Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340780 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 10/2013 | 2081,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 04.11.2013 | 12.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340674 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 2089,31 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 18.09.2013 | 25.09.2013 | 1.10.2013 | |
11340513 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 2099,12 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 18.07.2013 | 24.07.2013 | 6.8.2013 | |
11340535 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 2114,51 vrátane DPH |
Dohoda o užívaní budovy | 08.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
11340399 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 2178,38 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 13.06.2013 | 19.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340846 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 11/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 02.12.2013 | 13.12.2013 | 2.1.2014 | |
11340788 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 10/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 07.11.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340692 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 09/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 01.10.2013 | 04.10.2013 | 24.10.2013 | |
11340618 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie za 08/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 05.09.2013 | 11.09.2013 | 20.9.2013 | |
11340525 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 07/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 02.08.2013 | 21.08.2013 | 23.8.2013 | |
11340462 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 06/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 04.07.2013 | 10.07.2013 | 6.8.2013 | |
11340371 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie za 05/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 31.05.2013 | 11.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340300 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 04/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 03.05.2013 | 10.05.2013 | 15.5.2013 | |
11340218 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 03/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 28.03.2013 | 09.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340146 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 02/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 01.03.2013 | 05.03.2013 | 8.3.2013 | |
11340070 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 01/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 01.02.2013 | 28.02.2013 | 1.3.2013 | |
11240952 | Elastik - M s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 12/2012 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 24.1.2013 | |
11340778 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 11/2013 | 2347,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 04.11.2013 | 12.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340698 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 2415,96 vrátane DPH |
Objednávka č.81-09/2013 z 24.09.2013 | 03.10.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340723 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 2474,20 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 24.10.2013 | |
11340922 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 2475,66 vrátane DPH |
Objednávka č.107-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340005 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 12/2012 | 2521,40 vrátane DPH |
Zmluva č.187-OMT-2004 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340440 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2525,64 vrátane DPH |
Objednávka č. 53-06/2013 z 11.06.2013 | 24.06.2013 | 02.08.2013 | 13.8.2013 | |
11240950 | PERGAMON s.r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2576,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 134-12/2012 z 27.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 24.1.2013 | |
11340287 | MESTO MARTIN Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Poplatok za komun. odpady a drobné staveb. odpady | 2636,65 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1621088698/2013 | 19.04.2013 | 02.05.2013 | 7.5.2013 | |
11340148 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 03/2013 | 2693,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 04.03.2013 | 11.03.2013 | 12.3.2013 | |
11340849 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 01.12.2013 - 18.01.2014 | 2765,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 02.12.2013 | 13.12.2013 | 2.1.2014 | |
11340449 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Oprava motorového vozidla | 2830,45 vrátane DPH |
Objednávka č. 58-06/2013 z 20.06.2013 | 02.07.2013 | 08.07.2013 | 10.7.2013 | |
11340072 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 02/2013 | 2856,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.08.2005 | 04.02.2013 | 06.02.2013 | 14.2.2013 | |
11240939 | P.A.N spol. s r.o. ul. A. Kmeťa 13 036 01 Martin |
31569099 | Display | 2875,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 128-12/2012 z 20.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
11340795 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 3049,39 vrátane DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 11.11.2013 | 20.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340380 | Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Daň z nehnuteľností | 3093,79 bez DPH |
Rozhodnutie č. 003732/2013 | 05.06.2013 | 25.06.2013 | 1.7.2013 | |
11340320 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 3288,93 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 10.05.2013 | 15.05.2013 | 22.5.2013 | |
11240942 | SOS PC s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
45545065 | Notebook | 3588,30 vrátane DPH |
Objednávka č. 119-12/2012 z 13.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
11340092 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 01/2013 | 3768,25 vrátane DPH |
Zmluva č.187-OMT-2004 | 12.02.2013 | 19.02.2013 | 20.2.2013 | |
11340928 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2013 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340867 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2013 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 11.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340798 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2013 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 11.11.2013 | 28.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340709 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 09/2013 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 09.10.2013 | 28.10.2013 | 7.11.2013 | |
11340631 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 08/2013 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 1.10.2013 |