Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51340002/SoF/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | tovar podľa dodacieho listu | 23,78 vrátane DPH |
4/2013-SoF | 19.06.2013 | 27.06.2013 | 31.7.2013 | |
51340003/SoF/PO | SOŠ obchodu a služieb SDH č. 3,081 34 Prešov |
17078482 | objednávka podľa dodacieho listu tovar | 140,80 vrátane DPH |
6/2013-SoF | 24.06.2013 | 27.06.2013 | 31.7.2013 | |
51340004/SoF/PO | OPALEX, s.r.o. Kokošovce 590, 082 52 Kokošovce |
36488267 | poskytnuté služby prenájom športovisk, kotlíkový guľáš,kofola | 638,90 vrátane DPH |
5/2013-SoF | 27.06.2013 | 28.06.2013 | 31.7.2013 | |
51340005/SoF/PO | Marcel Rešovský Slánska 40, 080 06 Prešov |
30653843 | Objednaný tovar podľa dodacieho listu | 365,72 vrátane DPH |
3/2013-SoF | 27.06.2013 | 28.06.2013 | 31.7.2013 | |
53140006/SoF/PO | SAD Košická 2, 080 01 Prešov |
36477125 | Prepravné služby | 155,52 vrátane DPH |
2/2013-SoF | 28.06.2013 | 04.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340434/PO | abiX,s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | Tovar podľa objednávky renovácia cartrdge | 790,20 vrátane DPH |
72/2013 | 28.06.2013 | 04.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340438/ESF/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 7403, 960 01 Zvolen |
31628605 | papier A4 | 556,79 vrátane DPH |
15/2013 | 28.06.2013 | 10.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340443/ESF/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 7403, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kancelárskeho tovaru podľa objednávky | 922,39 vrátane DPH |
16/2013 | 28.06.2013 | 10.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340439/ESF/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál podľa objednávky | 83,82 vrátane DPH |
14/2013 | 28.06.2013 | 10.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340442/ESF/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál podľa objednávky | 22,01 vrátane DPH |
8/2013 | 28.06.2013 | 10.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340435/ESF/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 | 46,40 vrátane DPH |
9/2013 | 28.06.2013 | 10.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340441/ESF/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál podľa objednávky | 59,66 vrátane DPH |
12/2013 | 28.06.2013 | 10.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340440/ESF/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál podľa objednávky 10/2013 | 126,17 vrátane DPH |
10/2013 | 28.06.2013 | 10.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340436/ESF/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 | 232,00 vrátane DPH |
11/2013 | 28.06.2013 | 10.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340458/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 20887,14 vrátane DPH |
komisionárrska | 02.07.2013 | 12.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340459/PO | SABYT, s.r.o. ul. Mieru 8, 083 01 Sabinov |
31730345 | oprava čerpadla | 219,11 vrátane DPH |
68/2013 | 03.07.2013 | 12.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340444/PO | MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66 082 73, Šarišské Dravce |
31969208 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 28.06.2013 | 12.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340482/PO | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | servis poplachového systému | 295,44 vrátane DPH |
75/2013 | 08.07.2013 | 12.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340483/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odpadu Sabinov | 73,58 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 08.07.2013 | 12.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340481/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 484,99 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 08.07.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
11340461/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 628,22 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 03.07.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
11340479/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn | 2671,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 08.07.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
11340480/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 1305,46 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 08.07.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
11340478/PO | AXECO,s.r.o. Vajanského 30,080 01Prešov |
36455369 | počítačové komponenty | 713,71 vrátane DPH |
78/2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | 1.8.2013 | |
11340460/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Toaletný papier | 1008,00 vrátane DPH |
73/2013 | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 2.8.2013 | |
11340369/PO | ŽONCA-APL, s.r.o. Sv. Pavla 33, 082 33 Chminianská Nová Ves |
36510718 | zdravotné úkony | 167,28 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 31.05.2013 | 15.07.2013 | 2.8.2013 | |
11340486/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina 6/13 | 13,76 vrátane DPH |
zmluva č.5100615106C | 09.07.2013 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340492/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.07.2013 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340497/PO | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | poplatky za volania | 52,56 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.07.2013 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340495/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | renovácia tonerov | 1051,82 vrátane DPH |
79/2013 | 10.07.2013 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340496/PO | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
00035763 | pravidelne poplatky | 76,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.07.2013 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340493/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné jún 2013 | 2919,75 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 10.07.2013 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340494/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn PO6/2013 | 507,83 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 10.07.2013 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340487/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | oprava auta ev.č.PO-946BV | 90,17 vrátane DPH |
76/2013 | 09.07.2013 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340498/ESF/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | cartridge HP | 630,60 vrátane DPH |
17/2013-NP | 11.07.20012 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340489/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | prenájom IP - tel | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.07.2013 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340490/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete | 531,26 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 10.07.2013 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340491/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa siete | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.07.2013 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340488/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | hovory | 718,01 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.07.2013 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340501/PO | MuDr. Wares Abdul Kluknava 190, 053 51 Kluknava |
31262716 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 10.07.2013 | 18.07.2013 | 2.8.2013 |