Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421300078 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Náplne do tlačiarne Brother TN2200 5 ks, Samsung ML-285 B 5 ks, Cannon 719 2 ks, Cannon C- EXV33 2 ks, Lexmark T430 3 ks, | 1 434,52 EUR vrátane DPH |
OV130019 | 04.03.2013 | 06.03.2013 | 6.3.2013 | |
421300074 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | C8767EE 2 ks, Q7553X 2 ks, Q5949X 2 ks, Q2613A 5 ks, Q2612A 4 ks, C6656AE 3 ks | 1002,15 EUR vrátane DPH |
OV130018 | 28.02.2013 | 06.03.2013 | 6.3.2013 | |
421300084 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier R COPY Premie A4 1100 ks, R COPY Premie A3 55 ks | 3 001,85 EUR vrátane DPH |
20396/2011/IV/5 | OV130017 | 04.03.2013 | 15.03.2013 | 15.3.2013 |
421300102 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | odborná prehliadka a odborná skúška /revízia/ zariadenia EZS pre objekt Sobrance | 318,66 EUR vrátane DPH |
OV130016 | 15.03.2013 | 22.03.2013 | 22.3.2013 | |
421300083 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1045,40 EUR vrátane DPH |
34220/2012, 012650/121-HS | OV130015 | 04.03.2013 | 15.03.2013 | 15.3.2013 |
421300067 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | samolepiace etikety á 1000 ks | 44,40 EUR vrátane DPH |
OV130014 | 19.02.2013 | 28.02.2013 | 27.2.2013 | |
421300066 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | - válec CANON EXV-18 2 ks, Fotoválec 2 ks | 321,60 EUR vrátane DPH |
OV130013 | 19.02.2013 | 28.02.2013 | 27.2.2013 | |
421300471 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Brother TN2220 3 ks, Canon C-EXV33 1 ks, Canon719 1 ks, Samsung ML-2850B 1 ks, Samsung MLT-D103S 1 ks | 464,15 EUR vrátane DPH |
xx | OV1300129 | 16.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300085 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | C-EXV 18 2 ks, T1640E 5 ks, OKI44064012 1 ks | 221,27 EUR vrátane DPH |
10297/2011-IV/08 | OV130012 | 05.03.2013 | 15.03.2013 | 15.3.2013 |
421300065 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery C7115X 2 ks, Q2612A 5 ks, Q2613X 5 ks, Q5949X 1 ks | 764,44 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130011 | 13.02.2013 | 28.02.2013 | 27.2.2013 |
421300073 | BUM Studio, s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | pečiatky | 247,56 EUR vrátane DPH |
OV130010 | 25.02.2013 | 06.03.2013 | 6.3.2013 | |
421300052 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | - multifunkčné zariadenie Brtoher 1 ks | 170,00 EUR vrátane DPH |
OV130009 | 05.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300054 | BUM Studio, s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | pečiatky 2 ks, gumička a poduška 4 ks | 159,12 EUR vrátane DPH |
OV130007 | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300031 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | valec CANON EXV-18 1 ks | 97,15 EUR vrátane DPH |
OV130006 | 28.01.2013 | 04.02.2013 | 4.2.2013 | |
421300032 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | náplň Samsung MLT- D103 10 ks, Samsung 1024S 2 ks, Brother TN 2200 5 ks, OKIC810 black 1 ks, Samusng ML-285B 8 ks, EPSON SO50435 1 ks, Canon 719 2 ks, Fotovalec DR 2200 2 ks, | 2 139,22 EUR vrátane DPH |
OV130004 | 28.01.2013 | 04.02.2013 | 4.2.2013 | |
421300043 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 938,34 Eur vrátane DPH |
OV130003 | 04.02.2013 | 07.02.2013 | 7.2.2013 | |
421300038 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | diagnostika a oprava vstrekovania paliva a výmenu batérie na motorovom vozidle MI 909 BD | 163,24 EUR vrátane DPH |
OV130002 | 31.01.2013 | 07.02.2013 | 7.2.2013 | |
431300037 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35815256 | oprava brzdového spínača na MI 118 BV | 24,62 EUR vrátane DPH |
OV130001 | 31.01.2013 | 07.02.2013 | 7.2.2013 | |
421300487 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR VPN 12/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300462 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.11.- 30.11.2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
xx | Objednávka služby č.2011-112 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300402 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR VPN 10/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
421300361 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 9/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
421300332 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 8/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
421300295 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 7/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 09.08.2013 | 16.08.2013 | 15.8.2013 | |
421300243 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 6/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.07.2013 | 30.07.2013 | 30.7.2013 | |
421300172 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 4/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 20.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300120 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.03.-31.03.2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 09.04.2013 | 17.04.2013 | 23.4.2013 | |
421300087 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 2/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 07.03.2013 | 13.03.2013 | 12.3.2013 | |
421300048 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS-VPN 01.01.2013-31.01.2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300488 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky obdobie 20.12.2013 -19.01.2014 | 249,85 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300486 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba Ip - Telefonia 12/2013 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300485 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 12/2013 | 1 277,86 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300484 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back - up 12/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300481 | DiaVia s.r.o Brezová 38, 071 01 Michalovce |
45306249 | - zdravotné výkony | 13,94 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300473 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce obdobie 11/2013 | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300479 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.12.2013 | 1 203,37 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300480 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 700,00 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | 23.12.2013 | 31.12.2013 | ||
4213012600 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis - zľava DEKVS LS 11/2013 | 77,94 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | 16.12.2013 | 31.12.2013 | ||
421300470 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie 01.11.-30.11.2013 | 2 543,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | |
421300456 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 01.11.-30.11.2013 | 391,45 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |