.3.2013 | 04.04.2013 | 8.4.2013 | |
11340457 | Ing. Michal Sopko, firma RAKETER Štúrova 1903/36, Humenné |
45311846 | posúdenie funkčnosti výpočtovej techniky | 387,00 bez DPH |
69/2013 | 04.11.2013 | 07.11.2013 | 11.11.2013 | |
11340283 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné rudiny 1 , Žilina |
31611630 | náplň do frankovacieho stroja | 379,20 vrátane DPH |
40/2013 | 8.7.2013 | 12.07.2013 | 22.7.2013 | |
11340126 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné rudiny , Žilina |
31611630 | náplň do frankovacieho stroja | 379,20 vrátane DPH |
14/2013 | 19.3.2013 | 25.02.2013 | 8.4.2013 | |
11340144 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
37937791 | Kancelárske potreby | 373,01 vrátane DPH |
3/2011 | 17/2013 | 4.4.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 |
11340171 | Emil Pošefka Laborecká 28, Humenné |
37373447 | pneumatiky +prezutie | 368,00 bez DPH |
20/2013 | 18.4.2013 | 30.04.2013 | 3.6.2013 | |
11340195 | Východoslovenká energetika a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Elektrina - preplatok | 365,66 bez DPH |
Zmluvy č. 5100642196C | 10.5.2013 | 17.05.2013 | 24.5.2013 | |
13440445 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 343,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2011 | 60/2013 | 16.10.2013 | 22.10.2013 | 22.10.2013 |
11340286 | Kridla s.r.o. Mierová 94,Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 342,20 vrátane DPH |
42/2013 | 9.7.2013 | 18.07.2013 | 22.7.2013 | |
11340496 | Hotelová akadémia Štefánikova 28, Humenné |
17078393 | služby za občerstvenie a obedy | 341,20 bez DPH |
73/2013 | 14.11.2013 | 20.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340035 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 337,92 vrátane DPH |
Zmluva 20-000002695PO2007 | 25.1.2013 | 04.02.2013 | 5.2.2013 | |
11340262 | Polygra KOšICE Ostrovského 1, Košice |
17082528 | Montáž | 335,04 vrátane DPH |
38/2013 | 19.6.2013 | 27.06.2013 | 26.6.2013 | |
11340329 | Hydrotour a. s. Nám. SNP 15 . Bratislava |
31371981 | letenka | 331,96 bez DPH |
45/2013 | 5.8.2013 | 13.08.2013 | 27.8.2013 | |
11340363 | Ing. Jozef Zubko AQUA-PROJEKT Partizánska 7, Humenné |
40573826 | výkon technickej pomoci stavebného technika | 330,75 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci 1/2013 | 2.9.2013 | 06.09.2013 | 6.9.2013 | |
11340079 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 22.1.2013 do 18.2.2013 | 326,65 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 25.2.2013 | 27.02.2013 | 1.3.2013 | |
11340214 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby | 324,16 vrátane DPH |
3/2011 | 26/2013 | 22.5.2013 | 07.06.2013 | 12.6.2013 |
11340029 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, Banskaá Bystrica |
36631124 | Krátenie zľavy k DEKVS | 315,00 bez DPH |
15.1.2013 | 22.01.2013 | 28.1.2013 | ||
11340261 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby | 313,44 vrátane DPH |
3/2011 | 37/2013 | 18.6.2013 | 27.06.2013 | 26.6.2013 |
11340073 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby | 312,29 vrátane DPH |
7/2013 | 19.2.2013 | 27.02.2013 | 1.3.2013 | |
11340194 | Ing.Jozef Zubko AQUA-PROJEKT Partizánska 7, Humenné |
40573826 | Výkon technickej pomoci | 311,85 vrátane DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 01/2013 | 9.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340524 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 306,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 11.12.2013 | |
11340379 | VSE a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | preplatok - vrátenie | 305,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | 19.9.2013 | |
11340559 | Dxa, s.r.o. SNP 37, Snina |
36455181 | kontrola has.prístrojov a požiar.rozvodov | 301,02 vrátane DPH |
91/2013 | 13.12.2013 | 19.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340362 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Doprava osôb | 292,32 vrátane DPH |
1/2012 | 2.9.2013 | 13.09.2013 | 13.9.2013 | |
11340361 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Doprava osôb | 292,32 vrátane DPH |
1/2013 | 2.9.2013 | 13.09.2013 | 13.9.2013 | |
11340324 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Doprava osôb | 292,32 bez DPH |
2.8.2013 | 15.08.2013 | 21.8.2013 | ||
11340313 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Za dopravu osôb | 292,32 vrátane DPH |
17.7.2013 | 02.08.2013 | 6.8.2013 | ||
11340287 | Marcela Galandová_Gameko Komenského 105, Snina |
40116000 | preprava osôb | 292,32 vrátane DPH |
1/2012 | 9.7.2013 | 18.07.2013 | 22.7.2013 |