Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340573   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce
36786756  Rekonštrukcia elektroinštalácie  27499,08 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2013    13.08.2013  27.08.2013  28.8.2013 
11340687   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  12800,00 
bez DPH
  Objednávka č. 80-09/2013 z 19.09.2013  23.09.2013  11.10.2013  24.10.2013 
11340275   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  12800,00 
bez DPH
  Objednávka č.34-04/2013 zo dňa 12.04.2013  17.04.2013  02.05.2013  7.5.2013 
11340768   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  12000,00 
bez DPH
  Objednávka č. 88-10/2013 z 21.10.2013  23.10.2013  19.11.2013  6.12.2013 
11340518   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  12000,00 
bez DPH
  Objednávka č. 68-07/2013 z 26.07.2013  01.08.2013  06.08.2013  13.8.2013 
11340468   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  12000,00 
bez DPH
  Objednávka č. 64-07/2013 z 08.07.2013  10.07.2013  02.08.2013  13.8.2013 
11340064   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  12000,00 
bez DPH
  Objednávka č. 09-01/2013 z 22.01.2013  25.01.2013  05.02.2013  14.2.2013 
11340001   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  12000,00 
bez DPH
  Objednávka č. 01-01/2013 z 02.01.2013  07.01.2013  28.01.2013  13.2.2013 
11340443   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  11600,00 
bez DPH
  Objednávka č. 57-06/2013 z 20.06.2013  26.06.2013  08.07.2013  10.7.2013 
11340363   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  11200,00 
bez DPH
  Objednávka č. 44-05/2013 zo 17.05.2013  22.05.2013  06.06.2013  17.6.2013 
11340206   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  10800,00 
bez DPH
  Objednávka č. 30-03/2013 z 13.03.2013  25.07.2012  03.04.2013  5.4.2013 
11340142   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  10000,00 
bez DPH
  Objednávka č. 22-02/2013 Z 19.02.2013  25.02.2013  05.03.2013  8.3.2013 
11340844   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  9644,00 
bez DPH
  Objednávka č. 93-11/2013 z 20.11.2013  26.11.2013  12.12.2013  2.1.2014 
11340758   A.M. Plus s.r.o.
Športová 323, 03841 Košťany nad Turcom
36407585  Nákup automobilu na referentské účely  7990,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 70-08/2013 z 01.08.2013  21.10.2013  25.10.2013  7.11.2013 
11340392   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby, správa a údržba siete LAN za 05/2013  6826,16 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    10.06.2013  25.06.2013  1.7.2013 
11340506   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava
35770732  Generálna oprava výťahového stroja S 3 s motorom a výmena nosných prostriedkov  5520,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 01/06/2013-OVS    17.07.2013  02.08.2013  13.8.2013 
11340069   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo na ohreh TÚV, teplo, elektrická energia)  5256,02 
vrátane DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    30.01.2013  05.02.2013  14.2.2013 
11340156   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  4861,18 
vrátane DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    06.03.2013  11.03.2013  12.3.2013 
11340169   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  4362,13 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    08.03.2013  15.03.2013  20.3.2013 
11340237   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 116 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  4195,59 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.04.2013  19.04.2013  24.4.2013 
11340928   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2013  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    23.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340867   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2013  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    11.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340798   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 10/2013  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    11.11.2013  28.11.2013  6.12.2013 
11340709   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 09/2013  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    09.10.2013  28.10.2013  7.11.2013 
11340631   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 08/2013  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    10.09.2013  25.09.2013  1.10.2013 
11340546   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 07/2013  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    09.08.2013  02.09.2013  3.9.2013 
11340472   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 06/2013  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    10.07.2013  02.08.2013  13.8.2013 
11340325   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 04/2013  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    14.05.2013  06.06.2013  17.6.2013 
11340233   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 03/2013  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    09.04.2013  02.05.2013  7.5.2013 
11340163   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2013  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    07.03.2013  27.03.2013  3.4.2013 
11340083   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 01/2013  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    07.02.2013  04.03.2013  8.3.2013 
11240918   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2012  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    14.12.2012  28.12.2012  23.1.2013 
11240877   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2012  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    10.12.2012  27.12.2012  23.1.2013 
11340092   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 01/2013  3768,25 
vrátane DPH
Zmluva č.187-OMT-2004    12.02.2013  19.02.2013  20.2.2013 
11240942   SOS PC s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
45545065  Notebook  3588,30 
vrátane DPH
  Objednávka č. 119-12/2012 z 13.12.2012  20.12.2012  27.12.2012  23.1.2013 
11340320   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  3288,93 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    10.05.2013  15.05.2013  22.5.2013 
11340380   Mesto Martin
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
00316792  Daň z nehnuteľností  3093,79 
bez DPH
Rozhodnutie č. 003732/2013    05.06.2013  25.06.2013  1.7.2013 
11340795   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  3049,39 
vrátane DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.11.2013  20.11.2013  6.12.2013 
11240939   P.A.N spol. s r.o.
ul. A. Kmeťa 13 036 01 Martin
31569099  Display  2875,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 128-12/2012 z 20.12.2012  20.12.2012  27.12.2012  23.1.2013 
11340072   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 02/2013  2856,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.08.2005    04.02.2013  06.02.2013  14.2.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť