Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421300244 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP- Telefónia 6/2013 | 1 301,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.07.2013 | 30.07.2013 | 30.7.2013 | |
421300005 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.12-31.12.2012 | 12,68 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 11.01.2013 | 16.01.2013 | 15.1.2013 | |
421300458 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.11.-30.11.2013 | 3,83 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300128 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.03.-31.03.2013 | 16,72 EUR bez DPH |
9900449723, 9902787922 | 10.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300248 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet 6/2013 | 4,55 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.07.2013 | 16.07.2013 | 15.7.2013 | |
421300056 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet 1/2013 | 22,33 EUR bez DPH |
9900449723, 9902787922 | 08.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300198 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.05.-31.05.2013 | 3,18 EUR bez DPH |
9900449723, 9902787922 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 13.6.2013 | |
421300154 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.04.2013 -30.04.2013 | 7,93 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 09.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
421300482 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | InkJet cartridge IJ 35/40/5/50/60/ Blue1 ks, samolepiace etikety 1000 ks | 212,40 EUR vrátane DPH |
OV130132 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300196 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Inject cartridge do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 AF 1 ks | 168,00 EUR vrátane DPH |
OV130051 | 06.06.2013 | 13.06.2013 | 13.6.2013 | |
421300386 | B.U.M. štúdio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | gumičky 7 ks | 42,00 EUR vrátane DPH |
OV130099 | 08.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
421300185 | B.U.M. štúdio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | gumička +poduška do pečiatky | 10,80 EUR vrátane DPH |
OV130045 | 28.05.2013 | 03.06.2013 | 3.6.2013 | |
421300186 | B.U.M. štúdio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | gumička + poduška do pečiatky 1 ks | 10,80 EUR vrátane DPH |
OV130046 | 28.05.2013 | 03.06.2013 | 3.6.2013 | |
4213000111 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | finančné vysporiadanie za opakované dodávky preplatok | 2732,69 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 11.01.2013 | 15.1.2013 | ||
421300291 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | etikety do frankovacieho stroja Neopost IJ 1000 ks | 44,40 EUR vrátane DPH |
OV130074 | 08.08.2013 | 16.08.2013 | 15.8.2013 | |
42130002 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina |
31592503 | EPI- Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia - ročný prístup 3 ks | 477,62 EUR vrátane DPH |
01.02.2013 | 07.02.2013 | 7.2.2013 | ||
421300070 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina |
31592503 | EPI - Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia- ročný prístup | 0,00 EUR bez DPH |
19.02.2013 | 27.2.2013 | |||
4213003394 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina preplatok obdobie 01.03.-31.03.2013 | 317,05 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 09.04.2013 | 12.4.2013 | ||
4213005786 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina preplatok | 253,85 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 10.06.2013 | 13.6.2013 | ||
421300412 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina obdobie 01.10. - 31.10.2013 | 198,20 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 13.11.2013 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
421300388 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina obdobie 01.09.-30.11.2013 | 3 706,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 04.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
421300355 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina obdobie 01.09.-30.09.2013 | 63,67 EUR bez DPH |
5100616193 | 08.10.2013 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | |
421300094 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina doplatok obdobie 01.02.-28.02.2013 | 159,66 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 15.3.2013 | |
421300059 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina doplatok Saleziánov 1, Michalovce A,B,C 1/2013 | 205,42 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 11.02.2013 | 15.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300148 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina dodávka a distribúcia obdobie 01.03.-31.05.2013 | 3 706,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 9.5.2013 | |
421300387 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina dodávka a distribúcia 01.09.-30.11.2013 | 1841,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 04.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
421300274 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.06.-31.08.2013 | 3 706,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 6.8.2013 | |
421300147 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.-31.05.2013 | 1841,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 9.5.2013 | |
421300040 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia 01.01.-28.02.2013 Veľké Kapušany | 1841,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 01.02.2013 | 07.02.2013 | 7.2.2013 | |
421300041 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia 01.01.-28.02.2013 Michalovce, Sobrance | 3706,00 vrátane DPH |
5100616193 | 01.02.2013 | 07.02.2013 | 7.2.2013 | |
4213007793 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina obdobie 7/2013 - vrátenie | 26,51 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 08.08.2013 | 15.8.2013 | ||
421300273 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia Veľké Kapušany obdobie 01.06.-31.08.2013 | 1841,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 6.8.2013 | |
421300455 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrická energia obdobie 01.11.-30.11.2013 | 266,38 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 10.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | |
421300086 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back.up 01.02.-28.02.2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 07.03.2013 | 13.03.2013 | 11.3.2013 | |
421300461 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.11.-30.11.2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300120 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.03.-31.03.2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 09.04.2013 | 17.04.2013 | 23.4.2013 | |
421300360 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 9/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
421300333 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 8/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
421300242 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 6/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.07.2013 | 30.07.2013 | 30.7.2013 | |
421300171 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 4/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 20.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 |