Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340137 | Juraj Lúčan LUNA MOTOR Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
30519551 | letné pneumatiky Yokohama (4 ks: 205/55 R16, 8 ks: 175/65 R14), vrátane výmeny a vyváženia kolies | 645,32 € bez DPH |
OV2013040 zo dňa 10.4.2013 | 29.4.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340135 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | Stôl pod PC + kontajner | 69,17 € bez DPH |
OV2013038 zo dňa 8.4.2013 | 23.4.2013 | 26.04.2013 | 30.4.2013 | |
11340133 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | oprava a čistenie tlačiarne EPSON LQ630 (kanc. č. 106) | 12,50 € bez DPH |
23.4.2013 | 26.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340130 | Erika Porubiaková Copy - servis Iľanovo č. 63, Lipt. Mikuláš |
36995614 | oprava, nastavenie a výmena valca - kopírovací stroj CANON IR 1018 (kanc. č. 110) | 123,33 € bez DPH |
OV2013042 zo dňa 15.4.2013 | 17.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | |
11340128 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 288,04 € bez DPH |
10.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340127 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 438,48 € bez DPH |
9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340126 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP telefonovania pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 757,55 € bez DPH |
9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340125 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 1.600,83 € bez DPH |
9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
110340124 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR 064 a 065, DSLback up, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 221,36 € bez DPH |
9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340120 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky Biznis Partner za obdobie 03/2013 | 27,08 € bez DPH |
5.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340119 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky za obdobie 03/2013 | 74,65 € bez DPH |
4.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340118 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony za účelom kompenzácií za mesiac 02/2013 (7 os.) | 48,79 € vrátane DPH |
4.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340117 | MUDr. Androvičová Anna - CAREN, s.r.o. Jimenického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 03/2013 (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
4.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340116 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | zdravotné výkony na účely soc. zabezpečenia (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
4.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340097 | Juraj Lúčan LUNA MOTOR Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
30519551 | oprava služob. automobilu Honda City (LM-616-BC): výmena zadných brzdových kotúčov a platničiek, kontrola bŕzd | 241,11 € bez DPH |
OV2013025 zo dňa 12.3.2013 | 22.3.2013 | 27.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340093 | Zlatica Murínová, JUDr. Tŕnie č. 131 |
preklad úradnej listiny z maďarského jazyka (cca. 3 strany) | 62,42 € vrátane DPH |
OV2013020 zo dňa 4.3.2013, Dodatok č. 1 zo dňa 15.3.2013 | 19.3.2013 | 26.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340092 | OFFICE DEPOT, s.r.o. Drobného 27, Bratislava |
36192384 | laminátor Leitz i-lam touch turbo A4 + balné | 154,96 € bez DPH |
OV2013026 zo dňa 14.3.2013 | 19.3.2013 | 26.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340091 | MUDr. Androvičová Anna, CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (1 os.) za obdobie 02/2013 | 6,97 € vrátane DPH |
18.3.2013 | 26.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340090 | Valčáková, s.r.o. Jánošíkovo nábr. 1212/2, Lipt. Mikuláš |
45895473 | náklady na zdravotné výkony (6 os.) | 41,82 € vrátane DPH |
18.3.2013 | 26.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340089 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné úkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
18.3.2013 | 26.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340086 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
356802202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH za obdobie 02/2013 | 438,48 € bez DPH |
7.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340085 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-telefonovania pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2013 | 757,55 € bez DPH |
7.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340084 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2013 | 1.600,83 € bez DPH |
7.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340083 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 06 a 065, DSLback up, pre UPSVaR LM a LH za obdobie 02/2013 | 221,36 € bez DPH |
7.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340082 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2013 | 262,36 € bez DPH |
8.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340080 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky za obdobie 02/2013 | 27,08 € bez DPH |
8.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340079 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-com za obdobie 02/2013 | 74,65 € bez DPH |
8.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340078 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, Bratislava |
31365078 | USB token, predlžovací kábel USB 2.0 (pre zamestnanca UPSVaR) | 82,98 € bez DPH |
OV2013018 zo dňa 26.2.2013 | 7.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340077 | Všeobecné lekárstvo, MUDr. Mária Černáková D. Kráľovenskej 867, Likavka |
37977687 | náklady na výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
6.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340072 | MUDr. Ballová Katarína Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok |
35662557 | náklady za poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 07/2012-02/2013 (22 os.) | 153,34 € vrátane DPH |
1.3.2013 | 07.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340071 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok |
36713856 | náklady na zdravotné výkony za účelom kompenzácií, za obdobie 01/2013 (7 os.) | 48,79 € vrátane DPH |
1.3.2013 | 07.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340058 | Rimino system, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | oprava a nastavenie kopír. stroja Sharp AR M236 - UPSVaR LM, 4. poschodie, kanc. č. 409) | 35,80 € bez DPH |
OV2013004 zo dňa 13.2.2013 | 25.2.2013 | 27.02.2013 | 6.3.2013 | |
11340057 | Pro Clover, s.r.o. Vrlíkova 1884/72, Lipt. Mikuláš |
44172508 | tlač tlačív "Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ" (2 obojstranné listy, formát A4, náklad 5.000 ks) | 140,00 € bez DPH |
OV2013006 zo dňa 15.2.2013 | 25.2.2013 | 27.02.2013 | 6.3.2013 | |
11340056 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Liptovský Mikuláš |
36432326 | vystavenie lekárskeho nálezu (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
22.2.2013 | 26.02.2013 | 6.3.2013 | ||
11340055 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Liptovský Mikuláš |
36432326 | vystavenie lekárskeho nálezu (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
22.2.2013 | 26.02.2013 | 6.3.2013 | ||
11340054 | VERA-LH, s.r.o. Hradná 338, Liptovský Hrádok |
45601712 | opravný doklad k faktúre 2012/89 za obdobie II. polrok 2012 (11 os.) | 76,67 € vrátane DPH |
22.2.2013 | 26.02.2013 | 6.3.2013 | ||
11340053 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | náklady za zdravotné výkony na účely kompenzácií, za obdobie 01-12/2012 (32 os.) | 223,04 € vrátane DPH |
22.2.2013 | 26.02.2013 | 6.3.2013 | ||
11340052 | JYSK, s.r.o. Šoltésovej 14, Bratislava |
35974133 | kancelárske kreslo Timo (20 ks) | 750,00 € bez DPH |
OV2013005 zo dňa 15.2.2013 | 21.2.2013 | 25.02.2013 | 6.3.2013 | |
11340049 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | samolepiace etikety na označovanie obálok k frankovaciemu stroju Neopost IJ 40 (bal. / 1.000 ks) | 37,00 € bez DPH |
OV2013003 zo dňa 13.2.2013 | 19.2.2013 | 25.02.2013 | 6.3.2013 | |
11340048 | Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 5, Lipt. Mikuláš |
32597495 | káble (11 ks, USB, sata, predlžovací) | 18,33 € bez DPH |
OV2013007 zo dňa 15.2.2013 | 18.2.2013 | 20.02.2013 | 6.3.2013 |