Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340230/PO | SIMA - MEDIK, s.r.o. Žehňa, 082 06 |
45275017 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
3.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340226/PO | ReniMed, s.r.o. Jarkova 32, 082 21 Veľký Šariš |
36505927 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
2.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340276/PO | MEDISOL, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
45294232 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
10.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340242/PO | MARIOND, s.r.o., všeobecný lekár pre dospelých. SNP 6, 083 01 Sabinov |
45659311 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
5.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340241/PO | Brosch, s.r.o. Komenského 20, 082 71 Lipany |
36500429 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
5.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340240/PO | MP MEDIK s.r.o. Na rinku 276/7, Kapušany 0212 |
46604341 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
5.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340239/PO | Pado MD, spol. s r.o. Levočská 18, 080 01 Prešov |
35911891 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
5.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340238/PO | LIBRA-HELP, s.r.o. 082 37 Široké |
36511757 | Faktúra za zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
4.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340236/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
3.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11350260/PO | Zdravotné služby DLK, s.r.o. Poľná 170/13, 082 71 Lipany |
36498955 | Faktúra za zdravotné výkony. | 90,61 bez DPH |
8.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340263/PO | PEDIAM, s.r.o. A. Hlinku 43, 082 21 Veľký Šariš |
46404775 | Faktúra za zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
9.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340262/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
8.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340129/PO | Nefroped, s.r.o. Remeselnícka 3, 071 01 Michalovce |
46549005 | Faktúra za zdravotné výkony.. | 6,97 bez DPH |
20.2.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340274/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber zemného plynu. | 4930,02 vrátane DPH |
10.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340275/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber zemného plynu. | 2671,00 vrátane DPH |
10.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340249/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet. | 1017,09 bez DPH |
8.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340255/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telefonické služby. | 531,26 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340254/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telefonické služby. | 3966,42 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340253/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za službu IP-Telefonia. | 1642,98 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340252/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za správu a údržbu sieteLAN. | 1428,19 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340259/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete. | 52,56 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340258/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete. | 76,10 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340257/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za parkovací kredit. | 50,00 bez DPH |
47/2013 | 9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340256/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier. | 1481,98 vrátane DPH |
43/2013 | 9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340247/PO | ROTAPRINT, s.r.o. Pekinská 6, 040 01 Košice |
36118794 | Faktúra za tlač tlačív. | 636,46 vrátane DPH |
39/2013 | 5.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340223/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | Faktúra za opravu motorového vozidla Fiat Panda. | 919,21 bez DPH |
33/2013 | 28.3.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340232/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Faktúra za toaletný papier. | 1099,20 bez DPH |
37/2013 | 3.4.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340220/PO | ROTAPRINT, s.r.o. Pekinská 6, 040 01 Košice |
36188794 | Faktúra za tlačivá. | 137,28 bez DPH |
32/2013 | 28.3.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340233/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 16927,14 bez DPH |
4/2013/FO/PO | 4.4.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340201/PO | MEDIMEL, s.r.o. 17. novembra 11, 080 01 Prešov |
44491646 | Faktúra za vyhotovenie lekárskych nálezov pre posudkové účely. | 34,85 bez DPH |
447/2008 | 22.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340200/PO | PRA-LEK s.r.o Prostějovská 33/B, 080 01 Prešov |
36483214 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
447/2008 | 21.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340199/PO | MuDr. Podhorská Eva, všeobecný lekár pre dospelých Reimanova 8, 080 01 Prešov |
35514370 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
447/2008 | 20.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340218/PO | STOMAKO, s.r.o. Nám. osloboditeľov 15, Prešov |
36513636 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
447/2008 | 28.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340217/PO | ECCE MEDICA, s.r.o. Hlavna 79, Pečovská Nová Ves 082 56 |
36500674 | Faktúra za zdravotné výkony. | bez DPH |
447/2008 | 27.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340221/PO | abiX,s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | Faktúra za renováciu tonerov do tlačiarní. | 754,80 vrátane DPH |
28/2013 | 28.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340210/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Levočska 2, 080 01 Prešov |
43549641 | Faktúra za elektroinštalačný materiál. | 42,77 vrátane DPH |
42/2013 | 26.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340183/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci na základe zmluvy o dielo č. 02/2012 | 297,00 bez DPH |
02/2012 | 12.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340212/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis kancelárskej techniky | 202,68 vrátane DPH |
2/2013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340211/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis kancelárskej techniky | 349,20 vrátane DPH |
1/2013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340215/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis kancelárskej techniky | 237,60 vrátane DPH |
16/2013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 |