
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201300530 | Swan, a.s Borská 6, 84101 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby DSL | 398,45 vrátane DPH |
01-03-07 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 6.2.2014 | |
201300489 | Swan, a.s Borská 6, 84101 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby DSL | 398,45 vrátane DPH |
01-03-07 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 6.2.2014 | |
201300427 | Swan, a.s Borská 6, 84101 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby DSL | 398,45 vrátane DPH |
01-03-07 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | 6.2.2014 | |
201300387 | Swan, a.s Borská 6, 84101 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby DSL | 398,45 vrátane DPH |
01-03-07 | 09.10.2013 | 14.10.2013 | 15.11.2013 | |
201300334 | Swan, a.s Borská 6, 84101 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby DSL | 398,45 vrátane DPH |
01-03-07 | 10.09.2013 | 17.09.2013 | 15.11.2013 | |
201300309 | Swan, a.s Borská 6, 84101 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby DSL | 398,45 vrátane DPH |
01-03-07 | 09.08.2013 | 20.08.2013 | 4.9.2013 | |
201300259 | Swan, a.s Borská 6, 84101 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby DSL | 398,45 vrátane DPH |
01-03-07 | 10.07.2013 | 17.07.2013 | 4.9.2013 | |
201300168 | Swan, a.s Borská 6, 84101 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby DSL | 398,45 vrátane DPH |
01-03-07 | 14.05.2013 | 20.05.2013 | 27.5.2013 | |
201300112 | Swan, a.s Borská 6, 84101 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby DSL | 398,45 vrátane DPH |
01-03-07 | 09.04.2013 | 16.04.2013 | 27.5.2013 | |
201300072 | Swan, a.s Borská 6, 84101 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby DSL | 398,45 vrátane DPH |
01-03-07 | 07.03.2013 | 13.03.2013 | 15.4.2013 | |
201300037 | Swan, a.s Borská 6, 84101 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby DSL | 398,45 vrátane DPH |
01-03-07 | 08.02.2013 | 13.02.2013 | 15.4.2013 | |
201300521 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s Partizánska cesta č.5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 389,93 vrátane DPH |
10-03-07 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | 6.2.2014 | |
201300420 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s Partizánska cesta č.5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 388,67 vrátane DPH |
10-03-07 | 04.11.2013 | 11.11.2013 | 6.2.2014 | |
201300196 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodané teplo | 383,28 vrátane DPH |
22/2006 | 15.10.2013 | 22.10.2013 | 15.11.2013 | |
201300054 | Stavoúnia, a.s. Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec |
31561403 | za práce charakteru stavebného dozoru | 378,04 vrátane DPH |
03-24-11 | 19.02.2013 | 27.02.2013 | 15.4.2013 | |
201300501 | Vladimír Urbaník - REVITAL Rúbanisko 3/43, 984 03 Lučenec |
35130903 | vrtacie kladivo. Vrtáky | 375,59 vrátane DPH |
158/2013 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 6.2.2014 | |
201300341 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodané teplo | 375,07 vrátane DPH |
22/2006 | 13.09.2013 | 20.09.2013 | 15.11.2013 | |
201300306 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodané teplo | 375,07 vrátane DPH |
22/2006 | 13.08.2013 | 20.08.2013 | 4.9.2013 | |
201300255 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodané teplo | 375,07 vrátane DPH |
22/2006 | 10.07.2013 | 17.07.2013 | 4.9.2013 | |
201300224 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodané teplo | 375,07 vrátane DPH |
22/2006 | 13.06.2013 | 19.06.2013 | 4.9.2013 | |
201300145 | Print Trade, s.r.o. Čajkovského 8, 984 01 Lučenec |
31585078 | údržba výpočtovej techniky | 357,01 vrátane DPH |
