Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340114 | Gameco- Marcela Galandová Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Za dopravu osôb | 292,32 vrátane DPH |
12.3.2013 | 27.03.2013 | 27.3.2013 | ||
11340001 | Marcela Galandova-Gameko Snina |
40116000 | preprava osob | 292,32 vrátane DPH |
1/2012 | 2.1.2013 | 18.01.2013 | 22.1.2013 | |
11340213 | Remo s.r.o Mierova 64, Humenné |
31656382 | Servisná oprava | 282,4 vrátane DPH |
27/2013 | 20.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340128 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 272,78 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 21.3.2013 | 27.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340574 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. Tolstého 1, Humenné |
34144650 | neón. Žiarivky | 267,41 vrátane DPH |
99/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340586 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | |
11340548 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340484 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 08.11.2013 | 14.11.2013 | 15.11.2013 | |
11340430 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.10.2012 | 22.10.2013 | 22.10.2013 | |
11340385 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 24.9.2013 | |
11340341 | SWAn a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2013 | 28.08.2013 | 30.8.2013 | |
11340298 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.7.2013 | 18.07.2013 | 22.7.2013 | |
11340200 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 14.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340155 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby obd. 1.3.2013 do 31.3.2013 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.4.2013 | 18.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340106 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.3.2013 | 20.03.2013 | 20.3.2013 | |
11340053 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb | 7.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340391 | Kridla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 260 vrátane DPH |
Zmluva 3/2011 | 51/2013 | 11.09.2013 | 18.09.2013 | 24.9.2013 |
11340570 | MED-AID s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
36500585 | pracovná zdravotná služba | 255,00 bez DPH |
Zmluva o poskystovaní PZS č. 1/2011 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340575 | EKOL Humenné, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
36498645 | oprava dochádz.kontrolných hodín | 252,00 vrátane DPH |
92/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340453 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner | 242,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 10297/2011-IV/8 | 64/2013 | 30.10.2013 | 07.11.2013 | 11.11.2013 |
11340066 | Východoslovenská energetika Mlynská 31, Košice |
36211222 | elektrina | 240,48 vrátane DPH |
Zmluvy č. 5100642196C | 12.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340425 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el.energia za 9/2013 | 234,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 08.10.2013 | 18.10.2013 | 17.10.2013 | |
11340235 | Ejzatour s.r.o. Budovateľská 1430/1, Snina |
36824356 | Doprava Humenné-Snina | 234,7 bez DPH |
32/2013 | 5.6.2013 | 14.06.2013 | 13.6.2013 | |
11340347 | Kridla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | kancelársky materiál | 227,87 vrátane DPH |
3/2011 | 47/2013 | 15.8.2013 | 28.08.2013 | 30.8.2013 |
11340112 | Východoslovenká energetika a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Elektrina | 224,81 vrátane DPH |
Zmluvy č. 5100642196C | 11.3.2013 | 19.03.2013 | 20.3.2013 | |
11340083 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Budovateľská 22, Humenné |
37947613 | Trovy zastavenie exekúcie | 221,35 vrátane DPH |
27.2.2013 | 12.03.2013 | 13.3.2013 | ||
11340222 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 217,07 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 31.5.2013 | 07.06.2013 | 12.6.2013 | |
11340509 | Jozef Merga doprava Pálenčiarska 423, Snina |
32392788 | pretlakovanie odpadu | 206,78 vrátane DPH |
75/2013 | 22.11.2013 | 29.11.2013 | 29.11.2013 | |
11340132 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Toner Minolta | 206,4 vrátane DPH |
13/2013 | 26.3.2013 | 28.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340249 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb | 205,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.6.2013 | 27.06.2013 | 26.6.2013 | |
11340061 | Medicentrum Snina s.r.o. Študentska 3936/46 |
36686352 | Za zdravotné výkony od 13.8.2012 do 21.12.2012 | 202,13 bez DPH |
11.2.2013 | 27.02.2013 | 28.2.2013 | ||
11340077 | Hydrotour a.s Námestie SNP 15, Bratislava |
03171981 | Letenka Viedeň-Rím- Viedeň | 196,53 bez DPH |
4/2013 | 22.2.2013 | 27.02.2013 | 1.3.2013 | |
11340038 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 8.12.2012-21.1.2013 | 195,71 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 1.2.2013 | 07.02.2013 | 11.2.2013 | |
11340356 | MEDICIN s.r.o. Svätoplukova 27, Snina |
36516724 | zdravotné výkony | 188,19 bez DPH |
21.08.2013 | 16.09.2013 | 19.9.2013 | ||
11340085 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Za vodné a stočné 22.01.2013 do 20.2.2013 | 171,17 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 1.3.2013 | 13.03.2013 | 13.3.2013 | |
11340470 | PRAKTIK AP s.r.o. 1. mája 25, humenné |
45651086 | zdravotné výkony | 167,28 bez DPH |
05.11.2013 | 29.11.2013 | 29.11.2013 | ||
11340166 | MUdr. Varšaníková Ľudmila Komenského 2830/108, Snina |
35508027 | poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 167,28 bez DPH |
16.4.2013 | 30.04.2013 | 3.6.2013 | ||
11340207 | Praktik AP s.r.o. 1.mája 25, Humenné |
37937791 | Za zdravotné výkony | 167,28 bez DPH |
15.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | ||
11340306 | Polygra KOšICE Ostrovského 1, Košice |
17082528 | Oprava Tačiarní | 166,80 vrátane DPH |
41/2013 | 12.7.2013 | 22.07.2013 | 22.7.2013 | |
11340181 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vyučtovanie obd. 15.3.2013-16.4.2013 | 166,27 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 3.5.2013 | 14.05.2013 | 14.5.2013 |