Faktúry 2013 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
401120427   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske mpotreby  296,16 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  158/12  13.12.2012  20.12.2012  7.1.2013 
401120426   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  papier  1 992,60 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  15912  13.12.2012  20.12.2012  7.1.2013 
401120425   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske mpotreby  1 810,39 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  161/12  14.12.2012  20.12.2012  7.1.2013 
401130335   Stredná odborná škola
Ul.SNP 2 Zlaté Moravce
00159093  Nájomné  3 232,14 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č. 10/2010    21.10.2013  30.10.2013  31.10.2013 
401130310   Stredná odborná škola
Ul.SNP 2 Zlaté Moravce
00159093  Nájomné  6 922,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č. 10/2010    04.10.2013  14.10.2013  31.10.2013 
401130205   Stredná odborná škola
Ul.SNP 2 Zlaté Moravce
00159093  Prenájom  6 922,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č. 10/2010    03.07.2013  12.07.2013  7.8.2013 
401130109   Stredná odborná škola
Ul.SNP 2 Zlaté Moravce
00159093  Prenájom  6 922,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č. 10/2010    04.04.2013  11.04.2013  24.4.2013 
401130050   Stredná odborná škola
Ul.SNP 2 Zlaté Moravce
00159093  Nájomné  6 922,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č. 10/2010    18.02.2013  22.02.2013  21.3.2013 
401130184   BRAMIL, s.r.o
Metodova 61 Nitra
45480354  kontrola EZS  39,60 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 7/2011    10.06.2013  18.06.2013  16.7.2013 
401130098   BRAMIL s.r.o.
Metodova 61 Nitra
45480354  kontrola EZS  39,60 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 7/2011    21.03.2013  28.03.2013  24.4.2013 
401130390   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  14 211,70 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2012    05.12.2013  02.01.2014  9.1.2014 
401130389   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  96,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    05.12.2013  12.12.2013  9.1.2014 
401130346   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  14 555,80 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    07.11.2013  19.11.2013  28.11.2013 
401130345   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  111,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    08.11.2013  19.11.2013  28.11.2013 
401130314   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  17 301,20 bez DPH 
bez DPH
zmluva č: 525/2011    04.10.2013  14.10.2013  31.10.2013 
401130312   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  159,10 bez DPH 
bez DPH
zmluva č: 525/2011    04.10.2013  14.10.2013  31.10.2013 
401130274   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  17 068,10 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    06.09.2013  16.09.2013  1.10.2013 
401130273   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  118,40 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    06.09.2013  16.09.2013  1.10.2013 
401130248   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  16 217,10 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    05.08.2013  28.08.2013  13.9.2013 
401130245   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  136,90 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    05.08.2013  17.08.2013  13.9.2013 
401130214   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  16 675,90 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    04.07.2013  12.07.2013  7.8.2013 
401130213   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  162,80 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011  NP DEI 1.7.2013  04.07.2013  17.07.2013  7.8.2013 
401130183   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  15 066,40 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    07.06.2013  18.06.2013  16.7.2013 
401130148   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  15 824,90 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    09.05.2013  20.05.2013  24.5.2013 
401130116   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  15 691,70 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    08.04.2013  16.04.2013  24.4.2013 
401130102   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  1 546,60 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    27.03.2013  08.04.2013  24.4.2013 
401130097   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  128,70 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011  DOBROPIS !    03.04.2013  24.4.2013 
401130040   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  13 011,90 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    11.02.2013  14.02.2013  28.2.2013 
401130010   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  16 747,50 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    04.01.2013  14.01.2013  1.2.2013 
401120422   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  11 777,70 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    12.12.2012  03.01.2013  1.2.2013 
401130186   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550950  voda  11,32 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2006    10.06.2013  18.06.2013  16.7.2013 
401130151   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550950  voda  15,85 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2006    10.05.2013  20.05.2013  24.5.2013 
401130410   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  11,32 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    16.12.2013  18.12.2013  9.1.2014 
401130409   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  395,27 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    16.12.2013  18.12.2013  9.1.2014 
401130252   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  882,91 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    09.08.2013  16.08.2013  13.9.2013 
401130216   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  490,36 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    10.07.2013  16.07.2013  7.8.2013 
401130185   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  654,24 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    10.06.2013  18.06.2013  16.7.2013 
401130150   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  415,64 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    10.05.2013  20.05.2013  24.5.2013 
401130124   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  373,51 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    11.04.2013  16.04.2013  24.4.2013 
401130039   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  2,27 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    07.02.2013  14.02.2013  28.2.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť