Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340130/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | elektroinštalačný materiál podľa objednávky | 93,26 vrátane DPH |
18/2013 | 21.02.2013 | 28.02.2013 | 12.3.2013 | |
11340878/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 328,86 bez DPH |
Objednávka č.143/2013 | 13.12.2013 | 19.12.2013 | 15.1.2014 | |
11340793/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Cartridge 9ks | 622,62 vrátane DPH |
128/2013 | 8.11.2013 | 15.11.2013 | 21.11.2013 | |
11340686/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery 11ks | 396,02 vrátane DPH |
109/2013 | 02.10.2013 | 11.10.2013 | 23.10.2013 | |
11340498/ESF/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | cartridge HP | 630,60 vrátane DPH |
17/2013-NP | 11.07.20012 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340360/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | cartridgeHP | 1875,92 vrátane DPH |
56/2013 | 22.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
11340361/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 507,06 vrátane DPH |
57/2013 | 22.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
11340206/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery16ks | 1114,48 vrátane DPH |
4/2013 NP V-2 | 25.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340205/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 3 ks | 208,39 vrátane DPH |
5/2013/NP AP-2 | 23.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340204/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 2ks | 59,10 vrátane DPH |
4/20013NP V-2 | 25.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340196/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 15Ks | 844,77 vrátane DPH |
38/2013 | 19.03.2013 | 25.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340918/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | Pečiatky - skladačky | 50,04 bez DPH |
Objednávka č.160/2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340862 | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | Pečiatky | 74,59 bez DPH |
Objednávka č.136/2013 | 10.12.2013 | 18.12.2013 | 15.1.2014 | |
11340762/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | výroba pečiatok | 33,38 vrátane DPH |
118/2013 | 30.10.2013 | 07.11.2013 | 21.11.2013 | |
11340125/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | Výroba pečiatok 12ks | 190,56 vrátane DPH |
20/2013 | 15.02.2013 | 27.02.2013 | 12.3.2013 | |
11240859/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | tovar podľa objednávky | 124,80 vrátane DPH |
151/2012 | 05.12.2012 | 12.12.2012 | 3.1.2013 | |
11340855/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | Náklady na zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 05.12.2013 | 16.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340783/PO | Pediater MB, s.r.o. Švabska 41/A |
35911026 | zdravotnícke výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 7.11.2013 | 15.11.2013 | 21.11.2013 | |
11340702/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 04.10.2013 | 15.10.2013 | 24.10.2013 | |
11340612/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | zdrav.výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 10.09.2013 | 19.09.2013 | 4.10.2013 | |
11340476/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 08.07.2013 | 18.07.2013 | 5.8.2013 | |
11340262/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
8.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340106/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | výpis pacienta | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 08.02.2013 | 15.02.2013 | 8.3.2013 | |
11340710/PO | PEDIAM, s.r.o. A. Hlinku 43, 082 21 Veľký Šariš |
46404775 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 07.10.2013 | 23.10.2013 | 11.11.2013 | |
11340505/PO | PEDIAM, s.r.o. A. Hlinku 43, 082 21 Veľký Šariš |
46404775 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 11.07.2013 | 18.07.2013 | 5.8.2013 | |
11340263/PO | PEDIAM, s.r.o. A. Hlinku 43, 082 21 Veľký Šariš |
46404775 | Faktúra za zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
9.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340936/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Projektor s príslušenstvom | 1140,0 bez DPH |
Objednávka č.165/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340935/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Toaletný papier | 597,31 bez DPH |
Objednávka č.164/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340916/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Toner | 368,64 bez DPH |
Objednávka č.151/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340909/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Kopírka, toner | 1614,0 bez DPH |
Objednávka č.159/2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340883/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | PC, LCD - HP | 1488,0 bez DPH |
Objednávka č.150/2013 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 28.1.2014 | |
11340874/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Kalendáre, diáre | 702,18 bez DPH |
Objednávka č.148/2013 | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 15.1.2014 | |
11340895/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Tlačiareň, toner | 4896,00 bez DPH |
Objednávka č.158/2013 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 15.1.2014 | |
11340734/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Toaletný papier | 1034,11 vrátane DPH |
113/2013 | 15.10.2013 | 21.10.2013 | 11.11.2013 | |
11340557/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | tonery | 1786,80 vrátane DPH |
87/2013/PO | 08.08.2013 | 12.08.2013 | 14.8.2013 | |
11340528/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | laminovacie fólie | 265 vrátane DPH |
84/2013/PO | 30.07.2013 | 07.08.2013 | 14.8.2013 | |
11340495/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | renovácia tonerov | 1051,82 vrátane DPH |
79/2013 | 10.07.2013 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340460/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Toaletný papier | 1008,00 vrátane DPH |
73/2013 | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 2.8.2013 | |
11340427/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Dodávka tonerov | 2562,28 vrátane DPH |
71/2013 | 25.06.2013 | 27.06.2013 | 18.7.2013 | |
11340232/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Faktúra za toaletný papier. | 1099,20 bez DPH |
37/2013 | 3.4.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 |