Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401130147 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 4 377,85 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 10.05.2013 | 20.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130021 | Stredná odbor.škola Zlaté Moravce |
00159093 | služby,energie | 4 138,67 vrátane DPH vrátane DPH |
10/2010 33/2010 | 17.01.2013 | 29.01.2013 | 1.2.2013 | |
401130012 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 4 984,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 11.01.2013 | 21.01.2013 | 1.2.2013 | |
401130417 | SLOVRESTAV, spol.s.r.o Svatoplukovo námestie 4 Nitra |
34106464 | kultúrne podujatie | 3 145,00 vrátane DPH vrátane DPH |
102/13 | 17.12.2013 | 18.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130383 | MaR-ELZAB Žilina Kysucká cesta5A |
33368422 | Upratovanie | 3 654,58 vrátane DPH vrátane DPH |
567/2012 | 02.12.2013 | 09.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130347 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 3 517,85 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 11.11.2013 | 19.11.2013 | 28.11.2013 | |
401130339 | MaR-ELZAB Žilina Kysucká cesta5A |
33368422 | Upratovanie | 3 654,58 vrátane DPH vrátane DPH |
567/2012 | 31.10.2013 | 08.11.2013 | 28.11.2013 | |
401130335 | Stredná odborná škola Ul.SNP 2 Zlaté Moravce |
00159093 | Nájomné | 3 232,14 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č. 10/2010 | 21.10.2013 | 30.10.2013 | 31.10.2013 | |
401130308 | MaR-ELZAB Žilina Kysucká cesta5A |
33368422 | Upratovanie | 3 654,58 vrátane DPH vrátane DPH |
567/2012 | 01.10.2013 | 14.10.2013 | 31.10.2013 | |
401130270 | MaR-ELZAB Žilina Kysucká cesta5A |
33368422 | Upratovanie | 3 654,58 vrátane DPH vrátane DPH |
567/2012 | 30.08.2013 | 09.09.2013 | 1.10.2013 | |
401130243 | MaR-ELZAB Žilina Kysucká cesta5A |
33368422 | Upratovanie | 3 654,58 vrátane DPH vrátane DPH |
567/2012 | 31.07.2013 | 06.08.2013 | 20.8.2013 | |
401130235 | SOŠ - Zl.MoravceZl.Moravce SNP /2 |
00159093 | služby za prenájom | 3 730,97 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva o prenájme 10/2010 | 19.07.2013 | 26.07.2013 | 20.8.2013 | |
401130211 | MaR-ELZAB Žilina Kysucká cesta5A |
33368422 | Upratovanie | 3 654,58 vrátane DPH vrátane DPH |
567/2012 | 01.07.2013 | 16.07.2013 | 7.8.2013 | |
401130140 | MaR ELZAB Ing.Mrmus Kysucká cesta 5A Žilina |
33368422 | Upratovacie služby | 3 654,58 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 514/2012 dodatok 567/2012 | 30.04.2013 | 09.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130105 | MaR-ELZAB-Milan Mrmus Kysucká cesta 5A Žilina |
33368422 | upratovacie práce | 3 654,58 vrátane DPH vrátane DPH |
567/2012 | 28.03.2013 | 08.04.2013 | 24.4.2013 | |
401130088 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 3 110,62 vrátane DPH vrátane DPH |
03-11-13 | 21.03.2013 | 4.4.2013 | ||
401130072 | MaR-ELZAB-Milan Mrmus Kysucká cesta 5A Žilina |
33368422 | upratovacie práce | 3 654,58 vrátane DPH vrátane DPH |
02-27-13 | 07.,03.2013 | 4.4.2013 | ||
401130046 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 3 666,77 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 12.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130028 | MaR-ELZAB Žilina Kysucká cesta5A |
33368422 | Upratovanie | 3 654,58 vrátane DPH vrátane DPH |
567/2012 | 30.01.2013 | 08.02.2013 | 28.2.2013 | |
401120466 | František Balogh Nové Zámky, Széchenyiho 4 |
34967281 | tapacírovanie dverí | 3 725,00 vrátane DPH vrátane DPH |
149/12 | 21.12.2012 | 28.12.2012 | 7.1.2013 | |
401120400 | Špecialka s.r.o Janka Krála, 4 Nitra |
34135545 | prenájom priestorov | 3 535,20 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o nájme | 05.12.2012 | 07.12.2012 | 7.1.2013 | |
401120398 | Jurátus-M.Schweizerová Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 3 513,20 vrátane DPH vrátane DPH |
31/2009 dodatok č.1 | 03.12.2012 | 07.12.2012 | 7.1.2013 | |
401130438 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 7 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 23.12.2013 | 03.01.2014 | 9.1.2014 | |
401130436 | Xepap, spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | papier | 2 719,20 vrátane DPH vrátane DPH |
142/13 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130435 | Radovan Radev Novomestského 509/67 |
41061047 | nábytok | 2 633,00 vrátane DPH vrátane DPH |
132/13 | 20.12.2013 | 23.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130401 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.12.2013 | 31.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130399 | Ladislav Pócs-3p Mlynská 962/27 |
36922161 | stoličky | 2 222,14 vrátane DPH vrátane DPH |
122/13 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130391 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 514,34 vrátane DPH vrátane DPH |
zml.o združ.dod. elektr. | 06.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130364 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby balíček DKVS LČ 70673 | 2 595,25 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č.524/2012 | 19.11.2013 | 28.11.2013 | 28.11.2013 | |
401130349 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.11.2013 | 19.11.2013 | 28.11.2013 | |
401130343 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 860,32 vrátane DPH vrátane DPH |
zml.o združ.dod. elektr. | 08.11.2013 | 22.11.2013 | 28.11.2013 | |
401130322 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.10.2013 | 21.10.2013 | 31.10.2013 | |
401130316 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 391,11 vrátane DPH vrátane DPH |
zml.o združ.dod. elektr. | 09.10.2013 | 21.10.2013 | 31.10.2013 | |
401130315 | Mont Inštala, s.r.o Rastislavova 25 |
46475656 | opr.kúrenia | 2 978,72 vrátane DPH vrátane DPH |
81/13 | 04.10.2013 | 14.10.2013 | 31.10.2013 | |
401130286 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.09.2013 | 20.09.2013 | 1.10.2013 | |
401130275 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 051,65 vrátane DPH vrátane DPH |
zml.o združ.dod. elektr. | 06.09.2013 | 16.09.2013 | 1.10.2013 | |
401130260 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby balíček DKVS LČ 70673 | 2 377,55 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č.524/2012 | 12.08.2013 | 16.08.2013 | 13.9.2013 | |
401130256 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl.TFR | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.08.2013 | 16.08.2013 | 13.9.2013 | |
401130251 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 133,64 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 08.08.2013 | 16.08.2013 | 13.9.2013 | |
401130223 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.07.2013 | 16.07.2013 | 7.8.2013 |