Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421300242 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 6/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.07.2013 | 30.07.2013 | 30.7.2013 | |
421300171 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 4/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 20.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300171 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 4/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 20.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300120 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.03.-31.03.2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 09.04.2013 | 17.04.2013 | 23.4.2013 | |
421300091 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2013 | 398,03 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.03.2013 | 13.03.2013 | 11.3.2013 | |
421300086 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back.up 01.02.-28.02.2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 07.03.2013 | 13.03.2013 | 11.3.2013 | |
421300047 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back - up | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300408 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2013 | 397,32 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.11.2013 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
421300199 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.-31.05.2013 | 394,07 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 13.6.2013 | |
421300053 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefonné poplatky 1/2013 | 392,24 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 08.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300456 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 01.11.-30.11.2013 | 391,45 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | |
421300367 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.09.-30.09.2013 | 391,79 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
421300426 | WEEKEND cestovná kancelária s.r.o Námestie Artézskych prameňov 47, 984 01 Lučenec |
31576770 | letenka Budapešť - Brusel Mgr. Mika Peter | 387,00 EUR vrátane DPH |
OV130112 | 19.11.2013 | 20.11.2013 | 25.11.2013 | |
421300385 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Toner Lexmark T430 3 ks | 387,14 EUR vrátane DPH |
OV130096 | 31.10.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
421300239 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné 29.05-28.06.2013 | 383,86 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 08.07.2013 | 16.07.2013 | 15.7.2013 | |
421300228 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 382,56 EUR vrátane DPH |
OV130059 | 27.06.2013 | 03.07.2013 | 4.7.2013 | |
421300010 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 01.12.-31.12.2012 | 381,85 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.01.2013 | 16.01.2013 | 15.1.2013 | |
421300167 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | - náplň SAMSUNG D 1042S 2 ks - BROTHER TN 2220 5 ks | 380,82 EUR vrátane DPH |
OV130044 | 14.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300195 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce 30.04.-28.05.2013, Michalovská 55, Sobrance 30.04.-30.05.2013 | 379,32 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 06.06.2013 | 13.06.2013 | 13.6.2013 | |
421300448 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovce, Sobrance | 377,20 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 04.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
4213002 | Gastro spol. s.r.o Štefanikova 1285, 071 01 Michalovce |
36183296 | - pranájom miestosti s ozvučením miestnosti | 372,00 EUR vrátane DPH |
OV130127 | 10.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300465 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.11.-30.11.2013 | 369,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300366 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka UK v mesiaci september 2013 | 368,84 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 11.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
421300435 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | CB382A 1 ks, CB390A 2 ks, 51645AE 2 ks | 364,37 EUR bez DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130116 | 25.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 |
421300352 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 29.08.-26.09.2013 Saleziánov 1, Michalovce, 31.08.-25.09.2013 Michalovská 55, Sobrance | 363,40 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 03.10.2013 | 07.10.2013 | 7.10.2013 | |
421300334 | Ing. E. Dunčič- ORAVA TOUR Komenského 486/11, 029 01 Námestovo |
33755272 | letenka Budapešť - Záhreb -Budapešť | 356,39 EUR bez DPH |
10.09.2013 | 23.09.2013 | 23.9.2013 | ||
421300058 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce 01-28.01.2013 Michalovská 55, Sobrance 01-31.01.2013 | 349,37 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 08.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300118 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.03.-26.03.2013 Saleziánov 1, Michalovce, obdobie 27. 02.-27.03.2013 Michalovská 55, Sobrance | 346,76 EUR bez DPH |
555/2007 | 08.04.2013 | 12.04.2013 | 12.4.2013 | |
421300283 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.06.-29.7.2013, Michalovská 55, Sobrance 27.6.-30.07.2013 | 338,26 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 05.08.2013 | 13.08.2013 | 13.8.2013 | |
421300342 | Autoškola - Ženčák Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
11960507 | školenie odbornej spôsobilosti vodičov | 336,00 EUR vrátane DPH |
OV130084 | 20.09.2013 | 01.10.2013 | 1.10.2013 | |
421300469 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2013 | 333,58 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | xx | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300423 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK za 10/2013 | 333,58 EUR bez DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 15.11.2013 | 20.11.2013 | 25.11.2013 | |
421300170 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 4/2013 | 326,64 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 14.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300096 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 2/2013 | 325,54 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 08.03.2013 | 21.03.2013 | 20.3.2013 | |
421300329 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky 8/2013 | 321,61 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
421300329 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky 8/2013 | 321,61 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
421300066 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | - válec CANON EXV-18 2 ks, Fotoválec 2 ks | 321,60 EUR vrátane DPH |
OV130013 | 19.02.2013 | 28.02.2013 | 27.2.2013 | |
421300359 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 9/2013 | 320,84 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
421300298 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky 7/2013 | 318,94 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.08.2013 | 16.08.2013 | 15.8.2013 | |
421300102 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | odborná prehliadka a odborná skúška /revízia/ zariadenia EZS pre objekt Sobrance | 318,66 EUR vrátane DPH |
OV130016 | 15.03.2013 | 22.03.2013 | 22.3.2013 |