Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340129 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | technologická zľava za zásielky podané DEKVS za obdobie 03/2013 - Dobropis | - 39,36 € bez DPH |
Licencia č. 90868 | 12.4.2013 | 12.04.2013 | 30.4.2013 | |
11340128 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 288,04 € bez DPH |
10.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340127 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 438,48 € bez DPH |
9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340126 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP telefonovania pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 757,55 € bez DPH |
9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340125 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 1.600,83 € bez DPH |
9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
110340124 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR 064 a 065, DSLback up, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 221,36 € bez DPH |
9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | podaj zásielok LM a LH za obdobie 03/2013 | 794,65 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | |
11340122 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská č. 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov za obdobie 03/2013 | 54,12 € bez DPH |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení zo dňa 30.12.2010, vrátane dodatku č. 1/2012 z 28.12.2012 | 8.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | |
11340121 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | dodávka zemného plynu za obdobie 04/2013 | 1.157,50 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 8.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | |
11340120 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky Biznis Partner za obdobie 03/2013 | 27,08 € bez DPH |
5.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340119 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky za obdobie 03/2013 | 74,65 € bez DPH |
4.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340118 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony za účelom kompenzácií za mesiac 02/2013 (7 os.) | 48,79 € vrátane DPH |
4.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340117 | MUDr. Androvičová Anna - CAREN, s.r.o. Jimenického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 03/2013 (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
4.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340116 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | zdravotné výkony na účely soc. zabezpečenia (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
4.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340111 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora na podateľni UPSVaR za obdobie 03/2013 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 27.12.2012 | 2.4.2013 | 04.04.2013 | 30.4.2013 | |
11340110 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovanie za obdobie 03/2013 - pre UPSVaR LM a LH | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 2.4.2013 | 04.04.2013 | 30.4.2013 | |
11340099 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 03/2013 | 100,00 € bez DPH |
mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 26.3.2013 | 27.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340098 | Žilinský samosprávny kraj Komenského č. 48, Žilina |
37808427 | vyúčtovanie služieb spojených s nájmom za rok 2012 - nedoplatok | 1.286,06 € vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 53/2010, zo dňa 22.12.2010 | 7.3.2013 | 27.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340096 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | hovory za obdobie 15.2.2013 -14.3.2013 | 163,92 € bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní hlasovej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 20.3.2013 | 26.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340095 | Ing. Polonec Ján - ETRI Starohorského 14, Lipt. Mikuláš |
34286942 | vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov k úpravám bytu, rodinného domu alebo garáže, za účelom bezbariérovosti (10 os.) | 331,94 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2008 zo dňa 10.4.2008 | 20.3.2013 | 26.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340091 | MUDr. Androvičová Anna, CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (1 os.) za obdobie 02/2013 | 6,97 € vrátane DPH |
18.3.2013 | 26.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340090 | Valčáková, s.r.o. Jánošíkovo nábr. 1212/2, Lipt. Mikuláš |
45895473 | náklady na zdravotné výkony (6 os.) | 41,82 € vrátane DPH |
18.3.2013 | 26.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340089 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné úkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
18.3.2013 | 26.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | technologická zľava za zásielky podané DEKVS za obdobie 02/2013 - Dobropis | - 80,82 € vrátane DPH |
Licencia č. 90868 | 15.3.2013 | 15.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver a poštový priečinok pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2013 | 916,35 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 12.3.2013 | 19.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340086 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
356802202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH za obdobie 02/2013 | 438,48 € bez DPH |
7.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340085 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-telefonovania pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2013 | 757,55 € bez DPH |
7.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340084 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2013 | 1.600,83 € bez DPH |
7.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340083 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 06 a 065, DSLback up, pre UPSVaR LM a LH za obdobie 02/2013 | 221,36 € bez DPH |
7.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340082 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2013 | 262,36 € bez DPH |
8.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340081 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská č. 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahu za obdobie 02/2013 | 54,12 € bez DPH |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení zo dňa 30.12.2010, vrátane dodatku č. 1/2012 z 28.12.2012 | 8.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340080 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky za obdobie 02/2013 | 27,08 € bez DPH |
8.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340079 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-com za obdobie 02/2013 | 74,65 € bez DPH |
8.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340077 | Všeobecné lekárstvo, MUDr. Mária Černáková D. Kráľovenskej 867, Likavka |
37977687 | náklady na výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
6.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340076 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | zemný plyn za obdobie 03/2013 | 2.115,00 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 5.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340074 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/20134, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce, priestory UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2013 | 998,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 1.3.2013 | 07.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340073 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora za obdobie 02/2013 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 27.12.2012 | 1.3.2013 | 07.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340072 | MUDr. Ballová Katarína Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok |
35662557 | náklady za poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 07/2012-02/2013 (22 os.) | 153,34 € vrátane DPH |
1.3.2013 | 07.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340071 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok |
36713856 | náklady na zdravotné výkony za účelom kompenzácií, za obdobie 01/2013 (7 os.) | 48,79 € vrátane DPH |
1.3.2013 | 07.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340059 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO za obdobie 02/2013 | 100,00 € bez DPH |
mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 25.2.2013 | 27.02.2013 | 6.3.2013 |