Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340214 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.6.-14.7.2013 | 156,36 € bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 25.7.2013 | 30.07.2013 | 26.8.2013 | |
11340212 | MUDr. Katarína Ďurišová, Tatramedik J.D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
45597669 | zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 04-06/2013 (12 os.) | 83,64 € vrátane DPH |
17.7.2013 | 30.07.2013 | 27.8.2013 | ||
11340211 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-com za obdobie 06/2013 | 27,08 € bez DPH |
17.7.2013 | 23.07.2013 | 22.8.2013 | ||
11340210 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | preddavkové dobitie diaľkovo kreditovaného výplatného stroja - zaslanie faktúry | 2.500,00 € vrátane DPH |
Licencia č. 60898 | 15.07.2013 | 03.07.2013 | 26.7.2013 | |
11340209 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, Liptovský Mikuláš |
00183636 | kovový kontajner (1 ks) + dopravné | 286,32 € bez DPH |
OV2013061 zo dňa 10.07.2013 | 15.07.2013 | 17.07.2013 | 26.7.2013 | |
11340207 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | Dobropisovaná zľava k DEKVS LČ 94428 za mesiac jún 2013 | - 27,52 € bez DPH |
Licencia č. 90868 | 12.07.2013 | 12.07.2013 | 26.7.2013 | |
11340206 | VERA-LH, s.r.o. Hradná 338, Liptovský hrádok |
45601712 | náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 01-06/2013 (15 os.) | 104,55 € vrátane DPH |
08.07.2013 | 12.07.2013 | 26.7.2013 | ||
11340205 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR_064 a 065, volania pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 06/2013 | 267,90 € bez DPH |
10.07.2013 | 17.07.2013 | 26.7.2013 | ||
11340204 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR_064 a 065, DSL back up, pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 06/2013 | 221,36 € bez DPH |
10.07.2013 | 17.07.2013 | 26.7.2013 | ||
11340203 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR_064 a 065, MPLSVPN pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 06/2013 | 1.600,83 € bez DPH |
10.07.2013 | 17.07.2013 | 26.7.2013 | ||
11340202 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | služba IP-telefonovania pre MPSVaR 064 a 065, pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 06/2013 | 757,55 € bez DPH |
10.07.2013 | 17.07.2013 | 26.7.2013 | ||
11340201 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN v rámci MPSVaR 064 a 065, pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 06/2013 | 438,48 € bez DPH |
10.07.2013 | 17.07.2013 | 26.7.2013 | ||
11340200 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby 1.6.2013-30.6.2013, prístup internet | 74,65 € bez DPH |
10.07.2013 | 17.07.2013 | 26.7.2013 | ||
11340199 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | podaj zásielok LM a LH za obdobie 06/2013 | 928,90 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 10.07.2013 | 17.07.2013 | 26.7.2013 | |
11340198 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 19.6. - 31.07.2013 | 175,00 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 08.07.2013 | 17.07.2013 | 26.7.2013 | |
11340196 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné - stočné / nedoplatok | 483,58 € bez DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody, odvedenia odpadoej vody a vody z povrch. odtoku č. 5312005 zo dňa 28.3.2006 | 08.07.2013 | 17.07.2013 | 26.7.2013 | |
11340195 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská č. 2, Bratislava |
35683929 | zmluvný servis výťahov za obdobie 06/2013 | 54,12 € bez DPH |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení zo dňa 30.12.2010, vrátane dodatku č. 1/2012 z 28.12.2012 | 04.07.2013 | 12.07.2013 | 26.7.2013 | |
11340194 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok |
36713856 | zdravotné výkony na účely kompenzácie za obdobie 04-05/2013 (13 os.) | 90,61 € vrátane DPH |
04.06.2013 | 03.07.2013 | 26.7.2013 | ||
11340193 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/20134, Liptovský Mikuláš |
44527276 | poskytovanie služieb informátora v podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 06/2013 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 27.12.2012 | 02.07.2013 | 04.07.2013 | 26.7.2013 | |
11340192 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Liptovský Mikuláš |
