Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340107 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zolen |
31628605 | kancelársky materiál - pre Národný projekt č. NP II-2/A | 49,86 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013028 zo dňa 18.3.2013 | 26.3.2013 | 16.04.2013 | 29.4.2013 |
11340106 | PERGAMON, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31327681 | originálne tonery - typ HP LJ (4 ks) - pre Národný projekt č. NP II-2/A | 249,17 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013034 zo dňa 20.3.2013 | 26.3.2013 | 16.04.2013 | 29.4.2013 |
11340113 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4 (331 bal.), pre Národný projekt č. NP I-2/D | 681,30 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013033 zo dňa 20.3.2013 | 2.4.2013 | 17.04.2013 | 30.4.2013 |
11340105 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne tonery - typ HP LJ (11 ks) - pre Národný projekt č. NP I-2/D | 664,28 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013036 zo dňa 30.3.2013 | 26.3.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 |
11340104 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál - pre Národný projekt č. NP I-2/D | 149,85 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013030 zo dňa 18.3.2013 | 26.3.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 |
11340131 | Ing. Polonec Ján - ETRI Starohorského 14, Lipt. Mikuláš |
34286942 | vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže za účelom bezbariérovosti (10 os.) | 331,94 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2008 zo dňa 10.4.2008 | 18.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | |
11340130 | Erika Porubiaková Copy - servis Iľanovo č. 63, Lipt. Mikuláš |
36995614 | oprava, nastavenie a výmena valca - kopírovací stroj CANON IR 1018 (kanc. č. 110) | 123,33 € bez DPH |
OV2013042 zo dňa 15.4.2013 | 17.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | |
11340128 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 288,04 € bez DPH |
10.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340127 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 438,48 € bez DPH |
9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340126 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP telefonovania pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 757,55 € bez DPH |
9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340125 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 1.600,83 € bez DPH |
9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
110340124 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR 064 a 065, DSLback up, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 221,36 € bez DPH |
9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | podaj zásielok LM a LH za obdobie 03/2013 | 794,65 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | |
11340135 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | Stôl pod PC + kontajner | 69,17 € bez DPH |
OV2013038 zo dňa 8.4.2013 | 23.4.2013 | 26.04.2013 | 30.4.2013 | |
11340133 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | oprava a čistenie tlačiarne EPSON LQ630 (kanc. č. 106) | 12,50 € bez DPH |
23.4.2013 | 26.04.2013 | 30.4.2013 | ||
1134034 | NAJADA, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
36403580 | revízia a čistenie komínov | 205,00 € bez DPH |
Zmluva o zabezpečovaní revízií technických zariadení č. 2/2011, zo dňa 19.9.2011 | OV2013037 zo dňa 2.4.2013 | 23.4.2013 | 26.04.2013 | 30.4.2013 |
11340132 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | hovory v sieti Orange, za obdobie 15.3. - 14.4.2013 | 170,48 € bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 19.4.2013 | 26.04.2013 | 30.4.2013 | |
11340143 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 04/2013 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 27.12.2012 | 2.5.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340142 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie a čistiace práce pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 04/2013 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 2.5.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340140 | TATRAMEDIK, s.r.o. J.D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
45597669 | zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 1-3/2013 (12 os.) | 83,64 € vrátane DPH |
2.5.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | ||
11340141 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt.MIkuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
2.5.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | ||
11340139 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony za účelom kompenzácií za mesiac 03/2013 (4 os.) | 27,88 € vrátane DPH |
2.5.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | ||
11340138 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálenské poukážky (2.100 ks) | 8.400,00 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012 | 52013 zo dňa 22.4.2013 | 29.4.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 |
11340137 | Juraj Lúčan LUNA MOTOR Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
30519551 | letné pneumatiky Yokohama (4 ks: 205/55 R16, 8 ks: 175/65 R14), vrátane výmeny a vyváženia kolies | 645,32 € bez DPH |
OV2013040 zo dňa 10.4.2013 | 29.4.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340136 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika PO a BOZP za obdobie 04/2013 | 100,00 € bez DPH |
mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 26.4.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340147 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 1.5.-18.6.2013 | 443,33 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 7.5.2013 | 10.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340146 | Juraj Lúčan LUNA MOTOR Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
30519551 | výmena oleja na služob. vozidle Honda Civic, prehliadka | 106,82 € bez DPH |
OV2013041 zo dňa 15.4.2013 | 3.5.2013 | 10.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340144 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky Biznis Partner za obdobie 04/2013 | 27,08 € bez DPH |
6.5.2013 | 10.05.2013 | 27.5.2013 | ||
11340145 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky Biznis Uni, internet za obdobie 04/2013 | 74,65 € bez DPH |
6.5.2013 | 10.05.2013 | 27.5.2013 | ||
11340156 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | technologická zľava za zásielky podané DEKVS za obdobie 04/2013 - Dobropis | - 53,36 € bez DPH |
Licencia č. 90868 | 15.5.2013 | 15.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340150 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4 (400 bal.) | 773,32 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013044 zo dňa 7.5.2013 | 13.5.2013 | 15.05.2013 | 27.5.2013 |
11340149 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská cesta č. 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahu za obdobie 04/2013 | 54,12 € bez DPH |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení zo dňa 30.12.2010, vrátane dodatku č. 1/2012 z 28.12.2012 | 10.5.2013 | 15.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340148 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | podaj zásielok LM a LH za obdobie 04/2013 | 1.156,90 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 10.5.2013 | 15.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340155 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 04/2013 | 438,48 € bez DPH |
14.5.2013 | 17.05.2013 | 27.5.2013 | ||
11340154 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | služba IP telefonovania pre MPSVaR 064 a 065, pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 04/2013 | 757,55 € bez DPH |
14.5.2013 | 17.05.2013 | 27.5.2013 | ||
11340153 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065 - MPLSVPN, pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 04/2013 | 1.600,83 € bez DPH |
14.5.2013 | 17.05.2013 | 27.5.2013 | ||
11340152 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065 - DSLback up, pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 04/2013 | 221,36 € bez DPH |
14.5.2013 | 17.05.2013 | 27.5.2013 | ||
11340151 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania v rámci MPSVaR 064 a 065, pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 04/2013 | 328,27 € bez DPH |
14.5.2013 | 17.05.2013 | 27.5.2013 | ||
11340157 | Mediatel, spol. s r.o. Miletičova 21, Bratislava |
35859415 | zverejnenie 6 ks služobných telefónnych čísiel v telef. zozname Zlaté stránky (Katalóg firiem a organizácií) na rok 2013 | 120,00 € bez DPH |
Zmluva o uverejnení inzercie, zo dňa 7.5.2013 | OV2013046 zo dňa 10.5.2013 | 15.5.2013 | 20.05.2013 | 27.5.2013 |
11340158 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely konania vo veciach kompenzácií, preukazov ŤZP a parkovacích preukazov (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
20.5.2013 | 24.05.2013 | 27.5.2013 |