Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421300156 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.04.-30.04.2013 | 59,32 EUR bez DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | 09.05.2013 | 16.06.2013 | 14.5.2013 | |
421300200 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.-31.05.2013 | 67,96 EUR vrátane DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 13.6.2013 | |
421300199 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.-31.05.2013 | 394,07 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 13.6.2013 | |
421300322 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.08.-31.08.2013 | 429,46 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.09.2013 | 12.09.2013 | 12.9.2013 | |
421300368 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.09.-30.09.2013 | 3,97 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 11.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
421300367 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.09.-30.09.2013 | 391,79 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
421300465 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.11.-30.11.2013 | 369,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300006 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.12.-31.12.2012 | 56,35 EUR vrátane DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | 11.01.2013 | 16.01.2013 | 15.1.2013 | |
421300170 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 4/2013 | 326,64 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 14.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300129 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.03.-31.03.2013 | 57,26 EUR vrátane DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | 10.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300375 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.09.-30.09.2013 | 56,47 EUR vrátane DPH |
9902319180,9904150818,9901000881 | 16.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |
421300323 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby obdobie 01.08.-31.08.2013 | 56,35 EUR vrátane DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | 09.09.2013 | 12.09.2013 | 12.9.2013 | |
421300321 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby obdobie 01.08.-31.08.2013 | 3,68 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 09.09.2013 | 26.09.2013 | 12.9.2013 | |
421300339 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | tlač tlačív | 207,24 EUR vrátane DPH |
OV130087 | 18.09.2013 | 01.10.2013 | 1.10.2013 | |
421300450 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | tlač tlačív 2000 ks | 31,20 EUR vrátane DPH |
OV130118 | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
421300483 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | Tlačiarne Brother HL2250DN duplex 6 ks | 802,80 EUR vrátane DPH |
OV130134 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300234 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | Tlačiva | 751,20 EUR vrátane DPH |
OV130064 | 28.06.2013 | 08.07.2013 | 8.7.2013 | |
421300385 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Toner Lexmark T430 3 ks | 387,14 EUR vrátane DPH |
OV130096 | 31.10.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
421300337 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | toner Samsung ML-285B 5 ks, Samsung MLT-D103 S 6ks, Brother TN2220 2 ks | 904,26 EUR vrátane DPH |
OV130082 | 13.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
421300280 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner Toshiba T-1640E 5 ks | 146,60 EUR vrátane DPH |
OV130073 | 05.08.2013 | 13.08.2013 | 13.8.2013 | |
421300326 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | toner XEROX M15 | 128,50 EUR bez DPH |
OV130090 | 17.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
421300260 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Tonery | 1 211,18 EUR vrátane DPH |
OV130068 | 22.07.2013 | 30.07.2013 | 30.7.2013 | |
421300259 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Tonery | 268,02 EUR vrátane DPH |
OV130069 | 22.07.2013 | 30.07.2013 | 30.7.2013 | |
421300252 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 1 807,57 EUR vrátane DPH |
OV130066 | 11.07.2013 | 30.07.2013 | 30.7.2013 | |
421300228 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 382,56 EUR vrátane DPH |
OV130059 | 27.06.2013 | 03.07.2013 | 4.7.2013 | |
421300208 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Tonery | 935,89 EUR vrátane DPH |
OV130056 | 10.06.2013 | 13.06.2013 | 13.6.2013 | |
421300475 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery C6656A 2ks, CE505X 2 ks, Q2612A 2 ks, Q2613X 10 ks, Q5949 1 ks, Q7553X 6 ks | 1 667,84 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130128 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 |
421300358 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery C7115X 2 ks, CE505X 5 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 10 ks, Q5949X 2 ks, Q7553X | 1978,94 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130095 | 08.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 |
421300065 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery C7115X 2 ks, Q2612A 5 ks, Q2613X 5 ks, Q5949X 1 ks | 764,44 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130011 | 13.02.2013 | 28.02.2013 | 27.2.2013 |
421300324 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery Canon C- EXV -18 5 ks, Black Toshiba 2 ks | 197,92 EUR vrátane DPH |
OV130080 | 06.09.2013 | 12.09.2013 | 12.9.2013 | |
421300035 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery CB381A 1 ks, CB382A 1ks, CB383A 1 ks, CB387A 1 ks, CB390 A 1 ks, C409A 2 ks | 944,35 EUR vrátane DPH |
30.01.2013 | 07.02.2013 | 7.2.2013 | ||
421300325 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery Q2612A 3 ks, Q2613X 3 ks, Q7553 2 ks | 542,20 EUR vrátane DPH |
OV130081 | 09.09.2013 | 12.09.2013 | 12.9.2013 | |
421300279 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery Q2613X 7 ks, Q7553X 3 ks, CE 505X 3 ks, C7115X 2 ks | 1 156,84 EUR vrátane DPH |
OV130072 | 05.08.2013 | 13.08.2013 | 13.8.2013 | |
421300431 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | tonery Xerox PE220 | 274,07 EUR vrátane DPH |
OV130108 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
421300434 | Exekútorsky úrad JUDr. B.Jakubčak Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Demeter Jozef Ex 917/07 | 34,97 EUR bez DPH |
uznesiením sudu Ex917/2007 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
421300371 | Exekútorsky úrad JUDr. B.Jakubčak Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie Er 260/2006 ex 606/06 7706205568 | 25,90 EUR bez DPH |
uznesením súdu 7Er/260/2006-23 | 18.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |
421300343 | Exekútorsky úrad JUDr. B.Jakubčak Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie uznesenie OS Mi č. 14/10Er/2564/1998 | 12,61 EUR bez DPH |
ex14/10Er/2564/1998 | 20.09.2013 | 01.10.2013 | 1.10.2013 | |
421300265 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie Ex 1423/1997 Lydia s.r.o | 68,39 EUR bez DPH |
uznesením súdu 19Er/2781/1997-20 | 24.07.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
421300209 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistia práce obdobie 01.05.-31.05.2013 | 1 415,53 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 10.06.2013 | 18.06.2013 | 18.6.2013 | |
421300354 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce obdobie 01.09.-30.09.2013 | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 08.10.2013 | 10.10.2013 | 11.10.2013 |