Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340743 | Comorra Servis Športová 1, Komárno |
44191758 | Občerstvenie na akciu" Burza práce a informácii" | 800,00 vrátane DPH |
125/2013 | 8.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | |
11340665 | Arriva Nová Zámky a.s. Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | Preprava osôb | 800,00 vrátane DPH |
97/2013 | 30.9.2013 | 07.10.2013 | 15.11.2013 | |
11340662 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 802,97 vrátane DPH |
30/2012 | 110/2013 | 26.9.2013 | 21.10.2013 | 21.11.2013 |
11340217 | REAL K s.r.o. Novozámocká cesta 3946,Komárno |
36521931 | Servisné práce na AUS Golf | 810,06 vrátane DPH |
31/2013 | 5.4.2013 | 10.04.2013 | 22.5.2013 | |
11340693 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku zemného plynu | 835,03 bez DPH |
20/2004 | 11.10.2013 | 21.10.2013 | 21.11.2013 | |
11340608 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku zemného plynu za 08/2013 | 835,03 vrátane DPH |
20/2004 | 11.9.2013 | 20.09.2013 | 9.10.2013 | |
11340539 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku plynu | 835,03 vrátane DPH |
20/2004 | 7.8.2013 | 13.08.2013 | 23.9.2013 | |
11340046 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za spotrebu energie | 849,00 vrátane DPH |
20/2004 | 23.1.2013 | 30.01.2013 | 27.2.2013 | |
11340755 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 10/2013 | 874,49 vrátane DPH |
33/2005 | 18.11.2013 | 21.11.2013 | 30.12.2013 | |
11340849 | KOVOTYP s.r.o. Sartorisova 8,Bratislava |
35808705 | Kovové kartotéky 6 ks | 891,91 vrátane DPH |
152/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340384 | COM-KLIMA s.r.o. Á.Jedlíka 4554, Komárno |
35936495 | Kontrola a čistenie klimatizačných zariadení | 900,00 vrátane DPH |
4/2006 | 39/2013 | 7.6.2013 | 17.06.2013 | 24.7.2013 |
11340691 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6,Bratislava |
31331131 | Hygienické potreby | 906,85 vrátane DPH |
115/2013 | 14.10.2013 | 21.10.2013 | 21.11.2013 | |
11340213 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | Hygienický materiál | 906,85 vrátane DPH |
27/2013 | 3.4.2013 | 10.04.2013 | 22.5.2013 | |
11340284 | JURIGA s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Renovované tónery | 990,84 vrátane DPH |
37/2013 | 24.4.2013 | 02.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340801 | PosAm spol.s.r.o. Odborárska 21,Bratislava |
31365078 | Nákup PC zostavy-ŠP | 994,74 vrátane DPH |
139/2013 | 3.12.2013 | 10.12.2013 | 20.1.2014 | |
11340817 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Služba IP 11/2013 | 1059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340683 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | Služby IP 09/2013 | 1059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 9.10.2013 | 21.10.2013 | 21.11.2013 | |
11340844 | JURIGA s.r.o. Gercenova 3,Bratislava |
31344194 | Nové HP tónery 16 ks | 1083,73 vrátane DPH |
161/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340818 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 11/2013 | 1127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340684 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 09/2013 | 1127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 9.10.2013 | 21.10.2013 | 21.11.2013 | |
11340807 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41,Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce za 11/2013 | 1309,80 vrátane DPH |
2/2013 | 9.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340829 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55,Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 11/2013 | 1480,85 vrátane DPH |
33/2005 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340827 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2013 | 2334,35 vrátane DPH |
13.12.2013 | 20.12.2013 | 21.1.2014 | ||
11340676 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41,Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 09/2013 | 2442,36 vrátane DPH |
2/2013 | 4.10.2013 | 21.10.2013 | 21.11.2013 | |
11340072 | Mgr.Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - koordinácia a prevádzkové náklady | 2897,17 vrátane DPH |
VS/2012/0248 | 25.1.2013 | 07.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340005 | Mgr.Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T- zabezpečenie koordinácie | 2900 vrátane DPH |
VS/2012/0248 | 7.1.2013 | 14.01.2013 | 27.2.2013 | |
11340666 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17 Komárno |
36548561 | Rekonštrukcia ústredného kúrenia | 3324,41 vrátane DPH |
10/2013 | 1.10.2013 | 10.10.2013 | 20.11.2013 | |
11340026 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za december 2012 | 3666,00 vrátane DPH |
10.1.2013 | 18.01.2013 | 27.2.2013 | ||
11340816 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Služba VPN 11/2013 | 3717,56 vrátane DPH |
18/2008 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340682 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Služby VPN 09/2013 | 3717,56 vrátane DPH |
18/2008 | 9.10.2013 | 21.10.2013 | 21.11.2013 | |
11340015 | Národný úrad práce Budapešť Kalvária tér č.7, Budapešť |
EURES-T Danubius | 4910,69 vrátane DPH |
VS/2012/0248 | 7.1.2013 | 14.01.2013 | 27.2.2013 | ||
11340805 | Le Cheque dejeuner Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 7768,20 bez DPH |
6/2013,14/2013 | 153/2013 | 9.12.2013 | 17.12.2013 | 20.1.2014 |
11340663 | LE Cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 10824 bez DPH |
6/2013,14/2013 | 114/2013 | 27.9.2013 | 16.10.2013 | 20.11.2013 |