Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340334 | EMKE s.r.o. Dunajské nábrežie 3, Komárno |
30999740 | Razítka | 99,00 vrátane DPH |
58/2013 | 20.5.2013 | 27.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340318 | EMKE s.r.o. Dunajské nábrežie č.3, Komárno |
30999740 | Razítka | 235,99 vrátane DPH |
53/2013 | 13.5.2013 | 21.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340317 | EMKE s.r.o. Dunajské nábrežie 3, Komárno |
30999740 | Razítka | 66,00 vrátane DPH |
52/2013 | 13.5.2013 | 21.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340041 | EMKE s.r.o. Dunajské nábrežie 3, Komárno |
30999740 | Razítka 5 ks | 72,00 vrátane DPH |
3/2013 | 21.1.2013 | 25.01.2013 | 27.2.2013 | |
11340210 | Exekútorský úrad JUDr.Ivančík Nové Zámky |
30997488 | Trovy exekúcie | 39,32 vrátane DPH |
3.4.2013 | 17.04.2013 | 23.5.2013 | ||
11340293 | Šeko Shop Jókaiho č.9, Komárno |
30378478 | Brašňa na tablet,brašňa foto,pamäťová karta | 58,70 vrátane DPH |
49/2013 | 26.4.2013 | 07.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340245 | Šeko shop Jókaiho č.9, Komárno |
30378478 | Vysavač 2 ks | 88,40 vrátane DPH |
38/2013 | 18.4.2013 | 30.04.2013 | 23.5.2013 | |
11340756 | Mix Shop Palatínova 42, Komárno |
30085942 | Materiál na údržbu služobných mot.vozidiel na r.2014 | 468,24 vrátane DPH |
129/2013 | 18.11.2013 | 21.11.2013 | 30.12.2013 | |
11340449 | BV-TV Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | Olej a set na výmenu oleja do motorovej kosačky | 28,70 vrátane DPH |
81/2013 | 26.6.2013 | 04.07.2013 | 16.8.2013 | |
11340413 | BV-TV Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | Benzínová kosačka | 300,00 vrátane DPH |
79/2013 | 17.6.2013 | 28.06.2013 | 24.7.2013 | |
11340239 | CK Ruefa Nám.SNP, Bratislava |
17318513 | EURES-T Danubius - letenka | 313,93 vrátane DPH |
VS/2012/0248 | 15.4.2013 | 16.04.2013 | 23.5.2013 | |
11340368 | Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR Nevädzová 5, Bratislava |
17316561 | EURES-T Danubius | 2.890 bez DPH |
VS/2012/0248 | 23.5.2013 | 30.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340614 | ELCONT Mesačná 36, Komárno |
14144719 | Nákup neónových trubíc | 54,60 vrátane DPH |
104/2013 | 12.9.2013 | 24.09.2013 | 9.10.2013 | |
11340831 | Rácz Ľudovít Gazdovská 44/14,Komárno |
14143305 | Elektroinštalačné práce na UPSVR | 108,50 bez DPH |
156/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340606 | Rácz Ľudovít Gazdovská 44/14, Komárno |
14143305 | Opravy svietidiel | 258,68 vrátane DPH |
95/2013 | 10.9.2013 | 16.09.2013 | 9.10.2013 | |
11340549 | TEPO Servis Štaudta 11, Komárno |
14142872 | Oprava hasiacich prístrojov | 411,91 vrátane DPH |
91/2013 | 12.8.2013 | 20.08.2013 | 23.9.2013 | |
11340528 | TEPO servis Štaudta č.11, Komárno |
14142872 | Kontrola požiarnych hydrantov | 140,51 vrátane DPH |
87/2013 | 26.7.2013 | 06.08.2013 | 23.9.2013 | |
11340532 | Lucia Spatz Staré Grunty 328, Bratislava |
11807822 | EURES-T Danubius preklad do angličtiny | 240 bez DPH |
VS/2012/0248 | 2.8.2013 | 09.08.2013 | 23.9.2013 | |
11340819 | Intersympo Zelená 44,Dun.Streda |
11698381 | EURES-T Danubius - zvuková a tlmočnícka technika | 232,24 bez DPH |
144/2013 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340338 | Intersympo Zelená 44, Dunajská Streda |
11698381 | EURES-T Danubius | 590,00 bez DPH |
VS/2012/0248 | 22.5.2013 | 31.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340316 | Intersympo Zelená 44, Dunajská Streda |
