Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340299 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4/ 162 bal. - pre NP VII-2 | 356,40 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013095 zo dňa 10.10.2013 | 23.10.2013 | 28.10.2013 | 15.11.2013 |
11340294 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne tonery, mimo typu HP LJ (5 ks) | 210,93 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 10297/2011-IV/8, zo dňa 8.11.2011 | OV2013076 zo dňa 24.09.2013 | 16.10.2013 | 25.10.2013 | 15.11.2013 |
11340293 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bytrica |
36631124 | poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 09/2013 | 1.089,50 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 09.10.2013 | 18.10.2013 | 15.11.2013 | |
11340292 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | servis kopírovacieho stroja Toshiba e-Studio 182 digital (UPSVaR Lipt. Mikuláš, 1. posch., kanc. č. 106) | 41,20 € bez DPH |
OV2013080 zo dňa 07.10.2013 | 15.10.2013 | 18.10.2013 | 15.11.2013 | |
11340291 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 09/2013 (hlasové služby, internet) | 74,65 € bez DPH |
11.10.2013 | 15.10.2013 | 15.11.2013 | ||
11340290 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2013 | 438,48 € bez DPH |
09.10.2013 | 15.10.2013 | 15.11.2013 | ||
11340289 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP telefonovania pre MPSVR_064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2013 | 757,55 € bez DPH |
09.10.2013 | 15.10.2013 | 15.11.2013 | ||
11340288 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR_064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2013 | 1.600,83 € bez DPH |
09.10.2013 | 15.10.2013 | 15.11.2013 | ||
11340287 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR_064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH za obdobie 09/2013 | 221,36 € bez DPH |
09.10.2013 | 15.10.2013 | 15.11.2013 | ||
11340286 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania v rámci MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2013 | 283,78 € bez DPH |
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete Swan, zo dňa 28.06.2013 | 09.10.2013 | 15.10.2013 | 15.11.2013 | |
11340285 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 1.9.2013 - 30.9.2013 | 27,08 € bez DPH |
08.10.2013 | 15.10.2013 | 15.11.2013 | ||
11340284 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | finančný spravodajca, ročník 2014 (1 ks, preddavok) | 16,65 € bez DPH |
08.10.2013 | 15.10.2013 | 15.11.2013 | ||
11340283 | TATRAMEDIK, s.r.o. - Katarína Ďurišová, MUDr. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
45597669 | zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 07-09/2013 (15 os.) | 104,55 € vrátane DPH |
03.10.2013 | 09.10.2013 | 15.11.2013 | ||
11340282 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | dodávka zemného plynu za obdobie 10/2013 | 1.136,67 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 03.10.2013 | 09.10.2013 | 15.11.2013 | |
11340281 | Ing. Polonec Ján - ETRI Starohorského 14, Lipt. Mikuláš |
34286942 | vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytov, domov alebo garáží s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť (10 os.) | 331,94 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008 | 02.10.2013 | 04.10.2013 | 15.11.2013 | |
11340280 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne tonery typu HP LJ (30 ks) | 2.085,50 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013075 zo dňa 24.09.2013 | 02.10.2013 | 04.10.2013 | 15.11.2013 |
11340279 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 699,33 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013078 zo dňa 24.09.2013 | 02.10.2013 | 04.10.2013 | 15.11.2013 |
11340278 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4/ 400 bal., A3/ 5 bal. | 793,32 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013077 zo dňa 24.09.2013 | 02.10.2013 | 04.10.2013 | 15.11.2013 |
11340274 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | oprava a testovanie kopírovacieho stroja Xerox 5225 (pracovisko Lipt. Hrádok) | 195,00 € bez DPH |
OV2013074 zo dňa 23.09.2013 | 01.10.2013 | 04.10.2013 | 15.11.2013 | |
11340276 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | zmluvný servis výťahov za obdobie 09/2013 | 54,12 € bez DPH |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení zo dňa 30.12.2010, vrátane dodatku č. 1/2012 z 28.12.2012 | 02.10.2013 | 04.10.2013 | 15.11.2013 | |
