Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401130098 | BRAMIL s.r.o. Metodova 61 Nitra |
45480354 | kontrola EZS | 39,60 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 7/2011 | 21.03.2013 | 28.03.2013 | 24.4.2013 | |
401130069 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | Mobilné telefóny | 267,19 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 23.02.2013 | 04.03.2013 | 21.3.2013 | |
401130064 | MUDr.Gabriela Kuníková Hviezdoslavova č.1 949 11 Nitra |
34038396 | ZVA | 132,43 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č.447/2008 Z.z. | 22.02.2013 | 14.03.2013 | 21.3.2013 | |
401130063 | Xepap,spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Xerox | 741,00 vrátane DPH vrátane DPH |
NP XXV-2 | 20.02.2013 | 14.03.2013 | 21.3.2013 | |
401130062 | Xepap,spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Xerox | 197,60 vrátane DPH vrátane DPH |
NP VII - 2 | 20.02.2013 | 14.03.2013 | 21.3.2013 | |
401130061 | Xepap,spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Xerox | 24,70 vrátane DPH vrátane DPH |
NP AP-2 | 20.02.2013 | 14.03.2013 | 21.3.2013 | |
401130060 | Xepap,spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Xerox | 247,00 vrátane DPH vrátane DPH |
NP I-2/D | 20.02.2013 | 14.03.2013 | 21.3.2013 | |
401130059 | Xepap,spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Xerox | 123,50 vrátane DPH vrátane DPH |
NP II-2/B | 20.02.2013 | 14.03.2013 | 21.3.2013 | |
401130058 | Xepap,spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Xerox | 12,35 vrátane DPH vrátane DPH |
NP III - 20/B | 20.02.2013 | 14.03.2013 | 21.3.2013 | |
401130057 | Xepap,spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Xerox | 12,35 vrátane DPH vrátane DPH |
NP III -2 /A | 20.02.2013 | 14.03.2013 | 21.3.2013 | |
401130056 | Xepap,spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Xerox | 61,75 vrátane DPH vrátane DPH |
NP V-2/ITMS | 20.02.2013 | 14.03.2013 | 21.3.2013 | |
401130055 | Xepap,spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Xerox | 24,70 vrátane DPH vrátane DPH |
NP 50j IV/5 | 20.02.2013 | 14.03.2013 | 21.3.2013 | |
401130054 | Xepap,spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Xerox | 123,50 vrátane DPH vrátane DPH |
NP V-2/ITMS | 20.02.2013 | 14.03.2013 | 21.3.2013 | |
401130053 | Fakultná nemocnica PhDr.Berecz 949 11 Nitra |
17336007 | ZVA | 5,81 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č.447/2008 Z.z. | 15.02.2013 | 22.02.2013 | 21.3.2013 | |
401130052 | Fakultná nemocnica PhDr.Berecz 949 11 Nitra |
17336007 | ZVA | 5,81 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č.447/2008 Z.z. | 15.02.2013 | 22.02.2013 | 21.3.2013 | |
401130051 | MUDr.Margita Majtáňová 949 11 Nitra |
34039660 | ZVA | 62,73 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č.447/2008 Z.z. | 01.02.2013 | 21.02.2013 | 21.3.2013 | |
401130050 | Stredná odborná škola Ul.SNP 2 Zlaté Moravce |
00159093 | Nájomné | 6 922,20 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č. 10/2010 | 18.02.2013 | 22.02.2013 | 21.3.2013 | |
401130049 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 16,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 30.01.2013 | 22.02.2013 | 21.3.2013 | |
401130048 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 9 193,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 13.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130047 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 9 486,25 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 12.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130046 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 3 666,77 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 12.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130045 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1,522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130044 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1,534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130043 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130042 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130041 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 680,83 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130040 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 13 011,90 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 525/2011 | 11.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130039 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 2,27 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 07.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130038 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 461,81 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 07.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130037 | ROBINCO Slovakia s.r.o Dolné Rudiny l. Žilina |
31611630 | spotrebný materiál, frankovací stroj | 144,00 v rátane DPH vrátane DPH |
524/2012 | 30.01.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130036 | BMN - Security Nitra, Dunajská 22 |
36529559 | Strážna služba | 1 108,80 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 14/2006 | 07.02.203 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130035 | Bonul, spol.s.r.o Nitra,Novozámocká 224 |
36528170 | bezpečnost. služba | 193,18 vrátane DPH, vrátane DPH |
zmluva 2007/SRP 31.12.2007 | 06.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130032 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby balíček DKVS LČ 70673 | 300,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č.524/2012 | 29.01.2013 | Vyúčtovanie | 28.2.2013 | |
401130031 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby balíček DKVS LČ 70673 | 300,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č.524/2012 | 29.01.2013 | Vyúčtovanie | 28.2.2013 | |
401130030 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 242,11 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 30.01.2013 | 08.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130029 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 162,84 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 05.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130028 | MaR-ELZAB Žilina Kysucká cesta5A |
33368422 | Upratovanie | 3 654,58 vrátane DPH vrátane DPH |
567/2012 | 30.01.2013 | 08.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130023 | MUDr.Ivanová Inovecká 34 Nitra |
35963905 | ZVA | 27,88 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 24.01.2013 | 28.01.2013 | 1.2.2013 | |
401130022 | Siibamed s.r.o Hlavná 355 - Kolíňany |
35975288 | ZVA | 34,85 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 23.01.2013 | 28.01.2013 | 1.2.2013 | |
401130021 | Stredná odbor.škola Zlaté Moravce |
00159093 | služby,energie | 4 138,67 vrátane DPH vrátane DPH |
10/2010 33/2010 | 17.01.2013 | 29.01.2013 | 1.2.2013 |