Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401130240 | MUDr.Rathouská Fatranská 5 Nitra |
44553579 | ZVA | 76,67bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 22.07.2013 | 02.08.2013 | 20.8.2013 | |
401130239 | MUDr.Ivanová Inoveská 34 Nitra |
35963905 | ZVA | 111,52 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 08.07.2013 | 02.08.2013 | 20.8.2013 | |
401130238 | BŠ MEDICAL s.r.o Továrenská 210 |
47231220 | ZVA | 6,97 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 23.07.2013 | 02.08.2013 | 20.8.2013 | |
401130237 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 378,06 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.07.2013 | 02.08.2013 | 20.8.2013 | |
401130236 | GP s.r.o MUDr.Vician Štefánikova 22 zl.Moravce |
35975288 | ZVA | 34,85 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 18.07.2013 | 26.07.2013 | 20.8.2013 | |
401130235 | SOŠ - Zl.MoravceZl.Moravce SNP /2 |
00159093 | služby za prenájom | 3 730,97 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva o prenájme 10/2010 | 19.07.2013 | 26.07.2013 | 20.8.2013 | |
401130228 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 162,19 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 09.07.2013 | 26.07.2013 | 20.8.2013 | |
401130227 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 10 000,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 12.07.2013 | 25.06.2013 | 7.8.2013 | |
401130225 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1,522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.07.2013 | 16.07.2013 | 7.8.2013 | |
401130224 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1,534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.07.2013 | 16.07.2013 | 7.8.2013 | |
401130223 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.07.2013 | 16.07.2013 | 7.8.2013 | |
401130222 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.07.2013 | 16.07.2013 | 7.8.2013 | |
401130221 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 551,12 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.07.2013 | 16.07.2013 | 7.8.2013 | |
401130220 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 1 483,80 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 11.07.2013 | 16.07.2013 | 7.8.2013 | |
401130219 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 1 815,05 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 11.07.2013 | 16.07.23013 | 7.8.2013 | |
401130216 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 490,36 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 10.07.2013 | 16.07.2013 | 7.8.2013 | |
401130215 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 202,84 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 7.8.2013 | |
401130214 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 16 675,90 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 525/2011 | 04.07.2013 | 12.07.2013 | 7.8.2013 | |
401130211 | MaR-ELZAB Žilina Kysucká cesta5A |
33368422 | Upratovanie | 3 654,58 vrátane DPH vrátane DPH |
567/2012 | 01.07.2013 | 16.07.2013 | 7.8.2013 | |
401130210 | BMN - Security Nitra, Dunajská 22 |
36529559 | Strážna služba | 1 033,20 vrátane DPH vrátane DPH |
01.07.2013 | 16.07.2013 | 7.8.2013 | ||
401130208 | Bonul, spol.s.r.o Nitra,Novozámocká 224 |
36528170 | bezpečnost. služba | 193,18 vrátane DPH, vrátane DPH |
zmluva 2007/SRP 31.12.2007 | 03.07.2013 | 12.07.2013 | 7.8.2013 | |
401130205 | Stredná odborná škola Ul.SNP 2 Zlaté Moravce |
00159093 | Prenájom | 6 922,20 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č. 10/2010 | 03.07.2013 | 12.07.2013 | 7.8.2013 | |
401130204 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 317,11 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.06.2013 | 09.07.2013 | 7.8.2013 | |
401130195 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 1 702,55 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 13.06.2013 | 18.06.2013, | 16.7.2013 | |
401130192 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 6 399,52 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.06.2013 | 18.06.2013 | 16.7.2013 | |
401130191 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 39,55 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.06.2013 | 18.06.2013 | 16.7.2013 | |
401130190 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 38,96 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.06.2013 | 18.06.2013 | 16.7.2013 | |
401130189 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 490,64 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.06.2013 | 18.06.2013 | 16.7.2013 | |
401130188 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 1849,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 11.06.2013 | 18.06.2013 | 16.7.2013 | |
401130187 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 348,24 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 11.06.2013 | 18.06.2013 | 16.7.2013 | |
401130186 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550950 | voda | 11,32 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2006 | 10.06.2013 | 18.06.2013 | 16.7.2013 | |
401130185 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 654,24 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 10.06.2013 | 18.06.2013 | 16.7.2013 | |
401130184 | BRAMIL, s.r.o Metodova 61 Nitra |
45480354 | kontrola EZS | 39,60 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 7/2011 | 10.06.2013 | 18.06.2013 | 16.7.2013 | |
401130183 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 15 066,40 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 525/2011 | 07.06.2013 | 18.06.2013 | 16.7.2013 | |
401130182 | Sibamed s.r.o Hlavná 355 Kolíňany |
35975288 | ZVA | 55,76 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 5.6.21013 | 18.06.2013 | 16.7.2013 | |
401130179 | Bonul, spol.s.r.o Nitra,Novozámocká 224 |
36528170 | bezpečnost. služba | 193,18 vrátane DPH, vrátane DPH |
zmluva 2007/SRP 31.12.2007 | 05.06.2013 | 13.06.2013 | 16.7.2013 | |
401130178 | BMN - Security Nitra, Dunajská 22 |
36529559 | Strážna služba | 1 058,40 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 14/2006 | 05.06.2013 | 13.06.2013 | 16.7.2013 | |
401130175 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 162,62 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 03.06.2013 | 13.06.2013 | 16.7.2013 | |
401130173 | Ing.Milan Mrmus MaR- ELZAB S.Sakalovej 1249/105, Bytča |
33368422 | upratovacie práce | 3654,58 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva | 31.05.2013 | 07.06.2013 | 12.6.2013 | |
401130170 | Helyk Elevators s.r.o Levická 51 Nitra |
35971983 | odborná prehliadka | 274,42 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva | 30.05.2013 | 07.06.2013 | 12.6.2013 |