Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340289/PO | MUDr.Haláková Tatiana - partner Levočská 18, 080 01 Prešov |
35510463 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
15.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340288/PO | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
11.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340286/PO | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou |
46248366 | Faktúra za upratovacie práce. | 1638,52 vrátane DPH |
15.4.2013 | 18.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340285/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za zámočnícky materiál. | 45,66 vrátane DPH |
49/2013 | 12.4.2013 | 18.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340284/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za inštalačný materiál. | 24,65 vrátane DPH |
49/2013 | 12.4.2013 | 18.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340283/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštové služby. | 3726,60 bez DPH |
11.4.2013 | 18.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340282/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telefonické služby. | 707,14 vrátane DPH |
11.4.2013 | 18.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340281/PO | IURA EDITION, s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 26 |
31348262 | Faktúra za aktualizáciu programu ASPI. | 999,28 vrátane DPH |
11.4.2013 | 18.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340280/PO | EVROFIN int.spol.s.r.o. Heyduková 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Faktúra za cartridge do frankovacieho stroja. | 168,00 vrátane DPH |
11.4.2013 | 18.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340279/PO | SIM MED, s.r.o. Švábska 31, 080 05 Prešov |
44194285 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
8.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340278/PO | MUDr. Eva Obalová Reimanova 8, 080 01 Prešov |
35511061 | zdrav. výkony | 69,70 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 10.04.2013 | 30.09.2013 | 3.10.2013 | |
11340277/PO | TARMED, s.r.o. Reimanova 4, 080 01 Prešov |
36693286 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 10.4.2013 | 21.05.2013 | 10.6.2013 | |
11340276/PO | MEDISOL, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
45294232 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
10.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340275/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber zemného plynu. | 2671,00 vrátane DPH |
10.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340274/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber zemného plynu. | 4930,02 vrátane DPH |
10.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340273/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Zdravotný výkon | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 05.04.2013 | 25.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340272/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | zdravotný výkon | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 05.04.2013 | 25.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340271/PO | MP MEDIK s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 05.04.2013 | 25.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340270/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 05.04.2013 | 25.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340269/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Zdravotný výkon | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 05.04.2013 | 25.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340268/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Zdravotný výkon | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 05.04.2013 | 25.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340267/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Zdravotný výkon | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 05.04.2013 | 25.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340266/PO | MuDr. Mária Fedorová, s.r.o. Levočská 22, 080 01 Prešov |
45295093 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
9.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340265/PO | MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp. SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
9.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340264/PO | SLAVMED, s.r.o. Poloma č. 130, 082 73 |
45588996 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
9.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340263/PO | PEDIAM, s.r.o. A. Hlinku 43, 082 21 Veľký Šariš |
46404775 | Faktúra za zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
9.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340262/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
8.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340261/PO | Wesper, s.r.o. Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov |
44653174 | zdravotné výkony | 355,47 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 08.04.2013 | 06.05.2013 | 30.5.2013 | |
11340259/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete. | 52,56 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340258/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete. | 76,10 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340257/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za parkovací kredit. | 50,00 bez DPH |
47/2013 | 9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340256/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier. | 1481,98 vrátane DPH |
43/2013 | 9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340255/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telefonické služby. | 531,26 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340254/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telefonické služby. | 3966,42 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340253/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za službu IP-Telefonia. | 1642,98 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340252/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za správu a údržbu sieteLAN. | 1428,19 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340249/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet. | 1017,09 bez DPH |
8.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340248/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Stavebný dozor | 396,00 bez DPH |
zmluva o technickej pomoci | 26.04.2013 | 30.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340247/PO | ROTAPRINT, s.r.o. Pekinská 6, 040 01 Košice |
36118794 | Faktúra za tlač tlačív. | 636,46 vrátane DPH |
39/2013 | 5.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340246/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za prenájom nebytových priestorov. | 3242,25 bez DPH |
Zmluva č.151/2010/OP | 5.4.2013 | 11.04.2013 | 29.4.2013 |