Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340871   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  4,27 
vrátane DPH
Zmluva č. A 3693305-0001 z 09.04.2008    11.12.2013  19.12.2013  2.1.2014 
11340869   Turčianska vodárenská spoločnosť
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 01-11/2013  487,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    11.12.2013  18.12.2013  2.1.2014 
11340870   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  196,00 
bez DPH
  Objednávka č. 96-12/2013 z 11.12.2013  12.12.2013  23.12.2013  2.1.2014 
11340905   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  199,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.14309/2011-IV/5 z 27.6.2011 NP Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva  Objednávka č. 99-12/2013 z 11.12.2013  13.12.2013  18.12.2013  2.1.2014 
11340904   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  139,92 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 z 8.11.2011 NP Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva  Objednávka č.97-12/2013 z 11.12.2013  13.12.2013  18.12.2013  2.1.2014 
11340903   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  59,95 
vrátane DPH
Zmluva č.16658/12-M-ODSMAP z 17.8.2012 NP Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva  Objednávka č.98-12/2013 z 11.12.2013  13.12.2013  18.12.2013  2.1.2014 
11340902   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 11/2013  706,70 
vrátane DPH
Zmluva č.211-OMT-2009    13.12.2013  18.12.2013  2.1.2014 
11340901   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce
36786756  Oprava elektroinštalácie  240,00 
vrátane DPH
  Obj.č.100-12/2013 z 11.12.2013  13.12.2013  18.12.2013  2.1.2014 
11340913   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A 974 01 Banská Bystrica
44625995  Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z.  516,19 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007    17.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340912   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 11/2013  23,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    17.12.2013  19.12.2013  2.1.2014 
11340911   Ing. Michal Lamačka - EUROPEN
Priehradná 20A, 036 08 Martin
30492921  Pracovný diár na rok 2014  180,05 
vrátane DPH
  Obj.č. 101-12/2013 z 15.12.2013  17.12.2013  19.12.2013  2.1.2014 
11340915   ADMINISTER Slovakia, s.r.o.
Betliarska 22 851 07 Bratislava
43999948  Zverejnenie inzerátu "Ponuka do nájmu" v denníku SME  110,16 
vrátane DPH
Obj.č.102-12/2013 z 13.12.2013    19.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340923   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov pre OSVaR  53,68 
bez DPH
  Objednávka č. 109-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340922   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  2475,66 
vrátane DPH
  Objednávka č.107-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340921   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Stolový pracovný kalendár  163,20 
vrátane DPH
  Objednávka č.104-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340917   OFFICE DEPOT s.r.o.
Drobného 27 841 02 Bratislava
36192384  Konferenčná stolička  403,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 110-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340919   AUTOGAMA Marián Gábel
Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec
41811291  Prezutie osobných motorových vozidiel  40,75 
vrátane DPH
  Objednávka č. 106-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  27.12.2013  7.1.2014 
11340918   OFFICE DEPOT s.r.o.
Drobného 27 841 02 Bratislava
36192384  Konferenčná stolička  282,24 
vrátane DPH
  Objednávka č. 105-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  27.12.2013  7.1.2014 
11340920   Konica Minolta Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba k 12/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    20.12.2013  27.12.2013  7.1.2014 
11340916   OFFICE DEPOT s.r.o.
Drobného 27 841 02 Bratislava
36192384  Kancelárske stoličky  468,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 103-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  27.12.2013  7.1.2014 
11340930   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    23.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340929   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2013  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    23.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340928   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2013  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    23.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340927   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2013  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    23.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340926   Turčianska vodárenská spoločnosť
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 12/2013  48,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    23.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340925   EVROFIN Int.spol. s.r.o.
Heydukova 12 811 08 Bratislava
44563485  Profilaktická prehliadka frankovacieho stroja  298,80 
vrátane DPH
Zmluva o posk.zák. a poz.servisu z 17.12.2012    23.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
113040931   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1048,20 
vrátane DPH
  Objednávka č.108-12/2013 z 13.12.2013  27.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340932   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 4.štvrťrok 2013  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob    30.12.2013  31.12.2013  7.1.2014 
<< < | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť