Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421300069 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.02.2013 | 714,03 EUR bez DPH |
5611874055 | 21.02.2013 | 28.02.2013 | 27.2.2013 | |
421300316 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.08.-31.08.2013 | 711,50 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 05.09.2013 | 09.09.2013 | 9.9.2013 | |
421300277 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.7.-31.7.2013 | 703,62 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 06.08.2013 | 13.08.2013 | 13.8.2013 | |
421300480 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 700,00 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | 23.12.2013 | 31.12.2013 | ||
421300150 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarni XE505X 3 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 3 ks | 639,30 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130037 | 30.04.2013 | 10.05.2013 | 10.5.2013 |
421300137 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.4.-15.04.2013 | 611,90 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 23.04.2013 | 26.04.2013 | 26.4.2013 | |
421300357 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.09.-15.09.2013 | 601,57 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 09.10.2013 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | |
421300410 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | odborná prehliadka plynových kotlov Sobrance, Michalovce | 580,00 EUR vrátane DPH |
OV130060 | 12.11.2013 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
421300180 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL - 01.-15.05.2013 | 572,87 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 23.05.2013 | 30.05.2013 | 29.5.2013 | |
421300101 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka tepla za obdobie február 2013 | 568,15 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 13.03.2013 | 22.03.2013 | 22.3.2013 | |
421300011 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | - vysporiadanie dodávky elektrickej energie obdobie 2012 | 557,10 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 21.1.2013 | |
421300373 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 01.-15.10.2013 | 553,28 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 18.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |
421300325 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery Q2612A 3 ks, Q2613X 3 ks, Q7553 2 ks | 542,20 EUR vrátane DPH |
OV130081 | 09.09.2013 | 12.09.2013 | 12.9.2013 | |
421300166 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | náplň SAMSUNG MLT-D103 10 ks | 536,03 EUR vrátane DPH |
OV130047 | 16.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300395 | IURA EDITION s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava |
31348262 | aktualizáciu programu ASPI za rok 2013 | 505,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo a poskytnutí prác č. 118/2005 | 06.11.2013 | 13.11.2013 | 13.11.2013 | |
421300439 | Kominárstvo - Ondo - Eštok 072 05 Bracovce 209 |
32675488 | pravidelnú revíziu telies a dymovodov na všetkých pracoviskách ÚPSVaR Michalovce | 504,12 EUR vrátane DPH |
OV130113 | 29.11.2013 | 06.12.2013 | 6.12.2013 | |
4213000786 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava |
35815256 | preplatok za opakované dodávky 19.01.-31.12.2012 | 501,00 vrátane DPH |
6300142708 | 24.01.2013 | 4.2.2013 | ||
421300454 | SPAD, Vrbnica 43 072 16 Hatalov |
17197601 | kontrola požiarno technických zariadení (HP, hydranty) na všetkých pracoviskách | 490,00 EUR vrátane DPH |
xx | OV130114 | 10.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300225 | B.U.M. štúdio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | pečiatky | 478,56 EUR vrátane DPH |
OV130061 | 21.06.2013 | 03.07.2013 | 4.7.2013 | |
42130002 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina |
31592503 | EPI- Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia - ročný prístup 3 ks | 477,62 EUR vrátane DPH |
01.02.2013 | 07.02.2013 | 7.2.2013 | ||
421300471 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Brother TN2220 3 ks, Canon C-EXV33 1 ks, Canon719 1 ks, Samsung ML-2850B 1 ks, Samsung MLT-D103S 1 ks | 464,15 EUR vrátane DPH |
xx | OV1300129 | 16.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300216 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | - údržba motorového vozidla MI 118 BV | 463,16 EUR vrátane DPH |
OV130053 | 17.06.2013 | 25.06.2013 | 25.6.2013 | |
421300105 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.03.2013 | 445,83 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 22.03.2013 | 28.03.2013 | 27.3.2013 | |
421300285 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 7/2013 | 430,24 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.08.2013 | 16.08.2013 | 15.8.2013 | |
421300322 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.08.-31.08.2013 | 429,46 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.09.2013 | 12.09.2013 | 12.9.2013 | |
421300093 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce 29.01.-28.02.2013, Michalovská 55, Sobrance 01.02.-26.02.2013 | 427,88 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 07.03.2013 | 13.03.2013 | 11.3.2013 | |
421300396 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce 27.09.-29.10.2013 256,89 EUR vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 26.09.-29.10.2013 94,20 EUR | 421,31 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 06.11.2013 | 13.11.2013 | 13.11.2013 | |
421300029 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL+ dialničná známka obdobie 01.01.-15.01.2013 | 421,50 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 24.01.2013 | 04.02.2013 | 4.2.2013 | |
421300304 | HARD PLUS s.r.o Mojmírova 3, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov Samsung D2850B 10 ks, Lexmark T430 1 ks | 418,68 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 16.08.2013 | 22.08.2013 | 26.8.2013 | |
421300247 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonné poplatky 6/2013 | 416,82 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.07.2013 | 16.07.2013 | 15.7.2013 | |
421300153 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 27.03.-29.04.2013, Michalovská 55, Sobrance obdobie 28.03.-29.04.2013 | 412,73 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 06.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
421300057 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 01/2013 | 409,79 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300130 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2013 | 401,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300155 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | - telekomunikačné služby obdobie 01.04.-30.04.2013 | 399,68 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
421300484 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back - up 12/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300461 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.11.-30.11.2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300403 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 10/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
421300360 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 9/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
421300333 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 8/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
421300294 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back - up 7/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.08.2013 | 16.08.2013 | 15.8.2013 |