Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340849 | KOVOTYP s.r.o. Sartorisova 8,Bratislava |
35808705 | Kovové kartotéky 6 ks | 891,91 vrátane DPH |
152/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340847 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny | 2.739,71 bez DPH |
16/2004 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340845 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1,Bratislava |
31327681 | Tónery 46 ks | 4.710,86 vrátane DPH |
162/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340844 | JURIGA s.r.o. Gercenova 3,Bratislava |
31344194 | Nové HP tónery 16 ks | 1083,73 vrátane DPH |
161/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340846 | PhDr.Ladislav Maczkó Šafárikova 4939/12, Nové Zámky |
44486421 | Mediácia | 480,00 bez DPH |
20.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | ||
11340838 | Profitechnik Dunajské nábrežie 36/34,Komárno |
40856071 | Oprava tlačiarní | 564,98 vrátane DPH |
142/2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340837 | REAL K s.r.o. Novozámocká cesta 3946,Komárno |
36521931 | Servisná prehliadka AUS Golf | 93,20 vrátane DPH |
159/2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340834 | BELLIS-med s.r.o. Rákocziho 11,Komárno |
45651965 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
18.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | ||
11340833 | OTO-PROT MUDr.Germán M.Urbana 8/2717,Komárno |
36292273 | Zdravotné výkony | 5,81 bez DPH |
18.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | ||
11340830 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12,Komárno |
36565521 | Materiál VT | 261,06 vrátane DPH |
155/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340829 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55,Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 11/2013 | 1480,85 vrátane DPH |
33/2005 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340831 | Rácz Ľudovít Gazdovská 44/14,Komárno |
14143305 | Elektroinštalačné práce na UPSVR | 108,50 bez DPH |
156/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340832 | Bow Garden s.r.o. Štúrova 1017,Komárno |
46719253 | Prenájom konferenčnej miestnosti a občerstvenie | 350,00 vrátane DPH |
145/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340819 | Intersympo Zelená 44,Dun.Streda |
11698381 | EURES-T Danubius - zvuková a tlmočnícka technika | 232,24 bez DPH |
144/2013 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340813 | PhDr.Anna Hernádiová ul.bisk.Királya 37/16,Komárno |
43471129 | EURES-T Danubius - tlmočenie | 200,00 bez DPH |
143/2013 | 9.12.2013 | 18.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340826 | STEHLEK s.r.o. Mederčská 24/16,Komárno |
44341857 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
16.12.2013 | 20.12.2013 | 21.1.2014 | ||
11340828 | MEDIGI s.r.o. Pevnostný rad 18,Komárno |
36675261 | Zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
16.12.2013 | 20.12.2013 | 21.1.2014 | ||
11340825 | AMBRA MEDIC s.r.o. Sokolce č.24 |
44048564 | Zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
16.12.2013 | 20.12.2013 | 21.1.2014 | ||
11340827 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2013 | 2334,35 vrátane DPH |
13.12.2013 | 20.12.2013 | 21.1.2014 | ||
11340824 | JURIGA s.r.o. Gercenova 3,Bratislava |
31344194 | Renovované tónery 43 ks | 95,76 vrátane DPH |
137/2013 | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340821 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6,Bratislava |
31331131 | Spisový obal kartónový | 105,30 vrátane DPH |
148/2013 | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340822 | C-Service s.r.o. Meštianska 3019,Komárno |
45681627 | Nákup skartovača | 142,80 vrátane DPH |
154/2013 | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340823 | C-Service s.r.o. Meštianska 3019,Komárno |
45681627 | Oprava skartovacieho stroja | 45,00 vrátane DPH |
150/2013 | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340814 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky 11/2013 | 375,28 vrátane DPH |
18/2008 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340816 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Služba VPN 11/2013 | 3717,56 vrátane DPH |
18/2008 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340818 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 11/2013 | 1127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340815 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Služba DSL back 11/2013 | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340817 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Služba IP 11/2013 | 1059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340806 | Anton Zsigó Nálepkova 12,Hurbanovo |
43979939 | Elektrikárske práce na UPSVR | 25,00 bez DPH |
141/2013 | 9.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340807 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41,Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce za 11/2013 | 1309,80 vrátane DPH |
2/2013 | 9.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340808 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 393,05 vrátane DPH |
4/2010 | 9.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340809 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku elektr.energie za 11/2013 | 264,45 bez DPH |
20/2004 | 9.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340811 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Tel.poplatky | 125,83 vrátane DPH |
14,15,16/2009 | 9.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340805 | Le Cheque dejeuner Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 7768,20 bez DPH |
6/2013,14/2013 | 153/2013 | 9.12.2013 | 17.12.2013 | 20.1.2014 |
11340801 | PosAm spol.s.r.o. Odborárska 21,Bratislava |
31365078 | Nákup PC zostavy-ŠP | 994,74 vrátane DPH |
139/2013 | 3.12.2013 | 10.12.2013 | 20.1.2014 | |
11340803 | Profitechnik-Kamocsai Dunajské nábrežie 36/34,Komárno |
40856071 | Nákup multifunkčnej laserovej tlačiarne | 490,00 vrátane DPH |
151/2013 | 3.12.2013 | 10.12.2013 | 20.1.2014 | |
11340799 | Diplomat-profesional,SBS-team Roľníckej školy 4002,Komárno |
45352097 | Poplatok PCO za mesiac 12/2013 | 100,42 vrátane DPH |
12/2005 | 2.12.2013 | 10.12.2013 | 20.1.2014 | |
11340802 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,Piešťany |
35743565 | Preddavok na dodávku elektr.energie 12/2013 | 768,50 vrátane DPH |
4/2012 | 3.12.2013 | 10.12.2013 | 20.1.2014 | |
11340800 | EMKE s.r.o. Dunajské nábrežie 3,Komárno |
30999740 | Gumičky do Trodat pečiatky 2 ks | 22,00 vrátane DPH |
149/2013 | 2.12.2013 | 10.12.2013 | 20.1.2014 | |
11340795 | JURIGA s.r.o. Gercenova 3,Bratislava |
31344194 | Nové HP tónery | 550,50 vrátane DPH |
138/2013 | 28.11.2013 | 06.12.2013 | 15.1.2014 |