Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340311   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 04/2013  56,43 
bez DPH
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    09.05.2013  13.05.2013  15.5.2013 
11340384   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 05/2013  56,43 
bez DPH
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    06.06.2013  11.06.2013  17.6.2013 
11340528   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 07/2013  56,43 
bez DPH
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    05.08.2013  13.08.2013  21.8.2013 
11340524   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 07/2013  56,43 
bez DPH
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    02.08.2013  07.08.2013  13.8.2013 
11340617   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 08/2013  56,43 
bez DPH
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    04.09.2013  11.09.2013  20.9.2013 
11340703   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 09/2013  56,43 
bez DPH
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    04.10.2013  10.10.2013  24.10.2013 
11340783   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 10/2013  56,43 
bez DPH
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    05.11.2013  12.11.2013  20.11.2013 
11340852   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 11/2013  56,43 
bez DPH
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    03.12.2013  13.12.2013  2.1.2014 
11240944   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 12/2012  56,43 
bez DPH
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    27.12.2012  28.12.2012  23.1.2013 
11340069   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo na ohreh TÚV, teplo, elektrická energia)  5256,02 
vrátane DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    30.01.2013  05.02.2013  14.2.2013 
11340169   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  4362,13 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    08.03.2013  15.03.2013  20.3.2013 
11340156   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  4861,18 
vrátane DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    06.03.2013  11.03.2013  12.3.2013 
11340795   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  3049,39 
vrátane DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.11.2013  20.11.2013  6.12.2013 
11340723   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2474,20 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.10.2013  17.10.2013  24.10.2013 
11340674   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2089,31 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    18.09.2013  25.09.2013  1.10.2013 
11340535   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2114,51 
vrátane DPH
Dohoda o užívaní budovy    08.08.2013  13.08.2013  21.8.2013 
11340513   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2099,12 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    18.07.2013  24.07.2013  6.8.2013 
11340399   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2178,38 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    13.06.2013  19.06.2013  24.6.2013 
11340320   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  3288,93 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    10.05.2013  15.05.2013  22.5.2013 
11340237   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 116 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  4195,59 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.04.2013  19.04.2013  24.4.2013 
11340930   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    23.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340865   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    11.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340800   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    11.11.2013  28.11.2013  6.12.2013 
11340707   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.10.2013  28.10.2013  7.11.2013 
11340633   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    10.09.2013  25.09.2013  1.10.2013 
11340544   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.08.2013  02.09.2013  3.9.2013 
11340474   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    10.07.2013  02.08.2013  13.8.2013 
11340327   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    14.05.2013  06.06.2013  17.6.2013 
11340235   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.04.2013  02.05.2013  7.5.2013 
11340921   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Stolový pracovný kalendár  163,20 
vrátane DPH
  Objednávka č.104-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340007   RIMI-SK s.r.o.
Skalická cesta 17
35763329  Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 01/2013  179,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 01.07.2004    14.01.2013  17.01.2013  6.2.2013 
11340463   RIMI-SK s.r.o.
Skalická cesta 17
35763329  Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 03/2013  179,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 01.07.2004    04.07.2013  10.07.2013  6.8.2013 
11340695   RIMI-SK s.r.o.
Skalická cesta 17
35763329  Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 4.Q 2013  179,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 1.7.2004    02.10.2013  04.10.2013  24.10.2013 
11340241   RIMI-SK s.r.o.
Skalická cesta 17
35763329  Štvrťročný poplatok za služby pri ochrane majetku 02/2013  179,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 1.7.2004    11.04.2013  17.04.2013  24.4.2013 
11340572   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Tablet  1,00 
vrátane DPH
Zmluva č. A 4079385-0001 z 9.12.2008    14.08.2013  16.08.2013  23.8.2013 
11240941   SOS PC s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
45545065  Taška na notebook  61,10 
vrátane DPH
  Objednávka č. 124-12/2012 zo 17.12.2012  20.12.2012  27.12.2012  23.1.2013 
11340899   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  16,49 
vrátane DPH
Zmluva č. A 4079385-0001 z 09.12.2008    11.12.2013  19.12.2013  2.1.2014 
11340897   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  16,49 
vrátane DPH
Zmluva č. A 7204226 z 24.09.2013    11.12.2013  19.12.2013  2.1.2014 
11340896   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  0,08 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.12.2013  19.12.2013  2.1.2014 
11340895   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  4,61 
vrátane DPH
Zmluva č. B 0944546 zo 07.12.2004    11.12.2013  19.12.2013  2.1.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť