Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340603 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby IP | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 10.9.2013 | 02.10.2013 | 15.11.2013 | |
11340161 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby IP | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 7.3.2013 | 27.03.2013 | 26.4.2013 | |
11340092 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby IP | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 7.2.2013 | 04.03.2013 | 24.4.2013 | |
11340681 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | Služby DSLback 09/2013 | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 9.10.2013 | 21.10.2013 | 21.11.2013 | |
11340390 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby DSL,VPN,IP,LAN 05/2013 | 6.435,53 vrátane DPH |
18/2008 | 10.6.2013 | 01.07.2013 | 15.8.2013 | |
11340475 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby DSL 06/2013 | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 10.7.2013 | 01.08.2013 | 23.9.2013 | |
11340601 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby DSL | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 10.9.2013 | 02.10.2013 | 15.11.2013 | |
11340159 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby DSL | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 7.3.2013 | 27.03.2013 | 26.4.2013 | |
11340090 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby DSL | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 7.2.2013 | 04.03.2013 | 24.4.2013 | |
11340852 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Služba VPN 12/2013 | 3.842,12 vrátane DPH |
18/2008 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340816 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Služba VPN 11/2013 | 3717,56 vrátane DPH |
18/2008 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340739 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba VPN 10/2013 | 3.717,56 vrátane DPH |
18/2008 | 8.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | |
11340227 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | Služba VPN 03/2013 | 3.717,56 vrátane DPH |
18/2008 | 9.4.2013 | 02.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340741 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba LAN 10/2013 | 1.127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 8.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | |
11340225 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia za 03/2013 | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 9.4.2013 | 02.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340853 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Služba IP 12/2013 | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340817 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Služba IP 11/2013 | 1059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340740 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Služba IP 10/2013 | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 8.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | |
11340738 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba DSLback up 10/2013 | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 8.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | |
11340851 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Služba DSL back 12/2013 | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340815 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Služba DSL back 11/2013 | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340228 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | Služba DSL back 03/2013 | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 9.4.2013 | 02.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340380 | Méhes spol.s.r.o. Gútsky rad 7, Komárno |
36525341 | Servisné služby a nákup 4 ks pneumatík | 220,02 bez DPH |
62/2013 | 4.6.2013 | 11.06.2013 | 24.7.2013 | |
11340045 | REAL-K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, Komárno |
36521931 | Servisné práce Škoda Superb | 3,60 vrátane DPH |
4/2013 | 23.1.2013 | 30.01.2013 | 27.2.2013 | |
11340217 | REAL K s.r.o. Novozámocká cesta 3946,Komárno |
36521931 | Servisné práce na AUS Golf | 810,06 vrátane DPH |
31/2013 | 5.4.2013 | 10.04.2013 | 22.5.2013 | |
11340180 | REAL K s.r.o. Novozámocká cesta 3946,Komárno |
36521931 | Servisné práce na AUS Felícia | 79,10 vrátane DPH |
26/2013 | 25.3.2013 | 04.04.2013 | 22.5.2013 | |
11340837 | REAL K s.r.o. Novozámocká cesta 3946,Komárno |
36521931 | Servisná prehliadka AUS Golf | 93,20 vrátane DPH |
159/2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340473 | REAL-K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, Komárno |
36521931 | Servisná prehliadka AUS Felícia | 165,42 vrátane DPH |
86/2013 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.8.2013 | |
11340399 | REAL K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, Komárno |
36521931 | Servisná prehliadka a výmena olejov na AUS Octávia | 170,12 vrátane DPH |
77/2013 | 11.6.2013 | 19.06.2013 | 24.7.2013 | |
11340077 | REAL K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, Komárno |
36521931 | Servis AUS Felícia | 376,96 vrátane DPH |
7/2013 | 01.02.2013 | 13.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340039 | Evrofin spol.s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Samolepiace etikety | 44,40 vrátane DPH |
2/2013 | 17.1.2013 | 25.01.2013 | 27.2.2013 | |
11340824 | JURIGA s.r.o. Gercenova 3,Bratislava |
31344194 | Renovované tónery 43 ks | 95,76 vrátane DPH |
137/2013 | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340610 | Juriga spol.s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Renovované tónery 31 ks | 529,20 vrátane DPH |
101/2013 | 11.9.2013 | 02.10.2013 | 15.11.2013 | |
11340794 | JURIGA s.r.o. Gercenova 3,Bratislava |
31344194 | Renovované tónery | 703,68 vrátane DPH |
137/2013 | 28.11.2013 | 06.12.2013 | 15.1.2014 | |
11340284 | JURIGA s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Renovované tónery | 990,84 vrátane DPH |
37/2013 | 24.4.2013 | 02.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340666 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17 Komárno |
36548561 | Rekonštrukcia ústredného kúrenia | 3324,41 vrátane DPH |
10/2013 | 1.10.2013 | 10.10.2013 | 20.11.2013 | |
11340087 | SOŠ ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia zemného plynu | 1.268,49 vrátane DPH |
20/2004 | 7.2.2013 | 18.02.2013 | 3.4.2013 | |
11340085 | SOŠ ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia zemného plynu | 666,10 vrátane DPH |
20/2004 | 06.02.2013 | 13.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340043 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za zrážkovú vodu | 174,52 vrátane DPH |
20/2004 | 22.1.2013 | 30.01.2013 | 27.2.2013 | |
11340044 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za vodné a stočné | 65,11 vrátane DPH |
20/2004 | 22.1.2013 | 30.01.2013 | 27.2.2013 |