Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421300443 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 3137 ks | 11920,60 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
421300009 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2012 | 5149,90 EUR vrátane DPH |
10.01.2013 | 16.01.2013 | 15.1.2013 | ||
421300042 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 19.01.-28.02.2013 | 4634,00 EUR bez DPH |
6300142708 | 04.02.2013 | 07.02.2013 | 7.2.2013 | |
421300041 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia 01.01.-28.02.2013 Michalovce, Sobrance | 3706,00 vrátane DPH |
5100616193 | 01.02.2013 | 07.02.2013 | 7.2.2013 | |
421300335 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4 | 3479,94 EUR bez DPH |
OV130089 | 13.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
421300487 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR VPN 12/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300462 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.11.- 30.11.2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
xx | Objednávka služby č.2011-112 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300402 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR VPN 10/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
421300361 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 9/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
421300332 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 8/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
421300295 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 7/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 09.08.2013 | 16.08.2013 | 15.8.2013 | |
421300243 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 6/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.07.2013 | 30.07.2013 | 30.7.2013 | |
421300172 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 4/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 20.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300087 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 2/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 07.03.2013 | 13.03.2013 | 12.3.2013 | |
421300048 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS-VPN 01.01.2013-31.01.2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
4213000111 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | finančné vysporiadanie za opakované dodávky preplatok | 2732,69 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 11.01.2013 | 15.1.2013 | ||
421300133 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie 01.03.-31.03.2013 | 2431,25 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300358 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery C7115X 2 ks, CE505X 5 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 10 ks, Q5949X 2 ks, Q7553X | 1978,94 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130095 | 08.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 |
421300387 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina dodávka a distribúcia 01.09.-30.11.2013 | 1841,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 04.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
421300273 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia Veľké Kapušany obdobie 01.06.-31.08.2013 | 1841,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 6.8.2013 | |
421300147 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.-31.05.2013 | 1841,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 9.5.2013 | |
421300040 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia 01.01.-28.02.2013 Veľké Kapušany | 1841,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 01.02.2013 | 07.02.2013 | 7.2.2013 | |
421300138 | Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16, 072 14 Pavlovce |
45008761 | -autobusová preprava osôb Sobrance - Michalovce- Nitra a späť dńa 18.04.2013 na JOB expo veľtrh práce vrátanie úrazového poistenia dvoch autobusov | 1713,60 EUR bez DPH |
OV130033 | 22.04.2013 | 03.05.2013 | 3.5.2013 | |
421300433 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | C6656AE 5 ks, Q2612A 7 ks, Q2613X 5 ks, Q3964A 1 ks, Q5949X 2 ks, Q7553X 6 ks | 1693,97 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
421300473 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce obdobie 11/2013 | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300391 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce obdobie 01.10.-31.10.2013 | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 05.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
421300354 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce obdobie 01.09.-30.09.2013 | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 08.10.2013 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | |
421300317 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovanie obdobie 01.08.-31.08.2013 | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 03.09.2013 | 09.09.2013 | 9.9.2013 | |
421300272 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie služby 7/2013 | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 6.8.2013 | |
421300238 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie služby 6/2013 | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 08.07.2013 | 24.07.2013 | 30.7.2013 | |
421300168 | Služby mesta Michalovce s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie služby 4/2013 | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 14.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300168 | Služby mesta Michalovce s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie služby 4/2013 | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 14.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300168 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie služby 4/2013 | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 14.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300117 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie služby obdobie 01.03.-31.03.2013 | 1415,53 EUR bez DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 04.04.2013 | 10.04.2013 | 10.4.2013 | |
421300079 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.02.-28.02.2013 | 1341,03 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 05.03.2013 | 13.03.2013 | 11.3.2013 | |
421300486 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba Ip - Telefonia 12/2013 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300463 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefónia obdobie 01.11.-30.11.2013 | 1301,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300401 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 10/2013 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
421300362 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služby IP-Telefónia 9/2013 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
421300331 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 8/2013 | 1301,04 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 |