Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421300171 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 4/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 20.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300171 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 4/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 20.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300170 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 4/2013 | 326,64 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 14.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300121 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 01.03.-31.03.2013 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.04.2013 | 17.04.2013 | 23.4.2013 | |
421300127 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 3/2013 | 286,43 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300123 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 3/2013 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300122 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba - IP Telefónia 01.03-31.03.2013 | 1 301,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300096 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 2/2013 | 325,54 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 08.03.2013 | 21.03.2013 | 20.3.2013 | |
421300089 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 02/2013 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 07.03.2013 | 13.03.2013 | 11.3.2013 | |
421300088 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefonia 2/2013 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 07.03.2013 | 13.03.2013 | 11.3.2013 | |
421300086 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back.up 01.02.-28.02.2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 07.03.2013 | 13.03.2013 | 11.3.2013 | |
421300053 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefonné poplatky 1/2013 | 392,24 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 08.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300050 | SWAN a.s. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 01.01.2013-31.01.2013 | 1277,86 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300049 | SWAN a.s. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia 01.01.2013-31.01.2013 | 1301,04 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300047 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back - up | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
421300343 | Exekútorsky úrad JUDr. B.Jakubčak Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie uznesenie OS Mi č. 14/10Er/2564/1998 | 12,61 EUR bez DPH |
ex14/10Er/2564/1998 | 20.09.2013 | 01.10.2013 | 1.10.2013 | |
421300480 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 700,00 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | 23.12.2013 | 31.12.2013 | ||
4213012600 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis - zľava DEKVS LS 11/2013 | 77,94 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | 16.12.2013 | 31.12.2013 | ||
4213010874 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis za dodané služby so znakom DPH za mesiac 10/2013 | 122,64 bez DPH |
Finančné podmenky SP | 12.11.2013 | 19.11.2013 | ||
4213009895 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava dobropis DEKVS za mesiac 9/2013 | 104,76 vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | 11.10.2013 | 18.10.2013 | ||
421300226 | Technicke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom 1 100 l kontajnéra | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva | 24.06.2013 | 03.07.2013 | 4.7.2013 | |
421300453 | Technicke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom 1100 l kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2013 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č.9/2009 | 10.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | |
421300376 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance október 2013 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 17.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |
421300306 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance august 2013 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 16.08.2013 | 22.08.2013 | 26.8.2013 | |
421300256 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance 7/2013 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 18.07.2013 | 24.07.2013 | 30.7.2013 | |
421300215 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS SO obdobie 6/2013 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 14.06.2013 | 25.06.2013 | 25.6.2013 | |
421300169 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance 5/2013 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 14.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300134 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | - nájom za CPS 04/2013 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva | 15.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
421300095 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie za CPS Sobrance 3/2013 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 11.03.2013 | 21.03.2013 | 20.3.2013 | |
421300068 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | - nájom, dodávka tepla, elektrická energia, vodné a stočné | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 14.02.2013 | 28.02.2013 | 27.2.2013 | |
421300466 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.12.-31.12.2013 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300421 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance 11/2013 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.11.2013 | 20.11.2013 | 25.11.2013 | |
421300157 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | - úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 2355/1997 Milispol s.r.o | 36,69 EUR vrátane DPH |
pravoplatné uznesenie Okr. súdu | 09.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
421300081 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | - úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie 931/2001 Agparko s.r.o | 65,60 EUR vrátane DPH |
pravoplatné uznesenie Okr. súdu | 06.03.2013 | 10.05.2013 | 10.5.2013 | |
421300080 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | - úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie 1555/1996 Legnom s.r.o | 89,64 EUR vrátane DPH |
pravoplatné uznesenie Okr. súdu | 06.03.2013 | 10.05.2013 | 10.5.2013 | |
421300443 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 3137 ks | 11920,60 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
421300442 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne kupóny 33 ks | 125,40 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV130126 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 |
421300346 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 15 200,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | 01.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
421300276 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 13 300,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | 01.08.2013 | 07.08.2013 | 6.8.2013 | |
421300232 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravne lístky | 17 100,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | 01.07.2013 | 08.07.2013 | 8.7.2013 |