Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340237 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 116 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 4195,59 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 09.04.2013 | 19.04.2013 | 24.4.2013 | |
11340236 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 03/2013 | 672,80 vrátane DPH |
Zmluva č.211-0MT-009 | 09.04.2013 | 19.04.2013 | 24.4.2013 | |
11340230 | Mesto Turčianske Teplice Partizánska 413/1 039 01 Turčianske Teplice |
00317004 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 232,43 bez DPH |
Rozhodnutie č. 9 | 09.04.2013 | 19.04.2013 | 24.4.2013 | |
11340227 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská č. 2 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 03/2013 | 48,47 vrátane DPH |
Zmluva č. P4391 | 05.04.2013 | 19.04.2013 | 24.4.2013 | |
11340226 | SLOVAK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 03/2013 | 23,32 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 05.04.2013 | 19.04.2013 | 24.4.2013 | |
11340241 | RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17 |
35763329 | Štvrťročný poplatok za služby pri ochrane majetku 02/2013 | 179,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 1.7.2004 | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 24.4.2013 | |
11340240 | MUDr. Gundová Beáta Michaelliho 2 036 01 Martin |
35655232 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 26.03.2013 | 17.04.2013 | 24.4.2013 | |
11340239 | MICHNA MEDICAL s.r.o. J. Goliana 38 036 01 Martin |
36436712 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 104,55 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 04.01.2013 | 17.04.2013 | 24.4.2013 | |
11340238 | Peter Orságh Hurbanova 3808/20 036 01 Martin |
40991288 | Oprava drevených lavíc v budove | 180,00 bez DPH |
Objednávka č. 26-03/2013 zo dňa 5.3.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340231 | SLOVAK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 03/2013 | 252,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.04.2013 | 15.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340229 | Turčianska vodárenská spoločnosť Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 03/2013 | 52,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340228 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 03/2013 | 763,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340225 | ŽOS-MEDIKA s.r.o. Dielenská Kružná 2 038 61 Vrútky |
36006203 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 04.03.2013 | 09.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340224 | MUDr. Bellová Eugénia Kollárova 26 036 01 Martin |
37906054 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 13.02.2013 | 09.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340223 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 03/2013 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky | 04.04.2013 | 09.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340222 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 03/2013 | 1808,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 04.04.2013 | 09.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340221 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 03/2013 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 04.04.2013 | 09.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340220 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 04/2013 | 1474,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 02.04.2013 | 09.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340219 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 116,08 bez DPH |
Objednávka č. 32-03/2013 z 20.03.2013 | 28.03.2013 | 09.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340218 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 03/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 28.03.2013 | 09.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340217 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revizía výťahu za 03/2013 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma + dodatky | 02.04.2013 | 09.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340216 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 1.štvrťrok 2013 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob | 02.04.2013 | 09.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340212 | MESTO VRÚTKY Matušovičovský rad 4 038 61 Vrútky |
00647209 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 75,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 142 4300262 | 21.03.2013 | 09.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340211 | Mesto Turčianske Teplice Partizánska 413/1 039 01 Turčianske Teplice |
00317004 | Daň z nehnuteľností | 1084,38 bez DPH |
Rozhodnutie č. 199 | 21.03.2013 | 09.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340215 | SAK plus s.r.o. Majerská cesta 8/A 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. | 180,05 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 - servis zo dňa 6.12.2007 | 27.03.2013 | 05.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340214 | Ján BORIEVKA DEVIL FIRE SERVIS Turčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky |
43883192 | Rámik A4, A3 na zarámovanie požiar.poplach.smerníc | 183,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 31-03/2013 z 18.03.2013 | 27.03.2013 | 03.04.2013 | 5.4.2013 | |
11340206 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 10800,00 bez DPH |
Objednávka č. 30-03/2013 z 13.03.2013 | 25.07.2012 | 03.04.2013 | 5.4.2013 | |
11340168 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2013 | 758,23 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 08.03.2013 | 03.04.2013 | 5.4.2013 | |
11340160 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 64,88 vrátane DPH |
Objednávka č. 24-02/2013 z 27.02.2013 | 07.03.2013 | 03.04.2013 | 5.4.2013 | |
11340213 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za 03/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 21.03.2013 | 28.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340210 | PODHÁJ ZDRAVIE, s.r.o. J. Goliána 38, 036 01 Martin |
36436755 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 97,58 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340209 | MUDr. Dubcová Dajana DD-PRAKTIK, s.r.o. Prieložtek 1 036 01 Martin |
47241951 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340208 | MUDr. Galčíková Mária Slovenské Pravno |
31932266 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 125,46 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 04.03.2013 | 27.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340207 | ERADIA s.r.o. Uzlovská 2 036 08 Martin |
36654515 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 04.03.2013 | 27.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340164 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2013 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340163 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2013 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340162 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2013 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340161 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2013 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340202 | Ing. Štefan Tropp - ELPPORT Krivánska 9 974 11 Banská Bystrica |
17840236 | Výmer pre rekonštrukciu elektroinštalácie | 150,00 bez DPH |
Objednávka č. 28-03/2013 z 06.03.2013 | 15.03.2013 | 20.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340201 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697271 | Telekomunikačné služby | 0,08 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.03.2013 | 20.03.2013 | 27.3.2013 |