Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340245/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za prenájom nebytových priestorov. | 1893,00 bez DPH |
Zmluva č.151/2010/OP | 5.4.2013 | 11.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340244/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavna 11,080 01 Prešov |
44455640 | Faktúra za obsluhu plynových kotolní. | 1196,40 vrátane DPH |
zmluva č.10/2012 | 4.4.2013 | 11.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340243/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 303,23 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 4.4.2013 | 11.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340242/PO | MARIOND, s.r.o., všeobecný lekár pre dospelých. SNP 6, 083 01 Sabinov |
45659311 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
5.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340241/PO | Brosch, s.r.o. Komenského 20, 082 71 Lipany |
36500429 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
5.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340240/PO | MP MEDIK s.r.o. Na rinku 276/7, Kapušany 0212 |
46604341 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
5.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340239/PO | Pado MD, spol. s r.o. Levočská 18, 080 01 Prešov |
35911891 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
5.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340238/PO | LIBRA-HELP, s.r.o. 082 37 Široké |
36511757 | Faktúra za zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
4.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340236/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
3.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340235/PO | MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66 082 73, Šarišské Dravce |
31969208 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
4.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340234/PO | MUDr. Gašperíková Gabriela, Všeobecný lekár pre dospelých Ružová 27, 083 01 Sabinov |
35523051 | zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 03.04.2013 | 06.05.2013 | 31.5.2013 | |
11340233/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 16927,14 bez DPH |
4/2013/FO/PO | 4.4.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340232/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Faktúra za toaletný papier. | 1099,20 bez DPH |
37/2013 | 3.4.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340231/PO | MUDr. Sedláková Soňa, amb. praktického lekára pre dospelých Nám. osloboditeľov 15, Prešov |
31972730 | Faktúra za zdravotné výkony. | 69,70 bez DPH |
3.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340230/PO | SIMA - MEDIK, s.r.o. Žehňa, 082 06 |
45275017 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
3.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340229/PO | MUDr. Švirk Ján Masarykova 26, 080 01 Prešov |
46967095 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 17.05.2013 | 24.05.2013 | 10.6.2013 | |
11340228/PO | Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila Levočská 22, 080 01 Prešov |
36446793 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 03.04.2013 | 21.05.2013 | 10.6.2013 | |
11340226/PO | ReniMed, s.r.o. Jarkova 32, 082 21 Veľký Šariš |
36505927 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
2.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340225/PO | MUDr. Petričková Božena, Praktický lekár pre dospelých Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
31972721 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 02.04.2013 | 21.05.2013 | 10.6.2013 | |
11340224/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 469,13 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 2.4.2013 | 08.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340223/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | Faktúra za opravu motorového vozidla Fiat Panda. | 919,21 bez DPH |
33/2013 | 28.3.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340221/PO | abiX,s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | Faktúra za renováciu tonerov do tlačiarní. | 754,80 vrátane DPH |
28/2013 | 28.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340220/PO | ROTAPRINT, s.r.o. Pekinská 6, 040 01 Košice |
36188794 | Faktúra za tlačivá. | 137,28 bez DPH |
32/2013 | 28.3.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340218/PO | STOMAKO, s.r.o. Nám. osloboditeľov 15, Prešov |
36513636 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
447/2008 | 28.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340217/PO | ECCE MEDICA, s.r.o. Hlavna 79, Pečovská Nová Ves 082 56 |
36500674 | Faktúra za zdravotné výkony. | bez DPH |
447/2008 | 27.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340216/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis kancelárskej techniky | 147,60 vrátane DPH |
23/2013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340215/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis kancelárskej techniky | 237,60 vrátane DPH |
16/2013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340214/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis kancelárskej techniky | 211,68 bez DPH |
13/2013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340213/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis kancelárskej techniky | 184,80 vrátane DPH |
12/2013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340212/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis kancelárskej techniky | 202,68 vrátane DPH |
2/2013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340211/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis kancelárskej techniky | 349,20 vrátane DPH |
1/2013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340210/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Levočska 2, 080 01 Prešov |
43549641 | Faktúra za elektroinštalačný materiál. | 42,77 vrátane DPH |
42/2013 | 26.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340209/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 151,45 vrátane DPH |
6/2013NP V-2 | 26.03.2013 | 27.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340208/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 123,23 vrátane DPH |
7/2013NP AP-2 | 26.03.2013 | 27.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340207/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | doprava | 12,00 vrátane DPH |
7,6/2013NP | 26.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340206/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery16ks | 1114,48 vrátane DPH |
4/2013 NP V-2 | 25.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340205/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 3 ks | 208,39 vrátane DPH |
5/2013/NP AP-2 | 23.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340204/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 2ks | 59,10 vrátane DPH |
4/20013NP V-2 | 25.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340203/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | drog.tovar | 60,36 vrátane DPH |
36/2013 | 25.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340202/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | drog.tovar | 190,80 vrátane DPH |
40/2013 | 22.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 |