Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340159 | MESTO VRÚTKY Matušovičovský rad 4 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné za 2. Q 2012 | 399,00 bez DPH |
Dodatpk č.1 k nájomnej zmluve č. 5/04-2 za 2.Q. 2013 | 07.03.2013 | 15.03.2013 | 20.3.2013 | |
11340046 | MESTO VRÚTKY Matušovičovský rad 4 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné za 1. Q 2013 | 399,00 bez DPH |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/04-2 | 18.01.2013 | 25.01.2013 | 12.2.2013 | |
11340158 | Martinská teplárenská a.s. Robotnícka 17 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 02/2013 | 376,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 06.03.2013 | 11.03.2013 | 12.3.2013 | |
11340296 | MUDr. Križková Daniela, s.r.o. Republikánska č. 6 038 61 Vrútky |
45460736 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 362,44 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 19.04.2013 | 10.05.2013 | 15.5.2013 | |
11340396 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 05/2013 | 350,12 vrátane DPH |
HAND 1000620 | 10.06.2013 | 02.07.2013 | 8.7.2013 | |
11240938 | MARTINALARM HOLÍK Igor Vajanského námestie 2 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka | 318,65 vrátane DPH |
Objednávka č. 129-12/2012 z 20.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
11340461 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 06/2013 | 309,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 04.07.2013 | 10.07.2013 | 6.8.2013 | |
11340310 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 2013/02..2013/04: vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia zákazníka | 309,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 09.05.2013 | 13.05.2013 | 15.5.2013 | |
11340925 | EVROFIN Int.spol. s.r.o. Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | Profilaktická prehliadka frankovacieho stroja | 298,80 vrátane DPH |
Zmluva o posk.zák. a poz.servisu z 17.12.2012 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340464 | Poradca podnikateľa spol. s r. o Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
31592503 | EPI - Obchodný vestník - ročný prístup | 286,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 63-06/2013 z 28.06.2013 | 08.07.2013 | 10.07.2013 | 6.8.2013 | |
11340918 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
36192384 | Konferenčná stolička | 282,24 vrátane DPH |
Objednávka č. 105-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340451 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811293 | Oprava motorového vozidla | 280,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 60-06/2013 z 24.06.2013 | 02.07.2013 | 08.07.2013 | 10.7.2013 | |
11340920 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba k 12/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340835 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 11/2013: čb výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 21.11.2013 | 26.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340769 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 10/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 23.10.2013 | 29.10.2013 | 7.11.2013 | |
11340688 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 09/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 20.09.2013 | 25.09.2013 | 1.10.2013 | |
11340605 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za 08/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 16.08.2013 | 21.08.2013 | 23.8.2013 | |
11340514 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za 07/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 19.07.2013 | 02.08.2013 | 13.8.2013 | |
11340436 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba k 06/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 20.06.2013 | 25.06.2013 | 1.7.2013 | |
11340364 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 05/2013: predplatený čb výstup z prenaj.zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 22.05.2013 | 27.05.2013 | 30.5.2013 | |
11340294 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 04/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 24.04.2013 | 02.05.2013 | 7.5.2013 | |
11340213 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za 03/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 21.03.2013 | 28.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340141 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za 09/2012: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 21.02.2013 | 25.02.2013 | 1.3.2013 | |
11340058 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 01/2013: NMTL poplatok za prenájom zariadenia, VC čb výstup zo zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 23.01.2013 | 28.01.2013 | 13.2.2013 | |
11340785 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 10/2013 | 275,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 06.11.2013 | 15.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340721 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Vykonanie odborných prehliadok vyhradených tlakových zariadení | 271,00 bez DPH |
Objednávka č. 83-09/2013 z 24.9.2013 | 11.10.2013 | 14.10.2013 | 24.10.2013 | |
11340093 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za 11/2012..01/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 270,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 12.02.2013 | 19.02.2013 | 20.2.2013 | |
11340059 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 267,72 vrátane DPH |
Objednávka č. 10-01/2013 z 22.1.2013 | 23.01.2013 | 04.03.2013 | 8.3.2013 | |
11340080 | SLOVAK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 01/2013 | 265,36 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 06.02.2013 | 11.02.2013 | 14.2.2013 | |
11240957 | SLOVAK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 12/2012 | 261,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.01.2013 | 09.01.2013 | 4.2.2013 | |
11340231 | SLOVAK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 03/2013 | 252,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.04.2013 | 15.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340452 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811294 | Oprava motorového vozidla | 250,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 59-06/2013 z 21.06.2013 | 02.07.2013 | 08.07.2013 | 10.7.2013 | |
11340722 | PKV-Blaško Ľubomír Horné Rakovce 1379/19 03901 Turčianske Teplice |
33226181 | Odstránenie havarijného stavu - oprava WC a umývadla | 247,56 vrátane DPH |
Objednávka č. 84-09/2013 z 30.9.2013 | 11.10.2013 | 14.10.2013 | 24.10.2013 | |
11340901 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava elektroinštalácie | 240,00 vrátane DPH |
Obj.č.100-12/2013 z 11.12.2013 | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 2.1.2014 | |
11340531 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 07/2013 | 240,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
11340714 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 09/2013 | 239,54 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.10.2013 | 14.10.2013 | 24.10.2013 | |
11340634 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 08/2013 | 239,48 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.09.2013 | 13.09.2013 | 20.9.2013 | |
11340469 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 06/2013 | 239,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.07.2013 | 12.07.2013 | 6.8.2013 | |
11340313 | SLOVAK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 04/2013 | 239,56 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.05.2013 | 13.05.2013 | 15.5.2013 | |
11340862 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 11/2013 | 238,04 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.12.2013 | 13.12.2013 | 2.1.2014 |