Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340253 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | ročné predplatné mesačníka Verejná správe 2014 (13 čísel) | 27,50 € vrátane DPH |
5.9.2013 | 10.09.2013 | 24.9.2013 | ||
11340252 | Ing. Eva Bordigová, VOVA Borbisova1, Lipt. Mikuláš |
30517486 | Pamate do PC - RAM DDR2 1GB 667 MHz, Kingston (4 ks) | 76,00 € bez DPH |
OV2013067 zo dňa 30.7.2013 | 5.9.2013 | 10.09.2013 | 24.9.2013 | |
11340251 | Ing. Eva Bordigová, VOVA Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
30517486 | oprava a nastavenie tlačiarní HP LJ 1200 (2 ks) | 66,67 € bez DPH |
OV2013070 zo dňa 26.8.2013 | 5.9.2013 | 10.09.2013 | 24.9.2013 | |
11340250 | Ing. Eva Bordigová, VOVA Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
30517486 | oprava a testovanie tlačiarne HP LJ 2600 | 41,00 € bez DPH |
OV2013065 zo dňa 17.7.2013 | 5.9.2013 | 10.09.2013 | 24.9.2013 | |
11340249 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | dodávka zemného plynu na obdobie 09/2013 | 364,17 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 5.9.2013 | 10.09.2013 | 24.9.2013 | |
11340248 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky (2.100 ks) | 8.400,00 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012 | 92013 | 28.8.2013 | 09.09.2013 | 24.9.2013 |
11340247 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni UPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 08/2013 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 27.12.2012 | 3.9.2013 | 09.09.2013 | 24.9.2013 | |
11340246 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie a čistiace práce pre UPSVaR Lipt. Mikuláš a Lipt. Hrádok za obdobie 08/2013 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 3.9.2013 | 09.09.2013 | 24.9.2013 | |
11340244 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 08/2013 | 100,00 € bez DPH |
mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 28.8.2013 | 09.09.2013 | 24.9.2013 | |
11340243 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok |
00315494 | upratanie čiernej skládky - Okál Lipt. Hrádok (majetok v správe UPSVaR lipt. Mikulas), jej zlikvidovanie a uloženie | 41,71 € bez DPH |
OV2013066 zo dňa 23.7.2013, dodatok č. 1 zo dňa 19.8.2013 | 26.8.2013 | 28.08.2013 | 24.9.2013 | |
11340242 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.07.-14.08.2013 | 187,64 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 21.8.2013 | 23.08.2013 | 23.9.2013 | |
11340241 | JUDr. Zachar Vladimír, Exekútorský úrad Ružomberok Miestneho priemyslu 561, Námestovo |
36136255 | trovy exekúcie vzniknuté pri zastavení exekúcie na základe uznesenia č. 7Er/599/2010-12 zo dňa 28.05.2013 EX 751/2010 | 65,69 € bez DPH |
15.8.2013 | 22.08.2013 | 23.9.2013 | ||
11340240 | Slovenská pošta, a.s. partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 07/2013 | 1.107,30 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 9.8.2013 | 22.08.2013 | 23.9.2013 | |
11340239 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania v rámci MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2013 | 297,97 € bez DPH |
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete Swan, zo dňa 28.06.2013 | 9.8.2013 | 22.08.2013 | 23.9.2013 | |
11340238 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2013 | 438,48 € bez DPH |
9.8.2013 | 22.08.2013 | 23.9.2013 | ||
11340237 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP telefonovania pre MPSVR_064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2013 | 757,55 € bez DPH |
9.8.2013 | 22.08.2013 | 23.9.2013 | ||
11340236 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR_064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2013 | 1.600,83 € bez DPH |
9.8.2013 | 22.08.2013 | 23.9.2013 | ||
11340235 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR_064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH za obdobie 07/2013 | 221,36 € bez DPH |
9.8.2013 | 22.08.2013 | 23.9.2013 | ||
11340221 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | orig. tonery typu HP LJ (6 ks) - pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP III-2/A | 270,90 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013059 zo dňa 15.7.2013 | 18.7.2013 | 15.08.2013 | 26.8.2013 |
11340220 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | orig. tonery typu HP LJ (5 ks) - pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP III-2/B | 248,83 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013060 zo dňa 15.7.2013 | 18.7.2013 | 15.08.2013 | 26.8.2013 |
