Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421300296 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - Telefónia 7/2013 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.08.2013 | 16.08.2013 | 15.8.2013 | |
421300088 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefonia 2/2013 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 07.03.2013 | 13.03.2013 | 11.3.2013 | |
421300049 | SWAN a.s. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia 01.01.2013-31.01.2013 | 1301,04 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300051 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | -čistiace a upratovacie práce 01.01.2013-31.01.2013 | 1282,67 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 05.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300123 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 3/2013 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300089 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 02/2013 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 07.03.2013 | 13.03.2013 | 11.3.2013 | |
421300050 | SWAN a.s. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 01.01.2013-31.01.2013 | 1277,86 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300235 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 15.-30.6.2013 | 1191,27 EUR bez DPH |
5611874055 | 04.07.2013 | 16.07.2013 | 15.7.2013 | |
421300061 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka tepla 1/2013 | 1185,30 EUR bez DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08/03/2005 | 12.02.2013 | 15.02.2013 | 15.2.2013 | |
421300132 | PERGAMON s.r.o, Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | - tonery | 1050,49 EUR bez DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130031 | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 |
421300083 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1045,40 EUR vrátane DPH |
34220/2012, 012650/121-HS | OV130015 | 04.03.2013 | 15.03.2013 | 15.3.2013 |
421300074 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | C8767EE 2 ks, Q7553X 2 ks, Q5949X 2 ks, Q2613A 5 ks, Q2612A 4 ks, C6656AE 3 ks | 1002,15 EUR vrátane DPH |
OV130018 | 28.02.2013 | 06.03.2013 | 6.3.2013 | |
421300452 | Marián Kovtun Okružná 94, 071 01 Michalovce |
32690681 | oprava soc. zariadení na detašovanom pracovisku ÚPSVaR Sobrance | 998,00 EUR bez DPH |
OV130117 | 06.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
421300449 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 994,84 EUR vrátane DPH |
34220/2012, 012650/121-HS | OV130115 | 04.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 |
421300477 | Syteli, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | periodickú odbornú prehliadku a odbornú skúšku revíziu EZS UPSVaR Michalovce a detašovné pracovisko V.Kapušany + archív | 993,53 EUR vrátane DPH |
OV130119 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300211 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarní | 984,56 EUR vrátane DPH |
OV130055 | 11.06.2013 | 18.06.2013 | 18.6.2013 | |
421300365 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Brother TN 2220 4 ks, Samsung MLT-D103 5 ks, Samsung - 2850B 5 ks | 962,77 EUR vrátane DPH |
OV130096 | 14.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
421300035 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery CB381A 1 ks, CB382A 1ks, CB383A 1 ks, CB387A 1 ks, CB390 A 1 ks, C409A 2 ks | 944,35 EUR vrátane DPH |
30.01.2013 | 07.02.2013 | 7.2.2013 | ||
421300109 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | - vyúčtovacie náklady za rok 2012 za CPS Michalovce | 942,70 EUR bez DPH |
Zmluva č. 063/2009/S/MaS | 28.03.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300043 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 938,34 Eur vrátane DPH |
OV130003 | 04.02.2013 | 07.02.2013 | 7.2.2013 | |
421300034 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.01.-18.01.2013 | 936,05 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 28.01.2013 | 04.02.2013 | 4.2.2013 | |
421300208 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Tonery | 935,89 EUR vrátane DPH |
OV130056 | 10.06.2013 | 13.06.2013 | 13.6.2013 | |
421300337 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | toner Samsung ML-285B 5 ks, Samsung MLT-D103 S 6ks, Brother TN2220 2 ks | 904,26 EUR vrátane DPH |
OV130082 | 13.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
421300125 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov Samsung MLT-D103 10 ks, Brother TN220 5 ks, Samsung ML 285-B | 889,20 EUR vrátane DPH |
OV130025 | 09.04.2013 | 12.04.2013 | 12.4.2013 | |
421300427 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.11.-15.11.2013 | 870,88 EUR bez DPH |
5611874055 | 20.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
421300447 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.- 30.11.2013 | 838,74 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
421300176 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarne CE505X 2 ks, Q7553X 5 ks, Q2613X 2 ks | 835,46 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | 22.05.2013 | 30.05.2013 | 29.5.2013 | |
421300483 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | Tlačiarne Brother HL2250DN duplex 6 ks | 802,80 EUR vrátane DPH |
OV130134 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300261 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie od 01.07.-15.7.2013 | 779,48 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 23.07.2013 | 26.07.2013 | 30.7.2013 | |
421300278 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | repasované tonery Brother TN2220 5ks, Samsung ML-D2850B 7 ks, Samsung MLT-D103 10 ks | 777,24 EUR vrátane DPH |
OV130071 | 06.08.2013 | 13.08.2013 | 13.8.2013 | |
421300065 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery C7115X 2 ks, Q2612A 5 ks, Q2613X 5 ks, Q5949X 1 ks | 764,44 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130011 | 13.02.2013 | 28.02.2013 | 27.2.2013 |
421300262 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 758,26 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV130067 | 23.07.2013 | 31.07.2013 | 31.7.2013 |
421300224 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdodie 01.-15.6.2013 | 758,11 EUR bez DPH |
5611874055 | 21.06.2013 | 02.07.2013 | 2.7.2013 | |
421300178 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 752,10 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV130048 | 23.05.2013 | 30.05.2013 | 29.5.2013 |
421300234 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | Tlačiva | 751,20 EUR vrátane DPH |
OV130064 | 28.06.2013 | 08.07.2013 | 8.7.2013 | |
421300141 | Mibyt s.r.o ul. Zoltána Fabryho 15/100, Veľké Kapušany |
31715233 | dodávka tepla marec 2013 | 744,48 EUR bez DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 17.04.2013 | 26.04.2013 | 26.4.2013 | |
421300131 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál, obálky | 731,72 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV130030 | 10.04.2013 | 12.04.2013 | 12.4.2013 |
421300336 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 727,75 EUR bez DPH |
OV130088 | 17.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
421300219 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 722,21 EUR vrátane DPH |
OV130057 | 18.06.2013 | 02.07.2013 | 2.7.2013 | |
421300299 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 721,60 EUR vrátane DPH |
34220/2012, 012650/121-HS | OV130078 | 20.08.2013 | 30.08.2013 | 30.8.2013 |