Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | technologická zľava za zásielky podané DEKVS za obdobie 02/2013 - Dobropis | - 80,82 € vrátane DPH |
Licencia č. 90868 | 15.3.2013 | 15.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver a poštový priečinok pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2013 | 916,35 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 12.3.2013 | 19.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340086 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
356802202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH za obdobie 02/2013 | 438,48 € bez DPH |
7.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340085 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-telefonovania pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2013 | 757,55 € bez DPH |
7.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340084 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2013 | 1.600,83 € bez DPH |
7.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340083 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 06 a 065, DSLback up, pre UPSVaR LM a LH za obdobie 02/2013 | 221,36 € bez DPH |
7.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340082 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2013 | 262,36 € bez DPH |
8.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340081 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská č. 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahu za obdobie 02/2013 | 54,12 € bez DPH |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení zo dňa 30.12.2010, vrátane dodatku č. 1/2012 z 28.12.2012 | 8.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340080 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky za obdobie 02/2013 | 27,08 € bez DPH |
8.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340079 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-com za obdobie 02/2013 | 74,65 € bez DPH |
8.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340078 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, Bratislava |
31365078 | USB token, predlžovací kábel USB 2.0 (pre zamestnanca UPSVaR) | 82,98 € bez DPH |
OV2013018 zo dňa 26.2.2013 | 7.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340077 | Všeobecné lekárstvo, MUDr. Mária Černáková D. Kráľovenskej 867, Likavka |
37977687 | náklady na výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
6.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340076 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | zemný plyn za obdobie 03/2013 | 2.115,00 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 5.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340075 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 222,66 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013017 zo dňa 22.2.2013 | 1.3.2013 | 07.03.2013 | 3.4.2013 |
11340074 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/20134, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce, priestory UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2013 | 998,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 1.3.2013 | 07.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340073 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora za obdobie 02/2013 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 27.12.2012 | 1.3.2013 | 07.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340072 | MUDr. Ballová Katarína Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok |
35662557 | náklady za poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 07/2012-02/2013 (22 os.) | 153,34 € vrátane DPH |
1.3.2013 | 07.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340071 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok |
36713856 | náklady na zdravotné výkony za účelom kompenzácií, za obdobie 01/2013 (7 os.) | 48,79 € vrátane DPH |
1.3.2013 | 07.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340070 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4 (410 bal.), A3 (9 bal.) - pre NP XXV-2 | 882,75 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013015 zo dňa 22.2.2013 | 28.2.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 |
11340069 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál (pre NP XXV-2) | 588,33 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013014 zo dňa 22.2.2013 | 28.2.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 |
11340068 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne tonery typu HP LJ (18 ks, pre NP XXV-2) | 978,62 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013016 zo dňa 22.2.2013 | 27.2.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 |
11340067 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4 (89 bal., pre NP V-2) | 183,19 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013011 zo dňa 20.2.2013 | 28.2.2013 | 15.03.2013 | 3.4.2013 |
11340066 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál (pre NP V-2) | 294,11 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013013 zo dňa 22.2.2013 | 28.2.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 |
11340065 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne tonery typu HP LJ (4 ks, pre NP V-2) | 194,96 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013010 | 27.2.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 |
11340064 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4 (72 bal., pre NP AP-2) | 148,20 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013009 zo dňa 20.2.2013 | 28.2.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 |
11340063 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál (pre NP AP-2) | 149,79 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013012 zo dňa 20.2.2013 | 28.2.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 |
11340062 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne tonery typu HP LJ (5 ks, pre NP AP-2) | 194,82 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013008 zo dňa 20.2.2013 | 27.2.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 |
11340061 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálenské kupóny (2.119 ks) | 7.295,70 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012 | 32013 | 28.2.2013 | 07.03.2013 | 3.4.2013 |
11340059 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO za obdobie 02/2013 | 100,00 € bez DPH |
mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 25.2.2013 | 27.02.2013 | 6.3.2013 | |
11340058 | Rimino system, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | oprava a nastavenie kopír. stroja Sharp AR M236 - UPSVaR LM, 4. poschodie, kanc. č. 409) | 35,80 € bez DPH |
OV2013004 zo dňa 13.2.2013 | 25.2.2013 | 27.02.2013 | 6.3.2013 | |
11340057 | Pro Clover, s.r.o. Vrlíkova 1884/72, Lipt. Mikuláš |
44172508 | tlač tlačív "Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ" (2 obojstranné listy, formát A4, náklad 5.000 ks) | 140,00 € bez DPH |
OV2013006 zo dňa 15.2.2013 | 25.2.2013 | 27.02.2013 | 6.3.2013 | |
11340056 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Liptovský Mikuláš |
36432326 | vystavenie lekárskeho nálezu (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
22.2.2013 | 26.02.2013 | 6.3.2013 | ||
11340055 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Liptovský Mikuláš |
36432326 | vystavenie lekárskeho nálezu (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
22.2.2013 | 26.02.2013 | 6.3.2013 | ||
11340054 | VERA-LH, s.r.o. Hradná 338, Liptovský Hrádok |
45601712 | opravný doklad k faktúre 2012/89 za obdobie II. polrok 2012 (11 os.) | 76,67 € vrátane DPH |
22.2.2013 | 26.02.2013 | 6.3.2013 | ||
11340053 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | náklady za zdravotné výkony na účely kompenzácií, za obdobie 01-12/2012 (32 os.) | 223,04 € vrátane DPH |
22.2.2013 | 26.02.2013 | 6.3.2013 | ||
11340052 | JYSK, s.r.o. Šoltésovej 14, Bratislava |
35974133 | kancelárske kreslo Timo (20 ks) | 750,00 € bez DPH |
OV2013005 zo dňa 15.2.2013 | 21.2.2013 | 25.02.2013 | 6.3.2013 | |
11340051 | Slovenská pošta, a.s. partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | technologická zľava za zásielky podané DEKVS za obdobie 01/2013 - Dobropis | - 0,10 € vrátane DPH |
Licencia č. 90868 | 18.2.2013 | 20.02.2013 | 6.3.2013 | |
11340050 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky za užívateľské čísla za obdobie 15.1.-14.2.2013 | 180,05 € bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní hlasovej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 20.2.2013 | 25.02.2013 | 6.3.2013 | |
11340049 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | samolepiace etikety na označovanie obálok k frankovaciemu stroju Neopost IJ 40 (bal. / 1.000 ks) | 37,00 € bez DPH |
OV2013003 zo dňa 13.2.2013 | 19.2.2013 | 25.02.2013 | 6.3.2013 | |
11340048 | Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 5, Lipt. Mikuláš |
32597495 | káble (11 ks, USB, sata, predlžovací) | 18,33 € bez DPH |
OV2013007 zo dňa 15.2.2013 | 18.2.2013 | 20.02.2013 | 6.3.2013 |