Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240920 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240919 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240918 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240917 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
11340929 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2013 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340928 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2013 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340927 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2013 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340392 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby, správa a údržba siete LAN za 05/2013 | 6826,16 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 10.06.2013 | 25.06.2013 | 1.7.2013 | |
11340151 | Alfa print, s.r.o. Robotnícka 1 036 01 Martin |
36403229 | Tlač tlačiva - Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie | 120,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 23-02/2013 zo dňa 21.02.2013 | 05.03.2013 | 11.03.2013 | 12.3.2013 | |
113040931 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1048,20 vrátane DPH |
Objednávka č.108-12/2013 z 13.12.2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340861 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1687,01 vrátane DPH |
Objednávka č. 92-11/2013 z 15.11.2013 | 09.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340860 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1278,52 vrátane DPH |
Objednávka č. 91-11/2013 z 12.11.2013 | 09.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340905 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 199,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.14309/2011-IV/5 z 27.6.2011 NP Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva | Objednávka č. 99-12/2013 z 11.12.2013 | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 2.1.2014 |
11340666 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2026,86 vrátane DPH |
Objednávka č. 78-09/2013 z 04.09.2013 | 16.09.2013 | 05.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340440 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2525,64 vrátane DPH |
Objednávka č. 53-06/2013 z 11.06.2013 | 24.06.2013 | 02.08.2013 | 13.8.2013 | |
11340439 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 496,68 vrátane DPH |
Objednávka č. 54-06/2013 z 11.06.2013 | 24.06.2013 | 02.08.2013 | 13.8.2013 | |
11340375 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 411,30 vrátane DPH |
Objednávka č. 46-05/2013 z 17.05.2013 | 03.06.2013 | 02.07.2013 | 8.7.2013 | |
11340160 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 64,88 vrátane DPH |
Objednávka č. 24-02/2013 z 27.02.2013 | 07.03.2013 | 03.04.2013 | 5.4.2013 | |
11340059 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 267,72 vrátane DPH |
Objednávka č. 10-01/2013 z 22.1.2013 | 23.01.2013 | 04.03.2013 | 8.3.2013 | |
11240950 | PERGAMON s.r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2576,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 134-12/2012 z 27.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 24.1.2013 | |
11240937 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1869,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 130-12/2012 z 20.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240936 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1105,42 vrátane DPH |
Objednávka č. 113-12/2012 zo 04.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240881 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1038,82 vrátane DPH |
Objednávka č. 107-11/2012 z 22.11.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
11340851 | JUDr. Peter Krištofík Mucha E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin |
35658851 | Trovy exekúcie | 35,90 vrátane DPH |
Rozhodnutie právopl. 28.9.2013 | 03.12.2013 | 09.12.2013 | 2.1.2014 | |
11340850 | JUDr. Peter Krištofík Mucha E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin |
35658851 | Trovy exekúcie | 26,14 vrátane DPH |
Rozhodnutie právopl. 7.9.2013 | 03.12.2013 | 09.12.2013 | 2.1.2014 | |
11340777 | JUDr. Peter Krištofík Mucha E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin |
35658851 | Trovy exekúcie | 41,83 vrátane DPH |
Uznesenie OS Martin č.k. 17Er/2981/2007 | 30.10.2013 | 06.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340621 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 036 01 Martin |
31578861 | Údržba a čistenie priestorov pred budovami ÚPSVaR | 42,13 vrátane DPH |
Obj. č. 74-08/2013 z 26.08.2013 | 06.09.2013 | 11.09.2013 | 20.9.2013 | |
11340131 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava |
35709332 | Úhrada poistného | 497,00 bez DPH |
PZ č. 5720045709 | 20.02.2013 | 04.03.2013 | 8.3.2013 | |
11340147 | Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina 845 45 Bratislava |
47232480 | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska | 956,92 bez DPH |
Zákon č. 340/2012 Z.z. | 01.03.2013 | 05.03.2013 | 8.3.2013 | |
11340526 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 036 01 Martin |
31578861 | Uloženie ostatného odpadu a zákonný poplatok za 07/2013 | 19,92 vrátane DPH |
Objednávka č. 65-07/2013 z 08.07.2013 | 02.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
11340070 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 01/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 01.02.2013 | 28.02.2013 | 1.3.2013 | |
11340146 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 02/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 01.03.2013 | 05.03.2013 | 8.3.2013 | |
11340218 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 03/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 28.03.2013 | 09.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340300 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 04/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 03.05.2013 | 10.05.2013 | 15.5.2013 | |
11340462 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 06/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 04.07.2013 | 10.07.2013 | 6.8.2013 | |
11340525 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 07/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 02.08.2013 | 21.08.2013 | 23.8.2013 | |
11340692 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 09/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 01.10.2013 | 04.10.2013 | 24.10.2013 | |
11340788 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 10/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 07.11.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340846 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 11/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 02.12.2013 | 13.12.2013 | 2.1.2014 | |
11240952 | Elastik - M s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 12/2012 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 24.1.2013 |