Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia | 1538,22 vrátane DPH |
3276/2012 | 08.02.2013 | 25.02.2013 | 11.3.2013 | |
622/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 12/2013 Stará Turá, Myjava | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 03.12.2013 | 12.12.2013 | 14.1.2014 | |
558/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej enegie za obdobie 11/2013 - Myjava, Stará Turá | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 31.10.2013 | 12.11.2013 | 18.12.2013 | |
501/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia Myjava, Stará Turá za obdobie 10/2013 | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 02.10.2013 | 11.10.2013 | 14.11.2013 | |
451/2013 | MAGNA E. A., s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 09/2013 | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 03.09.2013 | 12.09.2013 | 10.10.2013 | |
408/2013 | MAGNA E. A., s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 08/2013 | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 05.08.2013 | 14.08.2013 | 6.9.2013 | |
346/2013 | MAGNA E. A., s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 07/2013 | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 02.07.2013 | 12.07.2013 | 6.8.2013 | |
300/2013 | MAGNA E. A., s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 06/2013 | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 07.06.2013 | 14.06.2013 | 10.7.2013 | |
251/2013 | MAGNA E. A., s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el. enerie za obdobie 05/2013 | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 09.05.2013 | 15.05.2013 | 10.6.2013 | |
185/2013 | MAGNA E. A., s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 04/2013 | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 03.04.2013 | 11.04.2013 | 3.5.2013 | |
130/2013 | MAGNA E.A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 03/2013 /Stará Turá, Myjava/ | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 05.03.2013 | 13.03.2013 | 27.3.2013 | |
79/2013 | MAGNA E. A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 02/2013 | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 06.02.2013 | 13.02.2013 | 27.2.2013 | |
189/2013 | Úrad MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie režijných nákladov | 1434,26 vrátane DPH |
03.04.2013 | 12.06.2013 | 10.7.2013 | ||
588/2013 | ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Ján Čičala J. Kollára 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
30873002 | Revízia pohyblivých prívodov | 1374,23 vrátane DPH |
1712/2007-2012/5172, 3/2006 | OV2013075 | 13.11.2013 | 29.11.2013 | 7.1.2014 |
187/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka zemného plynu za obdobie 04/2013 | 1233,00 vrátane DPH |
402831 | 03.04.2013 | 11.04.2013 | 3.5.2013 | |
97/2013 | BYTOVÝ PODNIK MYJAVA, spol. s r. o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 01/2013 | 1224,94 vrátane DPH |
0030/2013/T | 14.02.2013 | 07.03.2013 | 27.3.2013 | |
523/2013 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1191,16 vrátane DPH |
10297/2011/IV/8 | OV2013160 | 11.10.2013 | 09.12.2013 | 7.1.2014 |
500/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn za obdobie 01.10.2013 - 18.11.2013 | 1187,00 vrátane DPH |
402831 | 02.10.2013 | 11.10.2013 | 14.11.2013 | |
486/2013 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1164,78 vrátane DPH |
2012/059916 | OV2013147 | 27.09.2013 | 22.10.2013 | 3.12.2013 |
62/2013 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1121,47 vrátane DPH |
069802/2011 | OV2013012 | 22.01.2013 | 21.03.2013 | 27.3.2013 |
553/2013 | QEX, a.s. Brnianska 1, 911 05 Trenčín |
00587257 | Propagačný materiál - Aktivita G6 | 982,80 vrátane DPH |
OV2013170 | 29.10.2013 | 05.11.2013 | 3.12.2013 | |
554/2013 | QEX, a.s. Brnianska 1, 911 05 Trenčín |
00587257 | Brožúry - Aktivita G6 | 960,00 vrátane DPH |
OV2013164 | 29.10.2013 | 05.11.2013 | 3.12.2013 | |
149/2013 | Bytový podnik Myjava, spol. s r. o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 02/2013 | 924,75 vrátane DPH |
12.03.2013 | 08.04.2013 | 3.5.2013 | ||
516/2013 | COMTEC s.r.o. Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36323951 | PC zostava - 2 ks | 873,40 vrátane DPH |
OV2013153 | 09.10.2013 | 21.10.2013 | 14.11.2013 | |
329/2013 | Forsage - Heldes Peter Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
32782993 | Demontáž a montáž vetracej jednotky pre serverovňu | 861,60 vrátane DPH |
OV2013111 | 25.06.2013 | 28.06.2013 | 19.7.2013 | |
679/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 12/2013 | 850,68 vrátane DPH |
AA/2011/009208 | 23.12.2013 | 17.01.2014 | 27.1.2014 | |
648/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 11/2013 | 850,68 vrátane DPH |
AA/2011/009208 | 11.12.2013 | 23.12.2013 | 20.1.2014 | |
581/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 10/2013 | 850,68 vrátane DPH |
AA/2011/009208 | 08.11.2013 | 05.12.2013 | 7.1.2014 | |
521/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 09/2013 | 850,68 vrátane DPH |
AA/2011/009208 | 09.10.2013 | 31.10.2013 | 3.12.2013 | |
474/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 08/2013 | 850,68 vrátane DPH |
AA/2011/009208 | 10.09.2013 | 04.10.2013 | 25.10.2013 | |
419/2013 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 07/2013 | 850,68 vrátane DPH |
AA/2011/009208 | 09.08.2013 | 05.10.2013 | 9.10.2013 | |
368/2013 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 06/2013 | 850,68 vrátane DPH |
AA/2011/009208 | 10.07.2013 | 02.08.2013 | 22.8.2013 | |
323/2013 | TECHNICKÉ SLUŽBY mesta Nové Mesto nad Váhom Klčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
00350656 | Odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu | 850,00 vrátane DPH |
ZKO/2012/156 | 17.06.2013 | 12.07.2013 | 6.8.2013 | |
261/2013 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 01 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 04/2013 | 850,68 vrátane DPH |
AA/2011/009208 | 14.05.2013 | 07.06.2013 | 4.7.2013 | |
212/2013 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 03/2013 | 850,68 vrátane DPH |
AA/2011/009208 | 09.04.2013 | 02.05.2013 | 17.5.2013 | |
137/2013 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 02/2013 | 850,68 vrátane DPH |
AA/2011/009208 | 07.03.2013 | 03.04.2013 | 24.4.2013 | |
82/2013 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 01/2013 | 850,68 vrátane DPH |
AA/2011/009208 | 07.02.2013 | 05.03.2013 | 27.3.2013 | |
234/2013 | ATM Group, s. r. o. Piešťanská 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
43944311 | Autobusová doprava a poistenie na Veľtrh práce - Job Expo 2013 Nitra | 840,00 vrátane DPH |
OV2013069 | 29.04.2013 | 09.05.2013 | 3.6.2013 | |
683/2013 | Peter Novanský - NOVA SERVIS Bernolákova 25, 974 05 Banská Bystrica |
40891119 | Upratovacie a čistiace práce za obdobie 12/2013 | 830,00 vrátane DPH |
2012/9772 | 31.12.2013 | 28.01.2014 | 18.2.2014 | |
624/2013 | Peter Novanský - NOVA SERVIS Bernolákova 25, 974 05 Banská Bystrica |
40891119 | Upratovacie práce za 11/2013 | 830,00 vrátane DPH |
212/9772 | 03.12.2013 | 17.12.2013 | 20.1.2014 |