53/2013 | 07.05.2013 | 14.05.2013 | 27.5.2013 | |
201300220 | Swan, a.s Borská 6, 84101 Bratislava |
35680202 | poplatky za m iestne volania 067 | 352,26 vrátane DPH |
01-03-07 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | 4.9.2013 | |
201300466 | Autocentrum Bystriansky spol. s.r.o. prevádzka Gemerská 2 , 984 01 Lučenec |
31641377 | servis automobilu | 348,22 vrátane DPH |
141/2013 | 27.11.2013 | 04.12.2013 | 6.2.2014 | |
201300502 | Ján Obročník Elektro D Rúbanisko II/75, 984 03 Lučenec |
32626169 | chladnička, konvica | 344,00 vrátane DPH |
154/2013 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 6.2.2014 | |
201300078 | PERGAMON spol s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery NP | 341,83 vrátane DPH |
28/2013 | 08.03.2013 | 25.03.2013 | 15.4.2013 | |
201300506 | Ivan Stieranka - RANKER M.R.Štefánika 406, 984 01 Lučenec |
17803420 | regál. Police | 332,00 vrátane DPH |
160/2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | 6.2.2014 | |
201300262 | Stavoúnia, a.s. Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec |
31561403 | za práce charakteru stavebného dozoru | 330,11 vrátane DPH |
03-24-11 | 11.07.2013 | 17.07.2013 | 4.9.2013 | |
201300216 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s Partizánska cesta č.5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 330,00 vrátane DPH |
2013/3003376 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | 4.9.2013 | |
201300480 | EVROFIN Int. Spol. s. r.o. Heydukova12, 811 08 Bratislava |
44563485 | frankovací stroj prehliadka | 318,00 vrátane DPH |
12-06-13 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 6.2.2014 | |
201300414 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s Partizánska cesta č.5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 310,47 vrátane DPH |
10-03-13 | 25.10.2013 | 31.10.2013 | 15.11.2013 | |
201300446 | Weekend-Ck s.r.o. Nám. artéz prameňov 47,984 01 Lučenec |
31576770 | letenka EURES do Bruselu | 309,00 vrátane DPH |
135/2013 | 18.11.2013 | 22.11.2013 | 6.2.2014 | |
201300382 | Weekend-Ck s.r.o. Nám. artéz prameňov 47,984 01 Lučenec |
31576770 | letenka EURES pracovníka Budapešť,Benátky | 309,00 vrátane DPH |
112/2013 | 09.10.2013 | 14.10.2013 | 15.11.2013 | |
201300515 | Ing. Ondrej Gorás-Technická kancelária 9. mája 581/22, 987 01 Poltár |
14182238 | revízie tlakových nádob | 300,00 bez DPH |
148/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 6.2.2014 | |
201300510 | MUDr. Fulajtárová Jela Mýtna 87, 985 53 Mýtna |
35666609 | zdravotné výkony | 299,71 bez DPH |
08-01-05 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | 6.2.2014 | |
201300079 | PERGAMON spol s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery NP | 291,06 vrátane DPH |
27/2013 | 08.03.2013 | 25.03.2013 | 15.4.2013 | |
201300523 | Stavoúnia, a.s. Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec |
31561403 | za práce charakteru stavebného dozoru | 286,45 vrátane DPH |
03-24-13 | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 6.2.2014 | |
201300077 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s Partizánska cesta č.5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 282,01 vrátane DPH |
10-03-07 | 08.03.2013 | 13.03.2013 | 15.4.2013 | |
201300134 | PERGAMON spol s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP II/A tonery | 281,46 vrátane DPH |
48/2013 | 29.04.2013 | 10.05.2013 | 27.5.2013 | |
201300021 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | kancelársky materiál | 280,80 vrátane DPH |
9/2013 | 01.02.2013 | 06.02.2013 | 15.4.2013 | |
201300444 | Stavoúnia, a.s. Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec |
31561403 | za práce charakteru stavebného dozoru | 278,48 vrátane DPH |
03-24-11 | 18.11.2013 | 22.11.2013 | 6.2.2014 |