11340219 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | orig. tonery typu HP LJ (12 ks) - pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP II-2/B | 494,75 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013057 zo dňa 15.7.2013 | 18.7.2013 | 15.08.2013 | 26.8.2013 |
11340218 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne tonery typu HP LJ (6 ks) - pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP "Zapojenie nezamestnaných do kultúrneho dedičstva" | 324,35 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013058 zo dňa 15.7.2013 | 18.7.2013 | 15.08.2013 | 26.8.2013 |
11340234 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | údržba a nastavenie kopírovacieho stroja SHARP AR M236, pracovisko Lipt. Hrádok | 60,32 € bez DPH |
OV2013068 zo dňa 31.7.2013 | 8.8.2013 | 13.08.2013 | 26.8.2013 | |
11340233 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby v sieti T-Com a poplatky za prístup na internet za obdobie 07/2013 | 24,99 € bez DPH |
7.8.2013 | 13.08.2013 | 26.8.2013 | ||
11340232 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 07/2013 | 27,08 € bez DPH |
7.8.2013 | 13.08.2013 | 26.8.2013 | ||
11340231 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | zmluvný servis výťahov za obdobie 07/2013 | 54,12 € bez DPH |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení zo dňa 30.12.2010, vrátane dodatku č. 1/2012 z 28.12.2012 | 7.8.2013 | 12.08.2013 | 26.8.2013 | |
11340230 | Ing. Ján Polonec - ETRI Starohorského 14, Lipt. Mikuláš |
34286942 | vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytov, domov alebo garáží s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť (10 os.) | 331,94 € bez DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008 | 7.8.2013 | 12.08.2013 | 26.8.2013 | |
11340229 | Zlatica Murínová, JUDr. Tŕnie 131 |
preklad úradného listu v konaní vo veci exekúcie zo slovenského do maďarského jazyka | 19,92 € vrátane DPH |
OV2013063 zo dňa 17.7.2013 | 6.8.2013 | 12.08.2013 | 26.8.2013 | ||
11340228 | MUDr. Ballová Katarína, Všobecný lekár pre dospelých Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
35662557 | náklady na výpisy zo zdravotnej dokumentácie na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 03-07/2013 (10 os.) | 69,70 € vrátane DPH |
12.08.2013 | 26.8.2013 | |||
11340227 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | zemný plyn na obdobie 08/2013 | 175,00 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 5.8.2013 | 07.08.2013 | 26.8.2013 | |
11340226 | MUDr. Baroková Beáta, VLDD a Dorastový lekár Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
31925651 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 01-06/2013 (8 os.) | 55,76 € vrátane DPH |
26.7.2013 | 07.08.2013 | 26.8.2013 | ||
11340225 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | Upratovacie práce v priestoroch ÚPSVaR LM a LH za obdobie 07/2013 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 1.8.2013 | 06.08.2013 | 26.8.2013 | |
11340224 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | poskytovanie služieb informátora v podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 07/2013 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 27.12.2012 | 1.8.2013 | 06.08.2013 | 26.8.2013 | |
11340223 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO za obdobie 07/2013 | 100,00 € bez DPH |
mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 31.7.2013 | 06.08.2013 | 26.8.2013 | |
11340222 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky (2.200 ks) | 8.800,00 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012 | 82013 zo dňa 22.7.2013 | 29.7.2013 | 06.08.2013 | 26.8.2013 |
11340212 | MUDr. Katarína Ďurišová, Tatramedik J.D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
45597669 | zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 04-06/2013 (12 os.) | 83,64 € vrátane DPH |
17.7.2013 | 30.07.2013 | 27.8.2013 | ||
11340217 | ALECHANDRA, s.r.o. J.D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
36652431 | zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za 2. štvrťrok 2013 (13 os.) | 90,61 € vrátane DPH |
8.7.2013 | 30.07.2013 | 26.8.2013 | ||
11340216 | Slovenský červený kríž, UzS Liptov Kuzmányho 15, Lipt. Mikuláš |
00416070 | kurz prvej pomoci pre zamestnancov ÚPSVaR (8 hod, 1 osoba) | 19,00 € vrátane DPH |
OV2013062 zo dňa 15.07.2013 | 19.7.2013 | 30.07.2013 | 26.8.2013 | |
11340214 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.6.-14.7.2013 | 156,36 € bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 25.7.2013 | 30.07.2013 | 26.8.2013 | |
11340215 | MUDr. Bobčák Peter Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
31913521 | vystavenie lekárskych nálezov za obdobie 01-06/2013 (7 os.) | 48,79 € bez DPH |
2.7.2013 | 25.07.2013 | 26.8.2013 |