![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340443/ESF/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 7403, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kancelárskeho tovaru podľa objednávky | 922,39 vrátane DPH |
16/2013 | 28.06.2013 | 10.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340553/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | firemné karty diners | 921,03 bez DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 07.08.2013 | 12.08.2013 | 14.8.2013 | |
11340223/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | Faktúra za opravu motorového vozidla Fiat Panda. | 919,21 bez DPH |
33/2013 | 28.3.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340791/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Hovory | 897,72 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 8.11.2013 | 15.11.2013 | 21.11.2013 | |
11340724/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | vyúčtovanie za plyn | 878,72 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 10.10.2013 | 15.10.2013 | 24.10.2013 | |
11340116/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Papier A4 350bal | 864,49 vrátane DPH |
6/2013 | 11.02.2013 | 25.02.2013 | 12.3.2013 | |
11240845/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 859,58 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 04.12.2012 | 07.12.2012 | 2.1.2013 | |
11340813/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Obálky 24000ks | 855,60 vrátane DPH |
129/2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 9.12.2013 | |
11340196/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 15Ks | 844,77 vrátane DPH |
38/2013 | 19.03.2013 | 25.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340614/PO | FORDAT,s.r.o. Konštantinova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | renovácia tonerov | 833,16 vrátane DPH |
94/2013 | 06.09.2013 | 18.09.20013 | 4.10.2013 | |
11340838/PO | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | Náklady za plyn | 821,38 bez DPH |
Zmluva o výpožičke priestorov | 04.12.2013 | 11.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340325/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné 4/2013 | 821,48 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 06.05.2013 | 13.05.2013 | 3.6.2013 | |
11340619/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 815,63 vrátane DPH |
98/2013 | 10.09.2013 | 18.09.20013 | 4.10.2013 | |
11340668/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materál | 804,43 vrátane DPH |
107/2013 | 26.9.2013 | 30.09.2013 | 3.10.2013 | |
11340941/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 792,0 bez DPH |
Objednávka č.163/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340434/PO | abiX,s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | Tovar podľa objednávky renovácia cartrdge | 790,20 vrátane DPH |
72/2013 | 28.06.2013 | 04.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340143/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 785,62 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 01.03.2013 | 07.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340853/PO | C&S GROUP s.r.o. Štefanikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | Upratovacie služby | 780,69 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340869/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Volania | 764,63 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 11.12.2013 | 16.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340687/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 758,14 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 02.10.2013 | 08.10.2013 | 23.10.2013 | |
11240942/PO | abiX,s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia podľa objednávky | 756,00 vrátane DPH |
167/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 16.1.2013 | |
11340730/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | hovory - september | 754,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.10.2013 | 15.10.2013 | 24.10.2013 | |
11340221/PO | abiX,s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | Faktúra za renováciu tonerov do tlačiarní. | 754,80 vrátane DPH |
28/2013 | 28.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11240838/PO | Tomaš Rudolf Autosúčiastky Oktobrová 41, 080 01 Prešov |
22906398 | spotrebný materiál podľa objednávky 143/2012 | 751,53 vrátane DPH |
143/2012 | 03.12.2012 | 07.12.2012 | 2.1.2013 | |
11340166/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 740,42 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 07.03.2013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340166/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 740,42 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 07.03.2013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340110/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby swan 01/2013 | 736,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.02.2013 | 15.02.2013 | 8.3.2013 | |
11340551/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 727,61 vrátane DPH |
81/2013 | 06.08.2013 | 12.08.2013 | 6.9.2013 | |
11340316/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 723,90 vrátane DPH |
48/2013 | 02.05.2013 | 13.05.2013 | 3.6.2013 | |
11240932/PO | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | výmena pohonov brány | 720,00 vrátane DPH |
168/2012 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 16.1.2013 | |
11340565/Po | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | hovory | 719,60 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.08.2013 | 12.08.2013 | 14.8.2013 | |
11340488/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | hovory | 718,01 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.07.2013 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340348/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | hovory | 718,28 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 14.05.2013 | 21.05.2013 | 10.6.2013 | |
11340478/PO | AXECO,s.r.o. Vajanského 30,080 01Prešov |
36455369 | počítačové komponenty | 713,71 vrátane DPH |
78/2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | 1.8.2013 | |
11340022/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet Diners Club | 712,77 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 08.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
11340282/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telefonické služby. | 707,14 vrátane DPH |
11.4.2013 | 18.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340874/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Kalendáre, diáre | 702,18 bez DPH |
Objednávka č.148/2013 | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 15.1.2014 | |
11240870/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby swan 1.11.2012 - 30.11.2012 | 702,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |
11240935/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | tlačiareň 5ks | 699,00 vrátane DPH |
169/2012 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 16.1.2013 | |
11340697/PO | FORDAT,s.r.o. Konštantinova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | carrtrige renovácia | 695,76 vrátane DPH |
106/2013 | 03.10.2013 | 11.10.2013 | 23.10.2013 |