Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340328 | DAVEX - SK, s.r.o. Brezová 8099/65, Žilina |
36384593 | výroba samofarbiacich pečiatok a štítky na pečiatky (20 ks) | 132,43 € bez DPH |
OV2013099 zo dňa 22.10.2013 | 11.11.2013 | 15.11.2013 | 9.1.2014 | |
11340327 | Ing. Polonec Ján - ETRI Starohorského 14, Lipt. Mikuláš |
34286942 | vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytov, domov alebo garáží s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť (10 os.) | 331,94 € bez DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008 | 11.11.2013 | 15.11.2013 | 9.1.2014 | |
11340309 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP XXV-2 "Príspevok na službu sparostlivosti o dieťa" | 587,80 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013082 zo dňa 9.10.2013 | 18.10.2013 | 21.11.2013 | 10.1.2014 |
11340304 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | fotokopírovací papier A4 /380 bal. a A3 /9 bal. pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP XXV-2 "Príspevok na službu starostlivosti o dieťa" | 879,88 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013088 zo dňa 10.10.2013 | 23.10.2013 | 21.11.2013 | 10.1.2014 |
11340338 | Dušan Pálenčík - EKOTHERM Liptovský Peter 204 |
11939346 | dodávka teplovodných čerpadiel, vrátane spotrebného materiálu, demontáž pôvodných | 2.939,20 € bez DPH |
OV2013103 zo dňa 12.11.2013 | 20.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | |
11340337 | JUDr. Ján Gavura - súdny exekútor Štúrova 17, Lipt. Mikuláš |
14282917 | Trovy exekúcie (EX 254/01, na základe uzn. č. 1Er/242/01-14 zo dňa 4.9.2013) | 13,28 € bez DPH |
19.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | ||
11340336 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.10.-14.11.2013 | 176,83 € bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 20.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | |
11340335 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2013 | 438,48 € bez DPH |
8.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | ||
11340334 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2013 | 757,55 € bez DPH |
8.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | ||
11340333 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2013 | 1.600,83 € bez DPH |
8.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | ||
11340332 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2013 | 221,36 € bez DPH |
8.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | ||
11340331 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 10/2013 | 327,55 € bez DPH |
8.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | ||
11340330 | Ing. Eva Bordigová Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
30517486 | originálne tonery do kancelárskej a výpočtovej techniky / 29 ks (mimo Rámcových dohôd)) | 2.480,00 € bez DPH |
OV2013098 zo dňa 16.10.2013 | 18.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | |
11340329 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 10/2013 | 1.134,75 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 15.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | |
11340343 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie a čistiace práce pre UPSVaR Lipt. Mikuláš a Lipt. Hrádok za obdobie 11/2013 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 2.12.2013 | 04.12.2013 | 9.1.2014 | |
11340342 | Ing. Polonec Ján - ETRI Starohorského 14, Lipt. Mikuláš |
34286942 | vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytov, domov alebo garáží s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť (10 os.) | 331,94 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008 | 2.12.2013 | 04.12.2013 | 9.1.2014 | |
11340341 | Ing. Eva Bordigová Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
30517486 | kalendár stolový pracovný na r. 2014 (104 ks), diár denný A4 na r. 2014 (45 ks) | 183,75 € bez DPH |
OV2013101 zo dňa 23.10.2013 | 29.11.2013 | 04.12.2013 | 9.1.2014 | |
11340340 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne tonery (2 ks) /mimo typ HP LJ | 43,92 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 10297/2011-IV/8, zo dňa 8.11.2011 | OV2013104 zo dňa 19.11.2013 | 29.11.2013 | 04.12.2013 | 9.1.2014 |
