Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401130222 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.07.2013 | 16.07.2013 | 7.8.2013 | |
401130159 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 15.05.2013 | 28.05.2013 | 12.6.2013 | |
401130122 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 | |
401130084 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
03-08-13 | 21.03.2013 | 4.4.2013 | ||
401130042 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 | |
401120444 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 17.12.2012 | 28.12.2012 | 7.1.2013 | |
401120417 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.12.2012 | 28.12.2012 | 7.1.2013 | |
401130318 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550950 | voda | 397,54 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 10.10.2013 | 21.10.2013 | 31.10.2013 | |
401130409 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 395,27 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 16.12.2013 | 18.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130077 | MIP s.r.o. Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | Tonery | 385,06 vrátane DPH vrátane DPH |
obj.č. 20/13 | 03-05-13 | 14.03.2013 | 4.4.2013 | |
401130155 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | tonery | 381,12 vrátane DPH vrátane DPH |
obj.č.00038/13 | 13.05.2013 | 20.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130237 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 378,06 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.07.2013 | 02.08.2013 | 20.8.2013 | |
401130124 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 373,51 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 11.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 | |
401130094 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 370,88 vrátane DPH vrátane DPH |
03-13-13 | 21.03.2013 | 4.4.2013 | ||
402130003 | MOTO JAS s.r.o Cabajská 29 Nitra |
36547964 | pneu.Barum | 366,96 vrátane DPH vrátane DPH |
80/13 | 21.10.2013 | 28.10.2013 | 31.10.2013 | |
401130103 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | Tonery | 351,79 vrátane DPH vrátane DPH |
26/13 | 27.03.2013 | 08.04.2013 | 24.4.2013 | |
401130269 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 349,24 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 28.08.2013 | 09.09.2013 | 1.10.2013 | |
401120395 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 345,07 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.11.2012 | 07.12.2012 | 7.1.2013 | |
401130065 | V-bit, spol s.r.o Hodálova 3 94 901 Nitra |
17640679 | Oprava kopírky | 336,40 vrátane DPH vrátane DPH |
obj.16/13 | 25.02.2013 | 04.03.2013 | 21.3.2013 | |
401130294 | ABC plus, M.kuťková Dubíkova 9 Nitra |
34642731 | kancelársky materiál | 335,80 vrátane DPH vrátane DPH |
73/13 | 23.09.2013 | 03.10.2013 | 31.10.2013 | |
401130086 | HOREX HX, s.r.o Rastislavova 152 lužianky |
36534331 | revízia hasiacich prístrojov | 335,28 vrátane DPH vrátane DPH |
obj.č. 4/13 | 03-15-13 | 21.03.2013 | 4.4.2013 | |
401130017 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 333,91 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 16.01.2013 | 28.01.2013 | 1.2.2013 | |
401130204 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 317,11 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.06.2013 | 09.07.2013 | 7.8.2013 | |
401120467 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 314,33 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 27.12.2012 | 03.01.2013 | 1.2.2013 | |
401130163 | ABC plus - Kuťková Nitra - Dubíkova 9 |
34642731 | kancelársky materiál | 310,27 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva | obj.č. 39/13 | 16.05.2013 | 28.05.2013 | 12.6.2013 |
401130431 | ABC plus, M.kuťková Dubíkova 9 Nitra |
34642731 | kancelársky materiál | 306,00 vrátane DPH vrátane DPH |
136/13 | 20.12.2013 | 23.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130126 | MIP s.r.o. Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | Tonery | 304,44 vrátane DPH vrátane DPH |
30/13 | 11.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 | |
401130369 | Orange Slovensko a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 303,98 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.11.2013 | 06.12.2013 | 20.12.2013 | |
401130338 | Orange Slovensko a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 303,98 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 28.10.2013 | 08.11.2013 | 28.11.2013 | |
401130367 | ABC plus, M.kuťková Dubíkova 9 Nitra |
34642731 | kalendáre | 302,44 vrátane DPH vrátane DPH |
115/13 | 27.11.2013 | 28.11.2013 | 28.11.2013 | |
401130032 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby balíček DKVS LČ 70673 | 300,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č.524/2012 | 29.01.2013 | Vyúčtovanie | 28.2.2013 | |
401130031 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby balíček DKVS LČ 70673 | 300,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č.524/2012 | 29.01.2013 | Vyúčtovanie | 28.2.2013 | |
401120427 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske mpotreby | 296,16 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 158/12 | 13.12.2012 | 20.12.2012 | 7.1.2013 |
401130441 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 291,35 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130303 | Orange Slovensko a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 288,89 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 30.09.2013 | 08.10.2013 | 31.10.2013 | |
401130368 | Úrad PSVR - N.Zámky Kapisztóryho 1 |
37961187 | seminár | 282,30 vrátane DPH vrátane DPH |
103/2013 | 26.11.2013 | 04.12.2013 | 28.11.2013 | |
401130169 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Metodova 8 |
35697270 | mobilné telefóny | 280,85 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.05.2013 | 30.05.2013 | 12.6.2013 | |
401130139 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 280,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.04.2013 | 06.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130025 | Hydrotour a.s. Bratislava, námestie SNP 16 |
31371981 | ZPC -ubytovanie | 279,00 vrátane DPH vrátane DPH |
1/13 | 25.01.2013 | 29.01.2013 | 1.2.2013 | |
401130411 | VEREX ELTO Pražská 10 |
31580289 | neonové trubice | 278,35 vrátane DPH vrátane DPH |
124/13 | 16.12.2013 | 18.12.2013 | 9.1.2014 |