44527276 | Upratovacie práce v priestoroch ÚPSVaR LM a LH za obdobie 06/2013 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 02.07.2013 | 04.07.2013 | 26.7.2013 | |
11340191 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO za obdobie 06/2013 | 100,00 € bez DPH |
mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 27.06.2013 | 03.07.2013 | 26.7.2013 | |
11340190 | Ing. Polonec Ján - ETRI Starohorského 14, Liptovský Mikuláš |
34286942 | Vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov úpravy bytu, rodinného domu ale. garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť (10 os.) | 331,94 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008 | 27.06.2013 | 03.07.2013 | 26.7.2013 | |
11340189 | JUDr. Zachar Vladimír, Exekútorský úrad Ružomberok Miestneho priemyslu 561 |
00000029 | trovy exekúcie vzniknuté pri zastavení exekúcie na základe uznesenia č. 6Er/35/2010-11 zo dňa 14.05.2013 EX 22/2010 | 59,99 € bez DPH |
27.06.2013 | 03.07.2013 | 26.7.2013 | ||
11340188 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálenské poukážky (2.000 ks) | 8.000,00 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012 | 72013 | 26.06.2013 | 03.07.2013 | 26.7.2013 |
11340187 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
nedoplatok za odber zemného plynu (01.06.-18.06.2013) | 192,28 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 35815256 | 25.06.2013 | 03.07.2013 | 26.7.2013 | |
11340186 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné hovorné 15.6.2013-14.7.2013 | 173,58 bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 21.6.2013 | 26.06.2013 | 11.7.2013 | |
11340185 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Preplatok za prijaté opakované dodávky - zálohové platby za plyn | -767,57 bez DPH |
504403 zo dňa 1.1.2004 | 13.6.2013 | 27.06.2013 | 11.7.2013 | |
11340184 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropisovaná zľava k DEKVS LČ 94428 za mesiac máj 2013 | -29,58 vrátane DPH |
Licencia č. 90868 | 19.6.2013 | 17.06.2013 | 11.7.2013 | |
11340183 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery HP LJ orig. (60 ks) | 2.447,58 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013054 zo dňa 6.6.2013 | 19.6.2013 | 24.06.2013 | 11.7.2013 |
11340182 | MUDr. Mária Ševčovičová s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie pre Mirgová Katarína na účely konania vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu. | 6,97 vrátane DPH |
13.6.2013 | 24.06.2013 | 11.7.2013 | ||
11340181 | Slovenský červený kríž, UzS Liptov Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00416070 | 8 hodinový kurz prvej pomoci konaný dňa 10.6.2013. | 133 vrátane DPH |
OV2013051 zo dňa 29.5.2013 | 14.6.2013 | 24.06.2013 | 11.7.2013 | |
11340180 | RIMINO SYSTEM s.r.o. Hurbanova 2074 03101 Liptovský Mikuláš |
44562837 | Oprava kopírovacieho stroja, doprava, súčiastky | 97,20 bez DPH |
OV2013052 zo dňa 31.05.2013 | 11.06.2013 | 13.06.2013 | 11.7.2013 | |
11340179 | RIMINO SYSTEM s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | Oprava kopírky Sharp, podávač papiera | 21,50 bez DPH |
OV2013053 zo dňa 31.05.2013 | 11.06.2013 | 13.06.2013 | 11.7.2013 | |
11340178 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za obdobie máj 2013 | 1.251,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 11.06.2013 | 13.06.2013 | 11.7.2013 | |
11340177 | Xepap, spol. s r.o. Jasenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 675,67 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | 140640004 zo dňa 6.6.2013 | 10.06.2013 | 13.06.2013 | 11.7.2013 |
11340176 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služby IP telefonovania a správa a údržba siete LAN | 3.018,22 bez DPH |
10.6.2013 | 13.06.2013 | 11.7.2013 | ||
11340175 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania | 31,50 bez DPH |
10.6.2013 | 13.06.2013 | 11.7.2013 | ||
11340174 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania | 232,10 bez DPH |
10.6.2013 | 13.06.2013 | 11.7.2013 | ||
11340173 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 5/2013 | 54,12 bez DPH |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení zo dňa 30.12.2010, vrátane dodatku č. 1/2012 z 28.12.2012 | 10.6.2013 | 13.06.2013 | 11.7.2013 | |
11340172 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 1.5.2013 - 31.5.2013 | 27,08 bez DPH |
3.6.2013 | 06.06.2013 | 11.7.2013 |