Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421300114 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 15 200,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | 02.04.2013 | 08.04.2013 | 5.4.2013 | |
421300110 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla MI909 BD | 193,49 EUR vrátane DPH |
OV130029 | 28.03.2013 | 10.04.2013 | 10.4.2013 | |
421300115 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.03.2013-31.03.2013 | 1 203,46 vrátane DPH |
5611874055 | 04.04.2013 | 10.04.2013 | 10.4.2013 | |
421300116 | BUM Studio, s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | pečiatka 1 ks, poduška 1 ks | 62,76 EUR vrátane DPH |
OV130028 | 04.04.2013 | 10.04.2013 | 10.4.2013 | |
421300117 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie služby obdobie 01.03.-31.03.2013 | 1415,53 EUR bez DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 04.04.2013 | 10.04.2013 | 10.4.2013 | |
4213003394 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina preplatok obdobie 01.03.-31.03.2013 | 317,05 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 09.04.2013 | 12.4.2013 | ||
4213003395 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za poštovné 3/2013 | 83,08 EUR vrátane DPH |
10.04.2013 | 12.4.2013 | |||
421300118 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.03.-26.03.2013 Saleziánov 1, Michalovce, obdobie 27. 02.-27.03.2013 Michalovská 55, Sobrance | 346,76 EUR bez DPH |
555/2007 | 08.04.2013 | 12.04.2013 | 12.4.2013 | |
421300119 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.04.-30.04.2013 | 2 836,00 vrátane DPH |
6300142708 | 08.04.2013 | 12.04.2013 | 12.4.2013 | |
421300124 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava kopírovacích strojov | 288,60 EUR vrátane DPH |
OV130024 | 09.04.2013 | 12.04.2013 | 12.4.2013 | |
421300125 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov Samsung MLT-D103 10 ks, Brother TN220 5 ks, Samsung ML 285-B | 889,20 EUR vrátane DPH |
OV130025 | 09.04.2013 | 12.04.2013 | 12.4.2013 | |
421300126 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | likvidácia nebezpečného odpadu | 192,00 EUR bez DPH |
OV130027 | 09.04.2013 | 12.04.2013 | 12.4.2013 | |
421300131 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál, obálky | 731,72 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV130030 | 10.04.2013 | 12.04.2013 | 12.4.2013 |
421300109 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | - vyúčtovacie náklady za rok 2012 za CPS Michalovce | 942,70 EUR bez DPH |
Zmluva č. 063/2009/S/MaS | 28.03.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300122 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba - IP Telefónia 01.03-31.03.2013 | 1 301,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300123 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 3/2013 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300127 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 3/2013 | 286,43 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300128 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.03.-31.03.2013 | 16,72 EUR bez DPH |
9900449723, 9902787922 | 10.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300129 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.03.-31.03.2013 | 57,26 EUR vrátane DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | 10.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300130 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2013 | 401,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300132 | PERGAMON s.r.o, Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | - tonery | 1050,49 EUR bez DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130031 | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 |
421300133 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie 01.03.-31.03.2013 | 2431,25 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300134 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | - nájom za CPS 04/2013 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva | 15.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300135 | MUDr. Bálintová Mária Gorkého 7, 071 01 Michalovce |
35452455 | zdravotné výkony | 69,70 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 16.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300136 | MUDr. Zitrický František- Sanreset s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 160,31 EUR bez DPH |
12.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | ||
421300120 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.03.-31.03.2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 09.04.2013 | 17.04.2013 | 23.4.2013 | |
421300121 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 01.03.-31.03.2013 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.04.2013 | 17.04.2013 | 23.4.2013 | |
421300137 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.4.-15.04.2013 | 611,90 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 23.04.2013 | 26.04.2013 | 26.4.2013 | |
421300139 | Trimed s.r.o J. Jesenkého 2542/63 |
36579467 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 22.04.2013 | 26.04.2013 | 26.4.2013 | |
421300140 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony | 62,73 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 22.04.2013 | 26.04.2013 | 26.4.2013 | |
421300141 | Mibyt s.r.o ul. Zoltána Fabryho 15/100, Veľké Kapušany |
31715233 | dodávka tepla marec 2013 | 744,48 EUR bez DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 17.04.2013 | 26.04.2013 | 26.4.2013 | |
421300142 | B.U.M. štúdio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | pečiatka/poduška + gumička | 10,80 EUR vrátane DPH |
OV130034 | 16.04.2013 | 26.04.2013 | 26.4.2013 | |
421300138 | Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16, 072 14 Pavlovce |
45008761 | -autobusová preprava osôb Sobrance - Michalovce- Nitra a späť dńa 18.04.2013 na JOB expo veľtrh práce vrátanie úrazového poistenia dvoch autobusov | 1713,60 EUR bez DPH |
OV130033 | 22.04.2013 | 03.05.2013 | 3.5.2013 | |
421300143 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | - vodné, stočné 27.03.-22.04.2013 | 10,14 EUR vrátane DPH |
80-00006125/PO201 | 26.04.2013 | 03.05.2013 | 3.5.2013 | |
421300144 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony | 111,52 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 26.04.2013 | 03.05.2013 | 3.5.2013 | |
421300145 | MUDr. Mihalečková Jana Nábrežie J. M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 118,49 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 24.04.2013 | 03.05.2013 | 3.5.2013 | |
421300146 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange VPS obdobie 20.04.-19.05.2013 | 243,86 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 25.04.2013 | 03.05.2013 | 3.5.2013 | |
421300147 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.-31.05.2013 | 1841,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 9.5.2013 | |
421300148 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina dodávka a distribúcia obdobie 01.03.-31.05.2013 | 3 706,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 9.5.2013 | |
421300149 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla MI 199 CD | 196,50 EUR vrátane DPH |
OV130032 | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 9.5.2013 |