Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4213002 | Gastro spol. s.r.o Štefanikova 1285, 071 01 Michalovce |
36183296 | - pranájom miestosti s ozvučením miestnosti | 372,00 EUR vrátane DPH |
OV130127 | 10.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300448 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovce, Sobrance | 377,20 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 04.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
421300195 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce 30.04.-28.05.2013, Michalovská 55, Sobrance 30.04.-30.05.2013 | 379,32 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 06.06.2013 | 13.06.2013 | 13.6.2013 | |
421300167 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | - náplň SAMSUNG D 1042S 2 ks - BROTHER TN 2220 5 ks | 380,82 EUR vrátane DPH |
OV130044 | 14.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300010 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 01.12.-31.12.2012 | 381,85 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.01.2013 | 16.01.2013 | 15.1.2013 | |
421300228 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 382,56 EUR vrátane DPH |
OV130059 | 27.06.2013 | 03.07.2013 | 4.7.2013 | |
421300239 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné 29.05-28.06.2013 | 383,86 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 08.07.2013 | 16.07.2013 | 15.7.2013 | |
421300426 | WEEKEND cestovná kancelária s.r.o Námestie Artézskych prameňov 47, 984 01 Lučenec |
31576770 | letenka Budapešť - Brusel Mgr. Mika Peter | 387,00 EUR vrátane DPH |
OV130112 | 19.11.2013 | 20.11.2013 | 25.11.2013 | |
421300385 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Toner Lexmark T430 3 ks | 387,14 EUR vrátane DPH |
OV130096 | 31.10.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
421300456 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 01.11.-30.11.2013 | 391,45 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | |
421300367 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.09.-30.09.2013 | 391,79 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
421300053 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefonné poplatky 1/2013 | 392,24 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 08.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300199 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.-31.05.2013 | 394,07 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 13.6.2013 | |
421300408 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2013 | 397,32 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.11.2013 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
421300484 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back - up 12/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300461 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.11.-30.11.2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300403 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 10/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
421300360 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 9/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
421300333 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 8/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
421300294 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back - up 7/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.08.2013 | 16.08.2013 | 15.8.2013 | |
421300242 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 6/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.07.2013 | 30.07.2013 | 30.7.2013 | |
421300171 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 4/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 20.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300171 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 4/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 20.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300120 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.03.-31.03.2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 09.04.2013 | 17.04.2013 | 23.4.2013 | |
421300091 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2013 | 398,03 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.03.2013 | 13.03.2013 | 11.3.2013 | |
421300086 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back.up 01.02.-28.02.2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 07.03.2013 | 13.03.2013 | 11.3.2013 | |
421300047 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back - up | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300155 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | - telekomunikačné služby obdobie 01.04.-30.04.2013 | 399,68 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
421300130 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2013 | 401,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300057 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 01/2013 | 409,79 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300153 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 27.03.-29.04.2013, Michalovská 55, Sobrance obdobie 28.03.-29.04.2013 | 412,73 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 06.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
421300247 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonné poplatky 6/2013 | 416,82 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.07.2013 | 16.07.2013 | 15.7.2013 | |
421300304 | HARD PLUS s.r.o Mojmírova 3, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov Samsung D2850B 10 ks, Lexmark T430 1 ks | 418,68 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 16.08.2013 | 22.08.2013 | 26.8.2013 | |
421300396 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce 27.09.-29.10.2013 256,89 EUR vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 26.09.-29.10.2013 94,20 EUR | 421,31 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 06.11.2013 | 13.11.2013 | 13.11.2013 | |
421300029 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL+ dialničná známka obdobie 01.01.-15.01.2013 | 421,50 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 24.01.2013 | 04.02.2013 | 4.2.2013 | |
421300093 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce 29.01.-28.02.2013, Michalovská 55, Sobrance 01.02.-26.02.2013 | 427,88 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 07.03.2013 | 13.03.2013 | 11.3.2013 | |
421300322 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.08.-31.08.2013 | 429,46 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.09.2013 | 12.09.2013 | 12.9.2013 | |
421300285 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 7/2013 | 430,24 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.08.2013 | 16.08.2013 | 15.8.2013 | |
421300105 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.03.2013 | 445,83 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 22.03.2013 | 28.03.2013 | 27.3.2013 | |
421300216 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | - údržba motorového vozidla MI 118 BV | 463,16 EUR vrátane DPH |
OV130053 | 17.06.2013 | 25.06.2013 | 25.6.2013 |