Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340805 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 18,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 087010 z 19.11.1997 | 13.11.2013 | 21.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340804 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 4,25 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0970376 zo 14.04.2005 | 13.11.2013 | 21.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340803 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 19,69 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0970376 zo 14.04.2005 | 13.11.2013 | 21.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340802 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 01-10/2013 | 1092,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 13.11.2013 | 20.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340801 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Galvaniho 17/B 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za 08-10/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia | 7,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 13.11.2013 | 20.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340795 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 3049,39 vrátane DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 11.11.2013 | 20.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340794 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 10/2013 | 23,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.11.2013 | 20.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340793 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 10/2013 | 3,94 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.11.2013 | 20.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340792 | MUDr. Zettner Stanislav Prieložtek 1, 036 01 Martin |
47241985 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 05.11.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340790 | Turčianska vodárenská spoločnosť Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 10/2013 | 40,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 07.11.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340789 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 10/2013 | 48,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 4391P | 07.11.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340788 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 10/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 07.11.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340782 | HOLÍK IGOR-MARTINALARM Vajanského námestie 2 036 01 Martin |
14189364 | Mimozáručná oprava zariadenia ESZ | 61,92 vrátane DPH |
Objednávka č.90-10/2013 z 25.10.2013 | 04.11.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340781 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 10/2013 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky | 04.11.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340768 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12000,00 bez DPH |
Objednávka č. 88-10/2013 z 21.10.2013 | 23.10.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340699 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1719,97 vrátane DPH |
Objednávka č.82-09/2013 z 24.09.2013 | 03.10.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340698 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 2415,96 vrátane DPH |
Objednávka č.81-09/2013 z 24.09.2013 | 03.10.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340785 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 10/2013 | 275,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 06.11.2013 | 15.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340791 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 10/2013 | 238,67 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.11.2013 | 12.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340787 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18 831 04 Bratislava |
35770732 | Príprava, ukončenie, asistencia pri opakovanej úradnej skúške výťahu | 122,40 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma + dodatky | 06.11.2013 | 12.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340786 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 10/2013 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma + dodatky | 06.11.2013 | 12.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340783 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 10/2013 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 05.11.2013 | 12.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340780 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 10/2013 | 2081,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 04.11.2013 | 12.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340779 | Technická inšpekcia, a.s Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
36653004 | Opakovaná úradná skúška výťahu | 180,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 75-09/2013 z 04.09.2013 | 04.11.2013 | 12.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340778 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 11/2013 | 2347,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 04.11.2013 | 12.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340784 | AB VITALITA s.r.o MUDr. Bírová Alena Prieložtek 1, 036 01 Martin |
36710539 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 118,49 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 28.10.2013 | 11.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340777 | JUDr. Peter Krištofík Mucha E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin |
35658851 | Trovy exekúcie | 41,83 vrátane DPH |
Uznesenie OS Martin č.k. 17Er/2981/2007 | 30.10.2013 | 06.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340666 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2026,86 vrátane DPH |
Objednávka č. 78-09/2013 z 04.09.2013 | 16.09.2013 | 05.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340772 | NZZ Daniel s.r.o. Obchodná 25 038 53 Turany |
47232706 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 153,34 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 07.10.2013 | 30.10.2013 | 7.11.2013 | |
11340771 | MUDr. Zajacová Jana Ambra Pietra 10645/1, 036 01 Martin |
31905111 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 04.10.2013 | 30.10.2013 | 7.11.2013 | |
11340770 | PRAKTIK - NZZ s.r.o. MUDr. Ľuptáková Marta, PhD. Prieložtek 1 036 01 Martin |
36425915 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 132,43 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 24.09.2013 | 30.10.2013 | 7.11.2013 | |
11340773 | A.M. Plus s.r.o. Športová 323, 03841 Košťany nad Turcom |
36407585 | Prezutie a vyváženie 4 ks pneumatík na zimné obdobie | 35,26 vrátane DPH |
Objednávka č. 89-10/2013 z 24.10.2013 | 28.10.2013 | 30.10.2013 | 7.11.2013 | |
11340769 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 10/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 23.10.2013 | 29.10.2013 | 7.11.2013 | |
11340711 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 09/2013 | 770,18 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 09.10.2013 | 28.10.2013 | 7.11.2013 | |
11340710 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 09/2013 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 09.10.2013 | 28.10.2013 | 7.11.2013 | |
11340709 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 09/2013 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 09.10.2013 | 28.10.2013 | 7.11.2013 | |
11340708 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 09/2013 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.10.2013 | 28.10.2013 | 7.11.2013 | |
11340707 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 09.10.2013 | 28.10.2013 | 7.11.2013 | |
11340766 | MEDCENTRUM s.r.o. J. Milca 33 010 01 Žilina |
36418081 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 10.10.2013 | 25.10.2013 | 7.11.2013 | |
11340765 | MUDr. Tóbiková Marika Zvolenská 4014 036 01 Martin |
35665483 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 08.10.2013 | 25.10.2013 | 7.11.2013 |