11340344 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora za obdobie 11/2013 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 27.12.2012 | 2.12.2013 | 05.12.2013 | 9.1.2014 | |
11340345 | Le Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálenské poukážky (1.523 ks) | 6.092,00 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012 | 122013 | 29.11.2013 | 06.12.2013 | 9.1.2014 |
11340347 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | dodávka zemného plynu za obdobie 12/2013 | 2.214,17 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 35815256 | 5.12.2013 | 09.12.2013 | 10.1.2014 |
11340346 | Juraj Lúčan Luna Motor Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
30519551 | oprava štartra, diagnostika na služobnom vozidle Honda City /LM-616-BC | 162,15 € bez DPH |
OV2013073 zo dňa 23.9.2013 | 4.12.2013 | 09.12.2013 | 9.1.2014 | |
11340349 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | zmluvný servis výťahu za obdobie 11/2013 | 54,12 € bez DPH |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení zo dňa 30.12.2010, vrátane dodatku č. 1/2012 z 28.12.2012 | 6.12.2013 | 11.12.2013 | 10.1.2014 | |
11340348 | LUNA MOTOR, s.r.o. Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
36374164 | oprava služobného vozidla Honda Jazz /LM-259-BJ (spoluúčasť) | 85,36 € bez DPH |
14.11.2013 | 11.12.2013 | 10.1.2014 | ||
11340353 | Martin Kubovčík Športová 7/9, Závažná Poruba |
40002217 | autokozmetika, potreby k zimnej a bežnej údržbe služobných automobilov | 161,37 € bez DPH |
OV2013107 zo dňa 27.11.2013 | 11.12.2013 | 13.12.2013 | 10.1.2014 | |
11340360 | TM Consulting, s.r.o. Dolnohorská 26, Nitra |
36537551 | školenie "Správne konanie" pre zamestnancov ÚPSVaR Lipt. Mikuláš | 950,00 € bez DPH |
12.12.2013 | 17.12.2013 | 10.1.2014 | ||
11340352 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 12/2013 | 100,00 € bez DPH |
mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 10.1.2014 | |
11340351 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 11/2013 (hlasové služby, internet) | 74,65 € bez DPH |
9.12.2013 | 17.12.2013 | 10.1.2014 | ||
11340365 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | Dobropisovaná zľava k DEKVS LČ 94428 za mesiac novemcber 2013 | - 31,42 € vrátane DPH |
Licencia č. 90868 | 17.12.2013 | 18.12.2013 | 10.1.2014 | |
11340363 | Ing. Eva Bordigová Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
30517486 | kalendár nástenný 3-mesačný, na r. 2014 (12 ks) | 16,80 € bez DPH |
OV2013105 zo dňa 26.11.2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 10.1.2014 | |
11340362 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 11/2013 | bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 13.12.2013 | 19.12.2013 | 10.1.2014 | |
11340361 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | cartridge do frankovacieho stroja neopost IJ 40 /1 ks, poštovné | 141,65 € bez DPH |
OV2013109 zo dňa 29.11.2013 | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 10.1.2014 | |
11340359 | K-FOREST, s.r.o. Nám. osloboditeľov 32, Lipt. Mikuláš |
44336667 | návrh a tlač novoročných pozdravov na r. 2014 (70 ks) | 35,00 € bez DPH |
OV2013111 zo dňa 9.12.2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 10.1.2014 | |
11340350 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 1.11.2013 - 30.11.2013 | 27,08 € bez DPH |
9.12.2013 | 19.12.2013 | 10.1.2014 | ||
11340366 | JAZMED, s.r.o. Telgárt č. 294 |
36648787 | vystavenie lekárskeho nálezu vo veciach kompenzácie (25 os.) | 55,76 € vrátane DPH |
23.12.2013 | 27.12.2013 | 10.1.2014 | ||
11340364 | Ing. Polonec Ján - ETRI Starohorského 14, Lipt. Mikuláš |
34286942 | vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytov, domov alebo garáží s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť (10 os.) | 331,94 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | 10.1.2014 | |
11340358 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2013 | 438,48 € bez DPH |
11.12.2013 | 30.12.2013 | 10.1.2014 | ||
11340357 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2013 | 1.600,83 € bez DPH |
11.12.2013 | 30.12.2013 | 10.1.2014 | ||
11340356 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2013 | 221,36 € bez DPH |
11.12.2013 | 30.12.2013 | 10.1.2014 | ||
11340355 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2013 | 438,48 € bez DPH |
11.12.2013 | 30.12.2013 | 10.1.2014 |