11340275 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie a čistiace práce pre UPSVaR Lipt. Mikuláš a Lipt. Hrádok za obdobie 09/2013 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 01.10.2013 | 04.10.2013 | 15.11.2013 | |
11340274 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 09/2013 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 27.12.2012 | 01.10.2013 | 04.10.2013 | 15.11.2013 | |
11340273 | Valčáková, s.r.o. Jánošíkovo nábr. 1212/2, Lipt. Mikuláš |
45895473 | náklady na zdravotné výkony (6 os.) | 41,82 € vrátane DPH |
05.09.2013 | 04.10.2013 | 15.11.2013 | ||
11340272 | PORADCA, s.r.o. Pri celulózke 40, Žilina |
36371271 | ročné predplatné mesačníka Verejná správe 2014 (13 čísel) | 27,50 € bez DPH |
30.09.2013 | 02.10.2013 | 15.11.2013 | ||
11340271 | NAJADA, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
36403580 | revízia kotolne, plynových a tlakových zariadení, revízia komínov | 590,00 € bez DPH |
Zmluva o zabezpečovaní revízií technických zariadení č. 2/2011, zo dňa 19.9.2011 | OV2013072 zo dňa 12.09.2013 | 27.09.2013 | 02.10.2013 | 15.11.2013 |
11340270 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 09/2013 | 100,00 € bez DPH |
mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 27.09.2013 | 02.10.2013 | 15.11.2013 | |
11340269 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálenské poukážky (2.400 ks) | 9.600,00 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012 | 102013 | 27.09.2013 | 02.10.2013 | 15.11.2013 |
11340268 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania v rámci MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2013 | 258,76 € bez DPH |
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete Swan, zo dňa 28.06.2013 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 15.11.2013 | |
11340267 | JUDr. Jaroslav Kabáč Trojičné námestie 191, Tvrdošín |
35659378 | trovy exekúcie Ex 800/00 na základe uznesenia o pozastavení exekúcie a trovách exekúcie 0Er/1811/2000-41 | 83,02 € bez DPH |
20.09.2013 | 24.09.2013 | 15.11.2013 | ||
11340266 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania v rámci MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2013 | 258,76 € bez DPH |
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete Swan, zo dňa 28.06.2013 | 20.09.2013 | 24.09.2013 | 15.11.2013 | |
11340265 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2013 | 438,48 € bez DPH |
10.09.2013 | 24.09.2013 | 15.11.2013 | ||
11340264 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP telefonovania pre MPSVR_064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2013 | 757,55 € bez DPH |
10.09.2013 | 24.09.2013 | 15.11.2013 | ||
11340263 | SWAN, a.s Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR_064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2013 | 1.600,83 € bez DPH |
10.09.2013 | 24.09.2013 | 15.11.2013 | ||
11340262 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR_064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH za obdobie 08/2013 | 221,36 € bez DPH |
10.09.2013 | 24.09.2013 | 15.11.2013 | ||
11340261 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.08.-14.09.2013 | 205,12 € bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 19.09.2013 | 24.09.2013 | 15.11.2013 | |
11340260 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 08/2013 | 1.148,70 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 15.11.2013 | |
11340259 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné výkony na účely kompenzácie za obdobie 08/2013 (4 os.) | 27,88 € vrátane DPH |
10.09.2013 | 24.09.2013 | 15.11.2013 | ||
11340258 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 08/2013 (hlasové služby, internet) | 74,65 € bez DPH |
09.09.2013 | 12.09.2013 | 15.11.2013 | ||
11340257 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 08/2013 | 27,08 € bez DPH |
9.9.2013 | 12.09.2013 | 24.9.2013 | ||
11340256 | Ing. Ján Ppolonec - ETRI Starohorského 14, Lipt. Mikuláš |
34286942 | vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytov, domov alebo garáží s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť (10 os.) | 331,94 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008 | 9.9.2013 | 12.09.2013 | 24.9.2013 |