Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421300488 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky obdobie 20.12.2013 -19.01.2014 | 249,85 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300487 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR VPN 12/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300486 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba Ip - Telefonia 12/2013 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300485 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 12/2013 | 1 277,86 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300484 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back - up 12/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300481 | DiaVia s.r.o Brezová 38, 071 01 Michalovce |
45306249 | - zdravotné výkony | 13,94 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300472 | Czap Tranz - Czap Vojtech P.O.H. 51/83, 079 01 V. Kapušany |
35027240 | autobusovú prepravu zamestnancov na trase V. Kapušany - Michalovce dňa 05.12.2013 | 84,00 EUR vrátane DPH |
OV130122 | 13.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300473 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce obdobie 11/2013 | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300474 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | prehliadka plyn. kotlov Veľké Kapušany | 120,00 EUR vrátane DPH |
OV130121 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300475 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery C6656A 2ks, CE505X 2 ks, Q2612A 2 ks, Q2613X 10 ks, Q5949 1 ks, Q7553X 6 ks | 1 667,84 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130128 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 |
421300476 | MIPA - Ing Paulina Stavbárov 3, 071 01 Michalovce |
32687699 | diár rok 2014 27 ks, sada pier 10 ks,vianončá pohľadnica 20 ks | 204,90 EUR vrátane DPH |
OV130133 | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300477 | Syteli, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | periodickú odbornú prehliadku a odbornú skúšku revíziu EZS UPSVaR Michalovce a detašovné pracovisko V.Kapušany + archív | 993,53 EUR vrátane DPH |
OV130119 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300478 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | výmenu oleja a filtrov služobnom motorovom vozidle MI 909 BD | 148,15 EUR vrátane DPH |
OV130131 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300479 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.12.2013 | 1 203,37 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300480 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 700,00 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | 23.12.2013 | 31.12.2013 | ||
421300482 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | InkJet cartridge IJ 35/40/5/50/60/ Blue1 ks, samolepiace etikety 1000 ks | 212,40 EUR vrátane DPH |
OV130132 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300483 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | Tlačiarne Brother HL2250DN duplex 6 ks | 802,80 EUR vrátane DPH |
OV130134 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | |
4213002 | Gastro spol. s.r.o Štefanikova 1285, 071 01 Michalovce |
36183296 | - pranájom miestosti s ozvučením miestnosti | 372,00 EUR vrátane DPH |
OV130127 | 10.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
4213012600 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis - zľava DEKVS LS 11/2013 | 77,94 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | 16.12.2013 | 31.12.2013 | ||
421300460 | PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova ul. č. 2, P.O.BOX 44, 811 07 Bratislava |
31385770 | psychodiagnostické testy | 104,56 vrátane DPH |
xx | OV130120 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300459 | PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova ul. č. 2, P.O.BOX 44, 811 07 Bratislava |
31385770 | Psychodiagnostické testy | 313,20 EUR vrátane DPH |
xx | OV130120 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300471 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Brother TN2220 3 ks, Canon C-EXV33 1 ks, Canon719 1 ks, Samsung ML-2850B 1 ks, Samsung MLT-D103S 1 ks | 464,15 EUR vrátane DPH |
xx | OV1300129 | 16.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300470 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie 01.11.-30.11.2013 | 2 543,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | |
421300469 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2013 | 333,58 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | xx | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300468 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné, Zelená 63/299 V. Kapušany obdobie 21.09.-06.12.2013 | 110,11 vrátane DPH |
80-000061259PO/2012 | xx | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300466 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.12.-31.12.2013 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300465 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.11.-30.11.2013 | 369,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300464 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.11.-30.11.2013 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300463 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefónia obdobie 01.11.-30.11.2013 | 1301,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300462 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.11.- 30.11.2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
xx | Objednávka služby č.2011-112 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300461 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.11.-30.11.2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300458 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.11.-30.11.2013 | 3,83 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300457 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 01.11.- 30.11.2013 | 56,35 EUR vrátane DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300456 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 01.11.-30.11.2013 | 391,45 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | |
421300455 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrická energia obdobie 01.11.-30.11.2013 | 266,38 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 10.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | |
421300454 | SPAD, Vrbnica 43 072 16 Hatalov |
17197601 | kontrola požiarno technických zariadení (HP, hydranty) na všetkých pracoviskách | 490,00 EUR vrátane DPH |
xx | OV130114 | 10.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300453 | Technicke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom 1100 l kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2013 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č.9/2009 | 10.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | |
421300452 | Marián Kovtun Okružná 94, 071 01 Michalovce |
32690681 | oprava soc. zariadení na detašovanom pracovisku ÚPSVaR Sobrance | 998,00 EUR bez DPH |
OV130117 | 06.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
421300451 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | pravidelná prehliadka frankovacieho stroja Neopost IJ 50AF | 145,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | OV130124 | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 |
421300450 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | tlač tlačív 2000 ks | 31,20 EUR vrátane DPH |
OV130118 | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 |