11698381 | EURES-T Danubius | 345,00 bez DPH |
VS/2012/0248 | 13.5.2013 | 22.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340847 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny | 2.739,71 bez DPH |
16/2004 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340597 | Mesto Komárno Nám.generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácía nákladov za spotrebu elektriny | 2.739,71 vrátane DPH |
16/2004 | 9.9.2013 | 12.09.2013 | 9.10.2013 | |
11340579 | Mesto Komárno Nám.generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za odvod zrážkovej vody | 573,95 vrátane DPH |
16/2004 | 23.8.2013 | 04.09.2013 | 8.10.2013 | |
11340533 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny garáže | 2.739,71 vrátane DPH |
16/2004 | 2.8.2013 | 13.08.2013 | 23.9.2013 | |
11340458 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | Refakturácia za spotrebu elektriny | 2.739,71 vrátane DPH |
16/2004 | 28.6.2013 | 08.07.2013 | 16.8.2013 | |
11340278 | Mesto Komárno Námestie Gen.Klapku 1,Komárno |
00306525 | Refakturácia vodné a stočné | 3.257,70 vrátane DPH |
16/2004 | 22.4.2013 | 02.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340241 | Mesto Komárno námestie generála Klapku 1, Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálny odpad prev. Nám.M.R.Štefánika 9 | 1.488,11 vrátane DPH |
22/2005 | 16.4.2013 | 23.04.2013 | 23.5.2013 | |
11340240 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálny odpad prev.Bisk.Királya | 496,03 vrátane DPH |
22/2005 | 16.4.2013 | 23.04.2013 | 23.5.2013 | |
11340223 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu el.energie | 2.739,71 vrátane DPH |
16/2004 | 8.4.2013 | 17.04.2013 | 23.5.2013 | |
11340124 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | Poplatok za kom.odpad Bisk.királya | 104,39 vrátane DPH |
22/2005 | 21.2.2013 | 05.03.2013 | 24.4.2013 | |
11340118 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | Poplatok za kom.odpad M.R.Š.9 | 313,17 vrátane DPH |
22/2005 | 21.2.2013 | 05.03.2013 | 24.4.2013 | |
11340767 | Mesto Hurbanovo Komárňanská 91,Hurbanovo |
00306452 | Prenájom kontajneru r.2013 | 39,84 bez DPH |
13/2008 | 25.11.2013 | 02.12.2013 | 15.1.2014 | |
11340855 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1,Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia vodné,stočné a zrážková voda za 2.polrok 2013 | 126,44 bez DPH |
20/2004 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340809 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku elektr.energie za 11/2013 | 264,45 bez DPH |
20/2004 | 9.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340798 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1,Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku zemného plynu za 11/2013 | 627,33 bez DPH |
20/2004 | 29.11.2013 | 06.12.2013 | 15.1.2014 | |
11340750 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za elektr.energiu 10/2013 | 214,69 bez DPH |
20/2004 | 13.11.2013 | 21.11.2013 | 30.12.2013 | |
11340692 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku el.energie | 223,56 bez DPH |
20/2004 | 11.10.2013 | 21.10.2013 | 21.11.2013 | |
11340693 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku zemného plynu | 835,03 bez DPH |
20/2004 | 11.10.2013 | 21.10.2013 | 21.11.2013 | |
11340698 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia vodné stočné za 3.Q 2013 | 72,32 bez DPH |
20/2004 | 16.10.2013 | 18.10.2013 | 21.11.2013 |